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表38-5财务抽查通知单年月抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理核准:复核:无形资产评估报告抽查表报告名称报告文号评估目的签字注册资产评估师无形资产所属类别权属状况评估基准日出具报告日期外勤工作时间资产占有方委托方账面值(万元)评估值(万元)主要评估方法作业无形资产评估报告抽查表报告名称报告文[ Tag ]
内部往来通知单年 月 日厂别 编号:会 计 科 目 金 额工 厂 公 司摘 要借 方 贷 方付款凭证 张公司 副经理 科长 制单 工厂 科长 制单 附单其他单据 张注:本
催 款 通 知 单请输入单位名称单位财务部:你单位2001年10月15日向我厂订购,货款计金额元,发票号为 ,该货款至今尚未支付给我厂,影响了我厂资金周转。接到本通知后,请即结算,逾期按银行规定加收10 %的罚金。如有特殊情况,望及时和我厂财务部联系。我厂地址:,电话
1 / 1收款通知单【表单 27-9】 收款通知单收款单位 年 月 日 编号 字 号客户名称 销售单号码 摘要 金额 备注出票人 银行名称 账号 票据号码 到期日 金额 附件张出纳科点收折让收款记录合计副经理 科长
1应收账款对账通知单截止日期:年 月 日止 编号:公司:承蒙贵公司赐教,深表感谢。兹送上贵行本月份应收账款明细账一份 敬请查收核对。业务发生日期 金额月 日 货名 数量 等级 单位 单价 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分备注2合计
1应收账款催款通知单年 月 日结 欠 结欠期间户 名日期 金额2 个月36 个月 612 个月 一年以上对策 备注合 计以上应收账款均已结欠超过两个月以上,请加速催收为荷。此 致财务部年 月 日填写说明:本表由财务部填写两份,一份备查、一份送业务部门
06 应收账款催还通知单结 欠 结欠期限间客户名称 日期金额两月 三至六月 六月至一年 一年以上对策 备注合计
表 38-5 财务抽查通知单年 月 抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理核准: 复核: 制表
无形资产评估报告抽查表报告名称 报告文号评估目的 签字注册资产评估师无形资产所属类别 权属状况评估基准日 出具报告日期 外勤工作时间资产占有方 委托方账面值(万元) 评估值(万元) 主要评估方法作业点数量 项目总人数 参与评估师项目合作单位 审计单位名称合同收费金额 实际收费金额合同收费金额占 625 号文标准的比例序号 检查项目 是 否 检查说明一、评估工作底稿的完备性(一)底稿编制的规范性1
单位质量检验不合格通知单-检验和试验编号: 送检部门 送件名称 送检单号供货批量 型号规格 产品批号质量标准及不合格情况检验员签名/日期质保部意见质量主管签名/日期说明事项1. 本通知在检验不合格不能入库的情况下由检验部门填写;2.由检验部门反馈到送检部门,送检部门根据实际情况决定返工/返修、申请让步接收、报废或退货并办理有关手续
单位质量检验合格通知单-检验和试验 .编号: 送检部门 送件名称 送检单号供货批量 型号规格 产品批号检验结论检验员签名/日期备 注分 单 本单一式二联:一联交送检部门,一联留存检验部门。表单编号:
固定资产监盘或抽查表客户: 日 期审计项目: 编制人 索引号截至日: 复核人 页次序号固定资产类别固定资产名称帐面记录数量存放地点实点数量 差额是否进行了会计处理0000000000
单 位 进 货 / 销 货 退 回 通 知 单部门: 业务员: 审批:(签字) 领导签字 日期:进货方式(选择)首次进货供应商性质(选择)发行商提货地点(选择/填写)对方公司 提货日期补货 经销商 送货销售退货 其它进货方式(财务) 赊购 受托代销 其它(请填写)供应商全称 地区备注地址 邮编联系人 电话 传真产品资料名称(全称) 数量(套) 进价(元/套) 总价
单位质量检验通知单-检验和试验送检部门: 编号: 供应商名称 产品名称 交验数量供货批量 型号规格 产品批号检验内容及要求 要求检验完成日期同时提交的质量文件质保书尺寸报告材质报告性能报告理化报告其它文件送件名称 送检人 送检日期分单 本单一式二联:一联交检验部门,一联由送检部门留存。表单编号:
商品调拨通知单日期:部门名称:调往部门:调拨商品明细订单号 客户名称 商品编号 商品名称 数量 单价 金额合计业务员: 业务主管: 总经理