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固定资产清查盘点表清查日期:年月日(单位:人民币元)序号资产名称资产编码单位使用日期使用部门账存数量实存数量盘盈(+)盘亏(-)资产现状差异原因l房固定资产清查盘点表清查日期:年月日金额单位:人民币元序号资产名称资产编码单位使用日期使用部门账存数量实存数量盘盈13固定资产清查工作标准任务名称节点任务[ Tag ]
固定资产盘点制度受控状态制度名称固定资产盘点制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 条 为了全面、准确掌握本企业仪器设备固定资产投入及使用的现状,以便加强资产管理,有效地进行资源整合,逐步提高投资效益,特制定本制度。第 2 条 组织机构及职责。为达到上述目的,企业特成立企业分管领导为组长,职能部门负责人副组长,抽调职能部门有关部门人员为组员的盘点领导小组其职责如下。1.制定工作方
固定资产盘点管理流程部门步骤财务部固定资产账目调整盘点前准备盘点实施告知盘点计划关键步骤说明制订固定资产盘点计划设备部 各部门财务部会同企业相关 部门制订固定资产盘点计划,制订的计划报企业总经理审核各部门成立盘点小组, 并指定小组负责人,确保盘点工作的顺利进行盘点人员按照盘点相关要求进行盘点并将盘点结果记录在盘点单上,在各盘点小组完成盘点工作
1 / 3固定资产清查工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 设备部应会同财务部在一定时间内(最好是半年,至少是一年)对公司的固定资产进行一次全面的、详细的盘点根据企业情况 通知各部门进行盘点 1个工作日内重点 定期盘点标准发物资清查通知至各部门 固定资产管理制度一、固定资产管理制度程序C3 财务部核对固定资产账目,包括总账、明细账的核对 1
1 / 1固定资产清查工作流程图编号
固定资产清查控制流程流程名称 固定资产清查控制流程 流程编号主负责部门 资产管理部 总负责人编制人 编制日期相关使用部门 资产管理部 财务部 主管副总 总经理固定资产清查控制流程说明流程目的 加强固定资产管理的安全性、准确性,确保账、卡、实物的一致性适用范围 本流程适用于固定资产清查管理工作职责划分1.企业总经理负责固定资产清查计划、固定资产清查盈亏报告及总结报告的审批2.主管副总负责固
固定资产清查盘点表清查日期: 年 月 日 (单位:人民币元)序号 资产名称 资产编码 单位 使用日期 使用部门 账存数量 实存数量 盘盈(+)盘亏(-) 资产现状 差异原因l 房屋建筑类1-11-22 机器设备类2-12-22-33 工程物资类3-13-2合计注:资产现状分为:1.完好;2.闲置;3.待修:4.毁损;5.待报废
固定资产清查盘点表清查日期:年 月 日 金额单位:人民币元序号 资产名称 资产编码 单位 使用日期 使用部门 账存数量 实存数量 盘盈(+)盘亏(-) 资产现状 差异原因1 房屋建筑类1-11-22 机器设备类2-12-22-33 工程物资类3-13-2合计注:资产现状分为:1完好;2闲置;3待修;4毁损;5待报废
固定资产盘点制度企业建立固定资产盘点制度以规范固定资产盘点工作,获得固定资产详细、准确的资料,有利于提高固定资产管理水平。以下是企业的固定资产盘点制度,供读者参考。 固定资产盘点制度第 1 条 目的明确盘点的时间、内容和记录,保证企业固定资产的安全性、完整性以及会计记录的准确性。第 2 条适用范围土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、马达仪表、工具等。第 3 条
1 / 3固定资产盘点工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 制定固定资产盘点计划,包括盘点时间、盘点范围、人员等内容 2个工作日内A2 盘点计划由总经理审批 即时重点 盘点计划全面及时标准制定固定资产盘点计划审批 固定资产管理制度一、盘点计划程序B3 财务总监将计划通知财务部 1个工作日内C3 财务部准备盘点通知和盘点表 1个工作
1 / 1固定资产盘点工作流程图编号
固定资产盘点流程部门步骤财务总监调整账务制订盘点计划盘点总结使用部门财务部制订全面盘点计划审批固定资产会计实施盘点审核固定资产管理员资产管理经理编制盘点通知和盘点表格审批审核组织盘点召开盘点会议汇总整理各部门盘点表编制总盘点表分析盘点表编制盘盈盘亏报告审核审核审核审批处理相关账务提供建议进行盘点填写盘点表
二)固定资产盘点流程制定盘点计划 盘点实施 固定资产账目调整开始财务部根据企业固定资产管理制度会同公司其他相关部门制定固定资产盘点计划财务部会同公司其他相关部门准备盘点工具,并组织相关人员做好盘点前的准备工作固定资产使用部门根据财务部的要求,安排人员进行盘点盘点人员按照盘点要求进行盘点并将盘点结果记录在盘点清单上固定资产使用部门、财务部门及其他相关部门将盘点结果与固定资产台账相核对,若有差异
1六、固定资产盘点管理流程设备部结束开始组织盘点召开盘点会议呈报盘点通知和盘点表格制定全面盘点计划提出解决问题的方案填写相关盘点表并签字进行盘点签字并传单审 阅写出盘点报告整理汇总上 报会计主管审核签字实施解决方案相关账务处理审 批审 核审 批 审 核财务经理 财务部 各部门总经理2
固定资产盘点表使用部门: 年 月 日财产编号 固定资产 单位 登记卡 盘点 盘 盈 盘 亏 备注名称 规格 厂牌 数量 数量 数量 金额 数量 金额使用部门负责人: 会点人: 盘点人: 制单
固定资产清查明细表编制单位: 基准日:序号固定资产编号其他分类明细账面数 会计技术差错 基准数折旧年限残值率已使用月数应计提折旧应补提折旧清查数 预计处理收入清查出有问题资产数损失原因企业申报损失数原值折旧减值准备净值原值折旧减值准备净值原值折旧减值准备净值实有数量原值折旧减值准备净值小计列损益核权益0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0