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发票、收据领、用、存、缴销管理制度发票、收据是经济交往活动中的重要凭证,是反映企业经济活动内容,发票、收据的管理是确保经济业务事项真实性、合法性的关键。为确保本所发票、收据规范领取,正确开具,妥善保管,特制定以下管理制度。一 发票收据的管理第一条, 实行发票购买员制度,确定专人负责发票收据管理,领发等日常工作,制定发票收据领发制度,建立岗位责任考核制度,明确职责,定期检查。第二条, 实行发票收
发票(收据)管理办法总 则第 l 条 为规范财务收支凭证,根据中华人民共和国发票管理办法 ,结合本集团公司会计核算和监督的具体要求,特制定本规定。第 2 条 本规定适用于集团公司及各下属单位的发票(收据)管理。第二则 发票(收据)的开具第 3 条 公司业务人员在正常经营活动及业务中,向收款单位付款后,应向收款单位及时索取发票。第 4 条 对于不符合规定的发
收款收据领用单领用单位: 年 月 日 第 号清 款 人款 别金额(大写)领款收据领用日期 年 月 日预计收到款项日期 年 月 日指定经领人备 注 预计收款日距收据需要日期不得超过三日主管 科长 填单
领取备用金流程现金出纳资金主管财务经理出纳填写备用金申领单相关会计根据权限审批申请根据权限审批申请填开支票并到银行提取财务处理
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吉林省XXXX公司收据使用情况表收据号 收款日期 付 款 单 位 金 额 收款事由 经办人 备 注093521 2009/9/12ABC发电厂 123,456.78 货款 张三093522 2009/9/12ABC发电厂 100,000.00 质保金 张三093523 2009/12/14ABC发电厂 123,458.78 货款 张三093524 2009/12/15ABC发电厂 1
公司名称的捐赠收据如有疑问?请拨打电话号码,与公司名称联系。捐赠人姓名省/市/自治区市/县地址邮政编码电话总捐赠数量捐赠类型 现金/捐赠品/服务捐赠说明 捐赠品或服务的详细信息价值 捐赠品或服务的价值感谢您的慷慨支持
序号 姓 名 金 额1 丁1 120,000.122 丁2 208,000.003 丁3 187,000.004 丁4 200,000.005 丁5 205,000.006 丁6 195,000.007 丁7 110,000.008 丁8 120,000.009 丁9 205,000.0010 丁10 205,000.0011 丁11 170,000.0012 丁12 100,000.0013
收 款 收 据年 月 日今收到XXX省XXX市XXXXXX集团公司国内市场开拓资助经费金额(大写) 1,800,000 元整¥ 1,800,000 收款单位(财务专用章)核准 会计 记账 出纳 经手人
xxxx公司收据使用登记表收据号 开票日期 收 款 单 位 收款方式 金 额 收款事由1 收 款 事 由2 经办人0285041 2010年3月15日 DEF热电厂 转账 123,456.78 拨经费 收公司拨经费抵海拉尔供电局电费0285042 2010年3月18日 DEF热电厂 转账 100,000.00 往来款 收公司拨经费抵满洲里供电局电费02850430285
办公费用收据交款单位 西驰广告传播公司 交款方式 银行转帐金额(元) 13,750.0 经手人 张德民支付项目 打印机(2台)、印刷机(1台)、扫描仪(2台)交款日期 2005.11.13 负责人 熊伟
代 收 据代 收 据
办公用品领取登记表领取日期 领用部门品名 实领数量(盒)单价(元)金额(元)当前余额(元)2007/11/26 财务部 复印纸 0.5 280 1402007/12/14 财务部 会计档案盒 1 28 28财务部 汇总 168 12682007/11/22 采购部 钉书钉 1 40 402007/12/12 采购部 复印纸 0.5 280 1402007/12/16 采购部 签字笔 0.5 30
SDF热电有限责任公司 2010 3 23水泥32.5 吨 11.85 420.00 4 9 7 7 0 0水泥42.5 吨 21.25 480.00 1 0 2 0 0 0 0水泥52.5 吨 130.00 628.00 8 1 6 4 0 0 0零 玖 陆 捌 壹 柒 零 零 ¥9 6 8 1 7 0 0 水泥32.5 吨水泥42.5 吨水泥52.5 吨
辽宁省XXXX公司收据使用情况表收据号 收款日期 付 款 单 位 收 款 单 位 收款项目 金 额 结算方式 收款事由 经办部门 经办人0023751 2009/9/12ABC发电厂 123,456.78 电汇 货款 财务部 张三0023752 2009/9/12ABC发电厂 100,000.00 电汇 质保金 财务部 张三0023753 2009/12/14ABC发电厂 123
黑龙江省XXXX公司收据使用情况表收据号 收款日期 付 款 单 位 金 额 收款事由 经办人 备 注1141476 2009/9/12DEF热电厂 123,456.78 货款 张三1141477 2009/9/12DEF热电厂 100,000.00 质保金 张三1141478 2009/12/14DEF热电厂 123,458.78 货款 张三1141479 2009/12/15DEF