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材料限额领用单生产批次20060601产品名称CD1100调试器数量100生产班组生产三组材料名称规格型号单位单价限额量实际用量差异量差异率印制板GD-1100张1材料限额领用单生产批次20060601产品名称CD1100调试器数量100生产班组生产三组材料名称规格型号单位单价限额量实际用量差异量差[ Tag ]
19 原辅材料及包装材料需求预算表编制部门: 预算期间:品名 规格 计量单位 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额 备注审批人: 制表人
材料领用工作流程部门步骤仓储部经理财务处理明确制度财务部仓库主管制定领料制度审批仓库管理员材料申请和交接办理审批生产车间执行 填写领料单核对领料单 车间主任签字在凭证上签字办理材料交接办理材料交接进行台帐处理进行财务处理审批签发出库凭证
领用与发放办法第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对公司存货领用与发放的控制和管理,保证物资提供及时、准确,避免因此造成不必要的损失,特制定本办法。第 2 条 范围本办法适用于公司存货领用与发出的相关控制与管理工作。第 3 条 仓储部负责存货领用与发放的管理与执行,其他相关部门提出领用申请及配合领用与发放工作的实施。第 2 章 存货领用第 4 条 公司内部各部门需要领用存货时,需经
验收与保管控制流程验收与保管控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 仓储部采购部质检部检查收货人员组织是否到位验收与保管制度2 仓储部 采购部检查物资与采购单据是否一致验收与保管制度3 质检部采购部仓储部审核检 查 是 否 按 照 检验 规 范 进 行 物 资验 收验收与保管制度4 采购部 仓储部检查与供应商的沟通情况,讨论问题解决办法验收与
收款收据领用单领用单位: 年 月 日 第 号清 款 人款 别金额(大写)领款收据领用日期 年 月 日预计收到款项日期 年 月 日指定经领人备 注 预计收款日距收据需要日期不得超过三日主管 科长 填单
限额领料单领料部门: 第 号:用 途: 19 年 月 日 发料仓库:实 发单 价 金 额材料编号材料名称规格计量单位计划投产量单位消耗定额领用限额 数 量百 十 万 百 十 元 角 分 千 百
1商品领用单领用部门: 年 月 日品名 规格型号 数量 单价 金额 用途 备注领用部门经理: 批准人: 领用人: 库管员:填写说明:1.本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务部核算,一联领用部门存查;2.此单为通用单,适用于领用除原材
11 物资储存限额一览表物资编号 物资名称 规格 价格 最高限额 最低限额 备注
02 物资领用制度范文第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才能办理领料手续。第二条 各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经
票据领用管理流程1票据领用管理流程与风险控制图票据领用管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段2票据领用管理流程控制表票据领用管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11本流程图所指票据主要是转账支票、现金支票等2相关部门领取的票据额度超过财务部经理审批权限时,需要财务总监审批3现金支票的使用须经总经理审批
1 / 1库存现金限额核定程序1.开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。 库存现金限额=每日零星支出额核定天数每日零星支出额=月(或季)平均现金支出额(不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出)月(或季)平均天数2.由开户单位根据银行核定的库存现金限额填报“库存现金限额申请批准书” 。3.开户单位将申请批准书报送单位主管部门,单位主管部门签署意见后,再报
1 / 1库存现金限额的核定程序1.开户单位与开户银行协商核定库存现金限额。 库存现金限额=每日零星支出额核定天数每日零星支出额=月(或季)平均现金支出额(不包括定期性的大额现金支出和不定期的大额现金支出)月(或季)平均天数2.由开户单位根据银行核定的库存现金限额填报“库存现金限额申请批准书” 。3.开户单位将申请批准书报送单位主管部门,单位主管部门签署意见后,再
库存现金限额管理具 体 要 求1经核定的库存现金限额,开户单位必须严格遵守,超过库存限额的现金必须于当天送银行2需要增加或减少库存现金限额时,应向开户银行提出申请,由开户银行核定3开户单位库存现金收入应于当日送存银行。当日送存确有困难的,由开户单位确定送存时间4凡在银行开户的单位,银行根据实际需要,核定 35 天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额5边远地区和交通不便地区
办公用品领用表领用日期 部门 领用物品 数量 单价 价值 领用人签字2007/10/1 市场部 工作服 5 ¥130.00 ¥650.00 刘洋和2007/10/5 行政部 资料册 5 ¥10.00 ¥50.00 高秀展2007/9/10 人资部 打印纸 4 ¥50.00 ¥200.00 吴淞2007/10/10 市场部 小灵通 3 ¥300.00 ¥900.00 张会2007/10/12 策划
材料领用单领料单位: 编 号:用 途: 日 期: 发料仓库:材料类别 材料名称 单位数量单价金额请领 实领 百十万千百十元角分第二联:会计部门备注 合计仓库主管: 发料人: 领料部门主管: 领料人
材料限额领用单生产批次 20060601 产品名称 CD1100调试器 数量 100 生产班组 生产三组材料名称 规格型号 单位 单价 限额量 实际用量 差异量 差异率印制板 GD-1100 张 12.80 105.00 101.00 4.00 3.81%印制板 KM-1100 张 5.80 105.00 100.00 5.00 4.76%电阻 25 1000支/盒 39.80 20.00 2