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无形资产使用管理工作流程不同意同意部门步骤分管领导无形资产使用管理无形资产使用申请无形资产使用审批关键步骤说明财务部资产管理科进行查证无形资产使用单位无形资产使用单位将要使用的无形资产名称报至财务部资产管理科,提出使用申请财务部资产管理科接到无形资产的使用申请后,应立即着手查证使用情况是否属实,并在提出审核意见后交财务部经理审批财务部经理将查证结果及审核意见提交分管领导审批,若同意使用
1 / 1支票使用控制制度1.企业使用的所有支票必须从开户银行领购,若使用自制的支款凭证则必须经开户银行批准并预先连续编号。2.企业应设置支票领用、签发登记簿。3.空白支票应存放在安全处,严格控制,妥善保管,有权签署支票人员不得保管空白支票。4.每项支票支出,都必须经过授权的支票签署者的审批并签发。5.每项支票支出,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证作为书面证据。6.在支票上必须明确地写明受
1 / 1无形资产使用的会计管理无形资产管理的根本目的就是为了提高无形资产的使用效率,因此,无形资产使用的管理是无形资产日常管理中的重要内容。1.要挖掘潜力,提高无形资产的利用率企业在管理无形资产时,应与管理固定资产一样,积极挖掘资产的潜力,不断提高无形资产的利用率,以取得最佳效果。提高无形资产的利用率可通过以下两种方式进行:(1)积极开拓市场,努力扩大企业的产销数量,组织满负荷运动,使无形资
内部报告使用控制流程流程名称 内部报告使用控制流程 流程编号主负责部门 信息管理部 总负责人编制人 编制日期相关部门 信息管理部 主管副总 总经理内部报告使用控制流程说明流程目的 最大限度地发挥内部报告的作用,防范企业经营风险适用范围 本流程适用于内部报告使用控制工作职责划分1总经理审阅相关内部报告,并对重大风险应急预案的启动进行审批2主管副总负责针对内部报告反映出的重大风险启动应急预案,并
1劳动保护费使用控制方案劳动保护费是指企业根据国家相关规定,为生产人员配备工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等发生的支出以及高温、高空、井下、有害作业的保健津贴、洗理费等。下面给出某企业的劳动保护费使用控制方案,供读者参考。劳动保护费使用控制方案一、目的为使本公司的劳动保护费得到合理使用,严格控制不合理支出,特制定本方案。二、劳动保护费的界定劳动保护费主要是指按国家有关部门规定的标准,按规
合同印章使用控制流程部门步骤总经理合同印章使用与保管合同修订及审批合同对方各部门负责人对合同进行分类并编号审批印章管理员合同用印审查审核业务经办人谈判并修改合同条款提出使用合同印章申请核查合同审批意见用印是否符合规定提供合同专用章进行使用合同印章登记合同盖章订立收回合同专用章保管合同专用章
无形资产使用办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为规范无形资产的使用方法,建立无形资产使用监督相关规定,保证本公司无形资产的安全与完整,特制定本办法。第 2 条 适用范围。本办法适用于公司无形资产的使用管理工作。第 2 章 无形资产使用的审批第 3 条 凡使用本办法规定的上述无形资产,必须向无形资产管理部提出申请,按照相关的授权审批程序,申请审批通过并签署有关协议后方可使用相关无形资产。第
无形资产使用控制流程无形资产使用控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1使用部门资产管理部审批检查申请单是否填写规范,相关资料是否齐全无形资产使用管理办法2资产管理部查证部门申请使用检查申请是否在无形资产使用范围之内,是否在预算范围内无形资产使用管理办法3总经理、董事会、股东会资产管理部申请使用检查是否在职责权限范围内审批无形资产使用管理办法4资
无形资产使用控制流程 部门步骤董事会无形资产使用日常管理无形资产使用申请使用部门/单位总经理进行查证审批资产管理部签订使用协议财务部及其他相关部门提出审核意见申请使用某无形资产审批签订使用、保密等相关协议签订使用、保密等相关协议会同财务部等相关部门,在协商的基础上,向使用单位收取一定的费用参与缴纳相关费用使用无线资产对无线资产的使用情况进行登记、造册对无线资产的使用登记情况进行登记、造册监
无形资产使用管理制度企业设立无形资产使用管理制度,不仅能保证企业无形资产的安全与完整,更能提高企业无形资产竞争的能力和水平。以下是某企业的无形资产使用管理制度,供读者参考。无形资产使用管理制度第 1 章 总则第 1 条 为规范无形资产管理、提高企业无形资产竞争的能力和水平,保证企业无形资产的安全与完整,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业拥有的专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权
无形资产取得与验收控制流程无形资产取得与验收控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 资产管理部 审核检查预算目标是否符合企业发展战略目标无形资产预算管理细则2采购部、技术研发部、投资管理部财务部使用审核检查无形资产是否在预算内、是否符合请购与审批制度、采购过程是否规范无形资产请购审批制度 、合同法3资产管理部、使用部门采购部、技术部是否
无形资产处置控制流程部门步骤董事会无形资产处置提出无形资产处置申请使用部门总经理会同研发部等相关部门进行技术签定财务部及其他相关部门提出处理意见资产管理部参与根据论证和考察,提出处置申请根据领导的批复处置无形资产参与审批 审核提出初步处理意见
无形资产购置控制流程部门步骤董事会无形资产验收提出请购需求请购部门总经理提出请购申请审批财务部及其他相关部门购置无形资产审核资产管理部审批 审核编制无形资产购置方案财务部审核财务条款的适用性及资金状况,法律事务部审核相关合同条款的合规性等审批 审批组织无形资产购置组织验收参与参与参与
管理费用使用控制办法管理费用使用控制办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了加强管理费用的使用,保障公司各职能部门的正常运作,严格控制管理费用的支出,特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于公司各个职能部门及所有员工对管理费用使用过程的规范和控制。第 2 章 管理费用使用计划管理第 3 条 公司各部门必须在每月月底根据下月工作计划制订本部门费用使用计划,由财务部汇总、审核,经总经理审批后