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12商品调拨单流转规程1.公司发货部门营业员根据收货单位要求调拨的商品品名和数量,填制一式四联“商品调拨单”,交柜组负责人同意签名后,转交收货部门负责人。2.收货部门负责人签名后,交提货员商品调拨单日期:编号:商品名称单价数量金额原存放点调拨目的地库管员接收人财务核算分管经理分管经理分管经理库存商品[ Tag ]
1 / 1代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账,负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第 5 联增记代销商品分户账金额。3.代销员将保管员转来的“代销商品出库单”第 5 联留存备查,以掌握商品出库(上柜台)情况。4.供货单位要求结算货款时,代销员必须亲自查看“代销库存商品明细账”中的商品总结存数量(包括仓库、柜台) ,对月清月结的商品要查看仓库账
1固定资产内部调拨单编号: 填表日期:年 月 日固定资产名称 固定资产数量固定资产型号 固定资产配置调拨前使用部门 调拨后使用部门调拨前保管人 调拨后保管人调拨前使用状态移交相关文件调拨前使用部门 调拨后使用部门 总经理 财务部审批意见
合同会签流转单合同承办部门 承办人合同编号合同名称合同金额合同主要内容会签意见1.承办部门: 签字:日期:2.技术部:签字:日期:3.财务部:签字:日期:4.法务部:签字:日期:5.主管副总:签字:日期:6.总经理:签字:日期:注:合同草案形成时,由承办部门,承办人按会签流程送交相关会签部门,会签人签署意见,并根据会签意见汇总制订合同正式文本
商品销售业务流程审核汇总编制销售初拟收款入库审批审批审核初拟调拨商品商品采购仓管部营业部门财务部销售政策总裁(常务副总裁)顾客销售部财务副总裁调研商品售价复核注:门票销售流程基本与商品销售流程相同。商品销售计划审批审批
商品销售确认管理规定一、主题内容与运用范围本标准规定了本公司商品销售确认原则,部门审批职责及审批流程。本标准适用本公司离心机销售,备件、材料、维修劳务等销售、其他销售也可参照执行。二、引用标准及文件财政部颁布企业会计制度及“会计准则:销售确认准则” 。三、术语销售收入:分为销售商品收入、销售半成品收入、提供劳务收入。本标准所述的销售商品收入,是指销售各种工业产品,包括产成品、自制半成品、产品
1 / 3商品销售管理制度企业零售业务采用两种收款方式:一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。1.设收款台(专人收款,钱货分开)(1)售货员在顾客挑选好商品后,开具“交款凭证” (一式三联) ,第 1.第 2联交给顾客到收款台交款,第 3联售货员暂时留存。(2)顾客持 1.2联“交款凭证”到收款台交款。(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单,第 2联收
1 / 2商品销售管理制度企业零售业务采用两种收款方式:一种是商店设收款台方式;另一种是无收款台(一手钱一手货)方式。1.设收款台(专人收款,钱货分开)(1)售货员在顾客挑选好商品后,开具“交款凭证” (一式三联) ,第 1.第 2联交给顾客到收款台交款,第 3联售货员暂时留存。(2)顾客持 1.2联“交款凭证”到收款台交款。(3)收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单,第 2联收
固定资产内部调拨单编号: 填表日期: 年 月 日固定资产名称 固定资产数量固定资产型号 固定资产配置调拨前使用部门 调拨后使用部门调拨前保管人 调拨后保管人调拨前使用状态移交相关文件调拨前使用部门 调拨后使用部门 总经理 财务部审批意见
1存储及调拨业务处理循环控制程序存储业务流程存储业务系对存货的收、发、存经济活动的定义。根据各项存货的内容,分为购入存货和生产转入的存货两大类,现就这两种类型的存货存储业务流程作如下描述:(1) 购入物料a.仓储部门收到“定购单” (即)与“请购单“核对,依照请购单进行归档保管,作好进货准备,登记“进货计划簿“,安排库房仓位。b.货物抵达后组织人员(包括质量检验人员)进行检查验收
已售商品退库流程1已售商品退库流程与风险控制图已售商品退库流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 质检部 仓储部 相关部门 销售部阶段2已售商品退库流程控制表已售商品退库流程控制控制事项 详细描述及说明阶段 D11已售商品退货入库,仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续,经总经理审批后进行验收2仓储部通知质检部对退货商品进行质量检验,明确退货
1 / 2批发商品销售业务流程1.本地商品销售业务程序本地商品销售,一般采用“提货制”或“送货制” ,货款结算大多采用支票、委托收款结算方式。采用“提货制”交接货方式,一般由购货单位的采购人员到供货单位看样货,与供货单位签订合同;在规定的提货期内,购货方采购员到销货企业指定的仓库提货并结算货款。供货单位的业务部门根据购销合同开出一式数联的发货单,一联留存,其余各联交购销单位的采购人员;采购人员
无形资产调拨管理流程1.无形资产调拨管理流程与风险控制图无形资产调拨管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务部 资产管理部 无形资产调入部门 相关部门 段2.无形资产调拨管理流程控制表无形资产调拨管理流程控制控制事项 详细描述及说明D11.资产管理部、无形资产调入部门、无形资产调出部门填写无形资产内部调拨单的相应内容,无形资产内部调拨单的内
仓库调拨管理规定第 1 条 为了规范企业总仓和各分仓之间的存货调拨业务,确保调拨有序、合理,节约调拨成本,特制定本规定。第 2 条 本规定适用于企业所辖不同成品仓库之间存货的调拨管理。第 3 条 分仓库必须从总仓调货,不得直接从其他供货单位采购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必须要有总仓调货指令方可执行。第 4 条 企业统一拟定“调拨申请单”的格式,分仓库根据商品库存量及市场
1 / 2代销商品结算规程1.公司代销员按供货单位建立代销商品金额账,负责代销商品结算工作。2.代销员凭保管员转来的“代销商品入库单”第 5 联增记代销商品分户账金额。3.代销员将保管员转来的“代销商品出库单”第 5 联留存备查,以掌握商品出库(上柜台)情况。4.供货单位要求结算货款时,代销员必须亲自查看“代销库存商品明细账”中的商品总结存数量(包括仓库、柜台) ,对月清月结的商品要查看仓库账
1 / 2商品调拨单流转规程1.公司发货部门营业员根据收货单位要求调拨的商品品名和数量,填制一式四联“商品调拨单” ,交柜组负责人同意签名后,转交收货部门负责人。2.收货部门负责人签名后,交提货员到发货部门仓库(营业柜)提货。3.发货部门仓库(营业员)验单后,核单发货并经复核无误后加盖“货物付讫”章,仓库联留存记账,记账联转柜台做账转交核算员。其余两联退提货人随货同行。4.收货方经验收无误后加
商品调拨单日期: 编号:商品名称 单价 数量 金额 原存放点 调拨目的地库管员 接收人 财务核算分管经理 分管经理 分管经理库存商品样式2
商品调拨通知单日期:部门名称:调往部门:调拨商品明细订单号 客户名称 商品编号 商品名称 数量 单价 金额合计业务员: 业务主管: 总经理