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02物资领用制度范文第一条凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材制造业耗用的物资通常包括原材料、办公用品、备品备件、工器具、包装物等,它们是构成企业成本的重要部分,对企业经[ Tag ]
1 / 1家具、用具的领用及报废审批管理制度1.购置的审批:(1)家具、用具的购置权属公司总经理室;(2)各部门申购家具、用具,必须编制计划,提出申请理由和用途,报财务部审查后呈总经理审批;(3)属低值易耗品的用具、工具,由部门提出意见,财务部审查后呈报总经理审批。2.家具、用具的领用:(1)按照购置审批权限范围审批领用; (2)家具、用具的领用必须填报领用单; (3)领用部门领用后要登记
1财产物资管理及清查制度现金资产:(含银行存款、现金、有价证券) ,由出纳经管,按月结账,进行账实盘对,必要时组织有关人员进行抽查核对,定时与银行账核对。财产实物:凡购买超过一个月以上使用或成批量购买的实物,必须经专管人员验收入库,领用时登记核销,并定期(一年大清查,一季小盘点)核实盘点。固定资产购入使用落实到人,实行专人管理维护,建立详细的固定资产明细账;一年一次专人进行清理,通过清查进行账实
发票、收据领、用、存、缴销管理制度发票、收据是经济交往活动中的重要凭证,是反映企业经济活动内容,发票、收据的管理是确保经济业务事项真实性、合法性的关键。为确保本所发票、收据规范领取,正确开具,妥善保管,特制定以下管理制度。一 发票收据的管理第一条, 实行发票购买员制度,确定专人负责发票收据管理,领发等日常工作,制定发票收据领发制度,建立岗位责任考核制度,明确职责,定期检查。第二条, 实行发票收
1存货领用发出管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了对存货领用和发出过程进行规范和控制,确保存货领用和发出秩序和授权审批流程的执行,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司各类原材料和辅助材料仓库存货的领用以及成品仓库存货的发出。第 3 条 权责单位1.存货使用部门负责本部门所需存货的领用。2.仓储部负责存货的发出管理。3.财务部负责存货的相关会计账务处理。第 2 章
存货领用管理制度第 1 条 为了对存货领用过程进行规范和控制,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。第 3 条 企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。第 4 条 生产部等材料使用部门领用材料,须填写领料申请单并办理相应的审批手续,并凭借经过审批的领料申请单到仓库领料。超出存货领料限额的,应当经过特别授权。第 5 条 领料申请单应填明材料名
物资管理内部控制审计第一条物资管理实质是企业的存货管理,是为保证企业正常生产经营情况下物资消耗成本最低化,对物资的采购、供应、保管、收发、使用、记录等全过程所进行的管理工作。第二条审计目标1.是否建立了完善的物资管理内部控制制度及措施,是否符合本单位经营管理工作的实际需要。2.所制定的各项管理制度与措施在实际工作中是否得到有效落实,有无重大控制缺陷及较大经济效益损失发生。3.内部控制是否符合
物资采购、保管管理制度物资采购是企业生产经营活动中的主要环节。材料物资占产成品较高比重,为了降低成本,确保物资采购的质量、周期、减少企业资金占用,加快流动资金周转速度,规范物资采购行为,杜绝舞弊现象,降低采购风险,特制定本管理制度。第一条, 物资采购管理的范围包括原材料、燃料、辅料、半成品、配套件、办公事务用品等。第二条, 物资采购应纳入全面预算,指定各类物资最低库存限额,实行总量控制,防止流动
物资采购供应与付款业务会计处理程序和内控制度的设计在企业的生产经营活动中,经常发生大量的材料物资的采购供应工作。采购供应与付款业务处理程序及其内控制的设计,对于规范采购供应业务的会计处理,加强采购供应过程的成本核算和管理,有着十分重要的意义。一、物资采购供应与付款业务的内部控制要点和关键控制环节1.采购与付款业务的内部控制要点企业采购与付款业务的内部控制要点包括:(1)除小额零星采购外,采购业务
制造业耗用的物资通常包括原材料、办公用品、备品备件、工器具、包装物等,它们是构成企业成本的重要部分,对企业经营和效益有直接影响。在企业物资领取和使用环节,建立和完善内部控制制度有利于提高工作效率,降低物资消耗,减少损失和浪费。物资领用内部控制制度是指在企业物资领用环节建立一种自我协调与自我制约的机制,其内容通常包括物资领用计划申报制度、物资领用制度、价值记录与成本控制制度等。一、设计制造业领用库
1江西联创光电股份有限公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计项目计划编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)抄送: 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单2目录1 内部控制审计的目标和范围
0 -商品领用单编 码 版 本名 称 商品领用单 页 次 修改状态商品名称 规格 数量 单价 金额 用途 备注相关说明- 1 -编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期
1商品领用单领用部门: 年 月 日品名 规格型号 数量 单价 金额 用途 备注领用部门经理: 批准人: 领用人: 库管员:填写说明:1.本单一式三联,一联仓库存根,一联报财务部核算,一联领用部门存查;2.此单为通用单,适用于领用除原材
第 1 页-共 1 页七、废旧物资处理制度1.所有有价值的废旧物资的处理,除公司自用部分外,一律由公司废旧物资处理领导小组成员决定。2.废旧物资出售按以下程序进行:1)、各职能管理部门定期将需处理物资以书面形式报公司废旧物资处理领导小组。2)、公司废旧物资处理领导小组和有关业务部门共同组成定价委员会负责确定所需处理物资价格。3)、行政部负责组织竞买人的报价工作。财务部负责现场清运和货款结算
物资储存保管制度下面是某企业制定的物资储存保管制度,供读者参考。第 1 章 总则第 1 条 为了确保物资储存管理科学化、合理化、规范化,实现物资合理存储,提高物资保管质量,特制定本制度。凡公司有关物资存储保管的事项,均应依照本制度处理。第 2 条 本制度对物资存储安排、物资在库保养、仓储安全、库存盘点等业务进行了规范,是物资储存管理的准则。第 3 条 本制度所称的物资包括但不限于以下 5
02 物资领用制度范文第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才能办理领料手续。第二条 各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经
票据领用管理流程1票据领用管理流程与风险控制图票据领用管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 财务部 相关部门阶段2票据领用管理流程控制表票据领用管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11本流程图所指票据主要是转账支票、现金支票等2相关部门领取的票据额度超过财务部经理审批权限时,需要财务总监审批3现金支票的使用须经总经理审批
领用与发放办法第 1 章 总则第 1 条 目的为加强对公司存货领用与发放的控制和管理,保证物资提供及时、准确,避免因此造成不必要的损失,特制定本办法。第 2 条 范围本办法适用于公司存货领用与发出的相关控制与管理工作。第 3 条 仓储部负责存货领用与发放的管理与执行,其他相关部门提出领用申请及配合领用与发放工作的实施。第 2 章 存货领用第 4 条 公司内部各部门需要领用存货时,需经
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