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19 原辅材料及包装材料需求预算表编制部门: 预算期间:品名 规格 计量单位 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额 备注审批人: 制表人
材料库存日报表仓库名称: 日期:年 月 日材料编号 材料名称及规格 单位 昨日结存 本日进库 本日出库 本日结存 备注
1材料库存日报表仓库名称: 填表日期:年 月 日材料编号 材料名称和规格 单位 昨日结存 本日进库 本日出库 本日结存 备注
1 / 1材料验收日报表【表单 - 】 材料验收日报表年 月 日合格品 不合格品受理号码 订购号码 交货厂商 品名 规格 数量 数量 受领者 数量 处置 摘要作为材料购进管理的必要环节,材料验收无疑是材料入库的最后一道关口,通过材料验收环节,企业可查出各种不合格材料,保证了材料的质量,保障了商品生产的顺畅进行,避免企业发生不必要的财产损失。对材料验收结果,验收人员应及时反映在材料
0 -原材料日报表产品名称: 批号: 日期: 年 月 日采购类别组件号 型号规格 零件 数量 单价 供应商内购 外购所需时间备注
材料耗用月度报表年 月本月发生数 年累计数材料类别计量单位实际用量标准用量差异数 差异率实际用量标准用量差异数 差异率1.原料及主要材料(1)(2)(3)2.辅助材料(1)(2)(3)3.燃料4.低值易耗品5.修理配件6.包装物合计制表人: 审核
1销售收入日报表编号: 日期:年 月 日 金额单位:元本日销售 本日收款货品名称昨日结存 数量 单价 金额 票据 现金 退货 折让经办人本日结存
销 售 日 报 表年 月 日品 名 规 格 单 价 数 量 销 售 金 额 备 注合 计
材料耗用分摊基准表材料别项目规格、定格 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额 单价 数量 金额损耗率耗 材 总成本 分摊率批准: 复核: 制表
材料耗用日报表日 期 本单编号本日耗用量材料名称 材料编号 单 位 本日领用量 本月累计新 槽 旧 槽本月累计 本日结存厂长: 主管: 制表
物料耗用汇总表年 月 日起至 月 日止 厂别合计名称及规格单位 单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额变动成本固定成本合计复核签章 制表人签章
客账日报表编号: 日期: 年 月 日按业务类别发生的本日金额业务项目 发生金额 业务项目 发生金额 业务项目 发生金额 业务项目 发生金额房金 理发 电传电报加床 服务费 小酒吧服务费食品 会场 俱乐部客房会场 汽车 导游迎送 其他洗衣费 代垫小计按楼别发
收支日报表年 月 日收 入 支 出凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额审核: 填表
1 / 4收支日报表【表单 33-30】 收支日报表年 月 日收 入 支 出凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额 凭单号码 摘要 现金 支票日期 金额审核: 填表:应收账款票据月报表【表单 33-31】 应收账款票据月报表月份客户名称 应收账款 应收票据 合 计 2 / 4本月 累计 % 本月 累计 % 本月 累计 %合 计
1收款日报表日期:年 月 日收回金额 收款分析序号客户名称销货单号码付款银行号码发票人或账号十 万 千 百 十 元 角 分 发票天数支票票期利息123合计说明1.收款有折让时应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员3.私户支票及客票应由付款人盖章(店章或私章)背书今日收款核计应收款票据现金折让其他实收经理:
收银日报表编号: 班次: 日期: 年 月 日付款方式和额度账单号 房间号 客人姓名 费用合计现金 支票 信用卡 转账本日合计说明 账单号码为 号 号,共 张,其中作废账单号为 号,共 张复核人 夜审 收银员