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到货验收单供应商:日期:序号编码品名等级摘要单位订购数量到货数量不合格数量1254铜粉234567899:30合格数量到货验收单供应商:日期:序号编码品名等级摘要单位订购数量到货数量不合格数量1254铜粉234567899:30合格数量公司名称到货验收供应商:到货日期:2009年5月25日序号编码品[ Tag ]
物资验收管理流程仓储部收到物资到达通知1仓储人员根据订单接受物资2若送达的物资与订单不符,仓储人员应上报仓储主管,仓储主管根据实际情况作出相应的处理仓储部门通知质量检验部门对物资质量进行验收1若物资验收合格,质检部门发出合格通知单2若物资验收不合格,物资属外购产品,除发出不合格通知单外还应要求将其退回;若属生产部生产的产品,在发出不合格通知单的同时与生产部进行联系对验收合格的物资,仓储部
工程项目竣工验收管理流程流程名称 工程项目竣工验收管理流程 流程编号主负责部门 工程项目部 总负责人编制人 编制日期外部施工单位 工程监理机构 工程项目部 财务部工程项目竣工验收管理流程说明流程目的 规范工程项目竣工验收流程,确保工程质量适用范围 本流程适用于工程项目竣工验收管理工作职责划分1财务部负责工程竣工验收后的工程款结算2工程项目部负责组织工程竣工验收工作3工程监理机构负责审核工程
酒店设备验收单编号: 日期: 年 月 日设备名称 型号规格 数量 是否与合同相符 外观验收 性能验收 验收日期验收过程记录(此页不够可另加页)1.2.3.验收意见验收小组人员签字 项目负责人签字
外包服务项目验收单外包服务项目名称外包服务承接单位外包服务验收标准外包服务验收意见验收人(签字) 验收日期:服务费用支付情况(财务部填写)主管副总意见
酒店日用品验收单编号: 日期: 年 月 日数 量 计划价格 实际价格日用品名称 规格型号 单位采购数 实收数 单价 金额 单价 金额供应单位 运杂费备注 一式三联,一联返回采购员,一联交供应商,一联留存
工程项目竣工验收管理制度第一章总则第一条为加强对本公司的工程项目建设验收管理、规范工程项目验收程序,依据国家相关法律法规的规定以及企业内部控制应用指引的要求,结合本公司实际情况,特制定本制度。第二条本制度适用于本公司所有工程项目的验收管理。第三条领导机构本公司成立专门的工程项目验收领导小组,具体负责工程项目竣工验收工作。该小组的组成人员包括:组长:副总经理(主管工程项目)组员:总工程师、工程
1 / 1固定资产验收、付款处理程序1.由供货单位将设备购买发票和运输提货单函寄设备部门,设备部门根据有关设备购买通知单和合同编制设备入库单一式三联,然后分别通知运输部门提货和设备仓库准备接货。2.厂内运输部门到车站提取设备后编制到货清单,并交设备部门验收设备,设备部门验收后登记设备库存账,并通知财会部门付款。3.会计部门核对合同副本和设备购买通知单,经确认无误后办理货款结算,并登记有关二级分
1 / 2存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认,也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。一、商品验收的一般过程 商 品 入 库 记 商 品 存 货 账填 制 验 收 单验 收1.商品验收。商品验收主要做好三方面工作: (1)对单验收。对单验收,是指仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品,注意有无单货不符或漏发、错发的现象。(2)数量验
1 / 1存货入库验收制度 2第一条 所有商品,不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等,均应经仓管单位检验后始得入库。第二条 仓管单位将每项进库的商品,限于次日以前详加验收后,列记商品型号入账,凭以控制每件商品的性能。第三条 商品的验收,应依有关的订购单、提单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉型号、规格不符或外箱破损等情形时,应即通知进货或采购单位处理。第四条 因
1 / 1材料验收日报表【表单 - 】 材料验收日报表年 月 日合格品 不合格品受理号码 订购号码 交货厂商 品名 规格 数量 数量 受领者 数量 处置 摘要作为材料购进管理的必要环节,材料验收无疑是材料入库的最后一道关口,通过材料验收环节,企业可查出各种不合格材料,保证了材料的质量,保障了商品生产的顺畅进行,避免企业发生不必要的财产损失。对材料验收结果,验收人员应及时反映在材料
2 入库、验收【示例】 存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认,也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。一、商品验收的一般过程 商 品 入 库 记 商 品 存 货 账填 制 验 收 单验 收1.商品验收。商品验收主要做好三方面工作: (1)对单验收。对单验收,是指仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品,注意有无单货不符或漏发、错发的现象
取得与验收控制流程取得与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门资产管理部审核审批检查固定资产采购申请是否符合公司实际需要固定资产请购办法2 总经理使用部门申请检查固定资产采购申请的审批是否符合相关要求固定资产请购办法3 采购部 财务部 验收检查固定资产采购工作是否存在管理漏洞固定资产采购管理办法4 采购部 生产部 验收 检查固定资产
合同履行验收制度第 1 条 目的为监督合同的有效履行,避免或减少因违约或纠纷给公司带来的损失,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司所有合同协议在履行中出现的违约、无法履约和延迟履约等行为的处理。第 3 条 公司应指定专人对合同履行情况进行实施追踪并及时向上级主管汇报。第 4 条 合同到期时,应及时与对方办理相关清结手续,了结权利义务关系。第 5 条 合同到期无法履行的处理
固定资产验收制度以下是企业的固定资产验收制度,供读者参考。固定资产验收制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收。2.固定资产及时转入所需部门。第 2 条 固定资产验收入员固定资产的验收由工程部、使用部门、采购部、质检部门和资产管理部等相关人员共同进行。第 3 条 固定资产验收范围固定资产验收应包括以下两个方面的内容:企业外购设备
公司名称到货验收供应商: 到货日期:2009年5月25日序号 编码 品名 规格 摘要 单位 订购数量 到货数量 不合格数 合格数12345678910点收员 质检员 入库员质管主管 仓库主管签字: 签字:日期: 日期
到货验收单供应商: 日期:序号 编码 品名 等级 摘要 单位 订购数量 到货数量 不合格数量1 254 铜粉 234567899:30合格数量