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采购验收表供应商名称供应商代表验收地点验收日期符合规格名称是否订货数量实收数量单价金额合计检查结果:抽样:不合格率%全数:不合格数____检查员:检查验收意见验收结果:验收负责采购验收业务流程1.采购验收业务流程与风险控制图采购验收业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分阶业务[ Tag ]
2 入库、验收【示例】 存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认,也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认。一、商品验收的一般过程 商 品 入 库 记 商 品 存 货 账填 制 验 收 单验 收1.商品验收。商品验收主要做好三方面工作: (1)对单验收。对单验收,是指仓库保管员对照进货通知单的品名、规格、质量、价格等依次逐项检查商品,注意有无单货不符或漏发、错发的现象
1 / 1固定资产验收、付款处理程序1.由供货单位将设备购买发票和运输提货单函寄设备部门,设备部门根据有关设备购买通知单和合同编制设备入库单一式三联,然后分别通知运输部门提货和设备仓库准备接货。2.厂内运输部门到车站提取设备后编制到货清单,并交设备部门验收设备,设备部门验收后登记设备库存账,并通知财会部门付款。3.会计部门核对合同副本和设备购买通知单,经确认无误后办理货款结算,并登记有关二级分
固定资产验收制度以下是企业的固定资产验收制度,供读者参考。固定资产验收制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收。2.固定资产及时转入所需部门。第 2 条 固定资产验收入员固定资产的验收由工程部、使用部门、采购部、质检部门和资产管理部等相关人员共同进行。第 3 条 固定资产验收范围固定资产验收应包括以下两个方面的内容:企业外购设备
固定资产验收流程1.固定资产验收流程与风险控制图固定资产验收流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 会计 采购部 供应商 段2.固定资产验收流程控制表固定资产验收流程控制控制事项 详细描述及说明D1 1.由采购部组织固定资产使用部门、生产部、设备部、技术部、质检部等相关部门人员 组成验收小组阶段控制D2 2.验收小组的检查项目:(1)设备内外包装是否完好
资产管理 02:固定资产验收管理1.0 目标通过规范固定资产的验收流程,保证机器设备性能、质量适用于生产或研发工作,确保生产及研发工作的有序开展。2.0 适用范围适用于公司固定资产的验收管理工作3.0 流程负责单位设备课/研发中心、质量管理部、财务课。4.0 定义固定资产验收是指:公司采购设备到货后,设备课/研发中心安装调试,经量产且产品质量达到要求后,与使用部门完成交接的过程5.0 关键控制点
固定资产验收管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的。1.使固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收。2.使固定资产及时转入到所需部门。第 2 条 固定资产验收人员。固定资产的验收由工程部、使用部门、采购部、质检部门和资产管理部等相关人员共同验收。第 3 条 固定资产验收范围。1.企业外购设备。2.企业自建工程。第 2 章 外购设备验收第 4 条 采购设备运到后,工程部和设备使用部
固定资产验收管理流程 部门步骤财务总监转固处理初步检验移交所购资产供应商财务部按照合同协议检查设备数量需试运行相关部门质量检验相符资产管理部送货转交质检部门检验质量开箱检验并填写开箱验收单试运行并编写试运行记录合格与供应商协商解决审批移交固定资产并填写移交单固定资产编号贴牌并登记台帐填写所购物资转固申请表编制会计凭证和明细表、总账审批
固定资产验收管理规范第 1 章 总则第 1 条 目的1.固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收。2.固定资产及时转入到所需部门。第 2 条 固定资产验收入员固定资产的验收由设备部、使用部门、采购部、质检部门和资产管理部等相关人员共同验收。第 3 条 固定资产验收范围1.外购设备。2.自建工程。第 2 章 外购设备验收第 4 条 采购设备运到后,设备部和使用部门应对设备进行开箱检查
