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中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介固定资产审计工作报告总经理:根据总企业内审计划的安排,我部派等二人审计小组,于年月日至月日,对总企业所属厂进行固定资产审计。一、基本情况该厂年的固定资产原值万元,固定资产审计工作报告总经理:根据总企业内审计划的安排,我部派等二人审计小组,于年月日至月日[ Tag ]
中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介
固定资产管理内部控制审计第一条固定资产是企业生产经营与发展的重要物资基础,直接影响企业当前与未来经济效益,对其实施有效管理,就是从固定资产购置到处置等全过程实施监督与控制,提高固定资产综合经济效益。本章就除基本建设形成以外的固定资产的内部控制及审计做出规定。第二条审计目标1.是否建立了符合本企业实际情况的固定资产管理制度,是否覆盖到每个重要环节。2.各项固定资产管理制度在实践中是否执行有效
固定资产内部调剂单编号: 日期:年 月 日固定资产名称 固定资产数量固定资产型号 固定资产配置调剂前使用部门 调剂后使用部门调剂前保管人 调剂后保管人调剂前使用部门 调剂后使用部门 总裁办 财务部审批意见
固定资产内部调拨单编号: 填表日期: 年 月 日固定资产名称 固定资产数量固定资产型号 固定资产配置调拨前使用部门 调拨后使用部门调拨前保管人 调拨后保管人调拨前使用状态移交相关文件调拨前使用部门 调拨后使用部门 总经理 财务部审批意见
1固定资产内部调拨单编号: 填表日期:年 月 日固定资产名称 固定资产数量固定资产型号 固定资产配置调拨前使用部门 调拨后使用部门调拨前保管人 调拨后保管人调拨前使用状态移交相关文件调拨前使用部门 调拨后使用部门 总经理 财务部审批意见
持固定资产申请审批单填写采购单财务借款,财务进行账务处理购买后持有效票据到财务冲账并填写固定资产卡等相关手续
吉林星云管理模式固定资产减损、报废单财产编号: 单位: 年 月 日 中文 规格型号 使用年 限名称英文 厂牌 已用年 数存放地点 用途 数量月折旧额购置日期 原值 现值已提折旧帐面残值估计废品价值清理费用附属设施减损报废原因检验员: 财务管理部经理:审计意见
固定资产减损单管理部门: 使用部门: 财产编号:中文 规格 耐用年限名称英文 厂牌 已使用年数购置日期 数量 取得价值 已提折旧 账面残值估计废品价值处理费用减损原因实际损失额抵押行库保险单号码拟处理办法资材仓库月折旧额总经理经理管理部门会计厂长科长主办
固定资产减损单申请人 申请部门 申请日期资产名称 资产编号资产原值:______________ 资产净值:______________ 购买日期:_______________资产残值:______________ 账面尚可使用寿命:______________ (本栏由财务部填列)附属设施估计废品价值减损原因处理费用处理办法总经理 财务核准 系统总监财产管理部门负责人财务审核使用部门
1 / 1固定资产减损单【表单 - 】 固定资产减损单管理部门: 使用部门: 年 月 日中文 规格 耐用年限名称英文 厂牌 已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧 账面残值估计废品价值处理费用减损原因 实际损失额抵押银行保险单号码拟处理办法月折旧额总经理经理管理部门本单一式三联: (1)管理部门 (2)会计 (3)使用部门固定资产
一)固定资产登记卡(正面)总账科目: 本卡编号: 明细账目: 财产编号: 中文名称 抵押行库英文名称 设定日期规格型号 解除日期厂牌号码
固定资产审计工作报告总经理:根据总企业内审计划的安排,我部派 等二人审计小组,于 年 月 日至 月 日,对总企业所属 厂进行固定资产审计。一、基本情况该厂 年的固定资产原值 万元,设备保养、完好率、利用率在企业系统处于领先地位,但在管理和核算方面还存在一些问题。二、主要问题及处理意见(一)固定资产的账、卡、物不实经审计,该厂财务科与设备科固定资产的账、卡不符。财务科账面上在用的
固定资产管理审计1.目的:通过内部审计,评价企业固定资产内部控制的存在性和有效性,促进企业在固定资产的购置建造、记录保管、维护保养、报废处理等环节完善管理,降低风险。2.初步调查:1)查阅审计档案及有关管理资料,摘取相关信息。2)了解公司总部对下属子公司的规范性管理制度。3)了解企业有关固定资产的流程。3.编制业务流程图。4.完成内部控制询问表,初步评价内部控制的健全有效性。5.根据初步评价结果
固定资产审计工作报告受控状态文案名称固定资产审计工作报告编 号执行部门 监督部门 考证部门总经理:根据总企业内审计划的安排,我部派 等二人审计小组,于 年 月 日至 月 日,对总企业所属 厂进行固定资产审计。一、基本情况该厂 年的固定资产原值 万元,设备保养、完好率、利用率在企业系统处于领先地位,但在管理和核算方面还存在一些问题。二、主要问题及处理意见(一)固定资产的账
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