外包产品验收管理流程外包产品验收管理流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 质检部生产部、仓储部、归口管理部门审核审批审核质检部所编写的检验指导书是否符合要求外包产品验收制度2 仓储部生产部、质检部、归口管理部门、财务部审核检查仓储部门是否及时按合同约定接收承包商的交货外包产品验收制度3 质检部生产部、仓储部、归口管理部门、财务部审核检查质检部相关
外包服务项目验收单外包服务项目名称外包服务承接单位外包服务验收标准外包服务验收意见验收人(签字) 验收日期:服务费用支付情况(财务部填写)主管副总意见
外购存货验收流程1.外购存货验收流程与风险控制图外购存货验收流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 采购部经理 采购专员 相关部门 供应商阶段D1D2D32.外购存货验收流程控制表开始如果验收程序不规范,可能导致资产账实不符和资产损失如果审核程序不规范、不正确,可能导致企业资产损失或资源浪费如 果 存 货 验 收问 题 处 理 不 当 ,可 能 会 影 响 企
外购存货验收流程 部门步骤总经理货物入库接收货物处理验收问题供应商采购部经理按时发货采购单据与货物相符采购人员验收货物审批相关部门接收货物实际交货期与订单家伙期一致货物数量准确联系供应商检验货物质量存在质量问题提出解决方案办理入库手续审批进行退换货
采购与验收控制流程采购与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 采购部 相关部门 审核检查采购活动是否按照计划与方案进行采购与验收控制细则2 采购部技术部、生产部、质检部审核审批检查是否按规定筛选供应商、采购价格是否合理采购与验收控制细则 、供应商评价管理办法3采购部总经理法务部、行政部审核审批检查采购合同是否符合国家与企业规定,是否经审批
采购与验收控制细则第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司采购与验收作业,明确采购及验收人员的工作职责,加强采购过程控制与采购质量控制,特制定本细则。第 2 条 适用范围公司的采购活动以及采购物资验收活动均应遵照本细则办理。第 3 条 职责1.采购部负责采购的计划、组织与实施工作。2.仓储部收货人员负责物资的清点、登记以及按照实际数量填报验收单等工作。3.质检部人员根据标准严格执行质量
采购验收业务流程1.采购验收业务流程与风险控制图采购验收业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险采购部经理 相关部门 采购专员 供应商 段2.采购验收业务流程控制表采购验收业务流程控制控制事项 详细描述及说明D11.根据采购合同的相关规定,供应商按时发货,采购专员接到供应商的发货通知单后准确接受货物2.采购专员依据采购合同、订单等内容与供应商的送货单进
采购验收控制流程 部门步骤财务总监财务处理初步检验解决阶段供应商采购经理接收货物审批相关部门质量检验审核采购员清点核对按时发货问题组织质量检验检验货物质量出具验收报告审核提出解决方案质量问题联系供应商退换货处理验收入库财务处理重新发货
采购验收管理制度通过采购验收管理制度,严把货物质量关,确保有质量问题的货物不进入企业。以下是某企业的采购验收管理制度,供读者参考。采购验收管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量,特制定本制度。第 2 条 适用范围凡是采购进入企业的物资均适用本制度。第 3 条 主管部门货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的
采购验收管理办法第一条 目的为了规范公司采购验收工作,防止不合格采购物资入库,确保采购质量,维护公司正常生产经营,特制定本办法。第二条 适用范围本制度适用于所有采购物资、工程项目的验收管理工作。第三条 验收小组1.采购部、质检部、仓储部相关人员组成验收小组,负责采购验收管理工作,并由采购副总担任总负责人。2.验收小组成员必须按照招标文件、投标文件、各项承诺、合同要件、技术方案、配置型号等内容进行
采购验收表供应商名称 供应商代表验收地点 验收日期符合规格名称是 否 订货数量 实收数量 单价 金额合计检查结果:抽样:不合格率 %全数:不合格数____检查员:检查验收意见验收结果:验收负责人:合同金额 发票金额 保证金金额供应商名称:开户行:银行账号:一次付清( )总金额:分期付款( )其中:第一次支付金额:第二次支付金额:第三次支付金额:财务部确认意见财务负责人:财务专用章:年