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4财务风险控制3

16财务风险控制一、财务风险财务风险是指与企业筹资相关的风险,尤其是指由于财务杠杆作用而导致企业破产的风险。由于财务杠杆的作用,当息税前利润下降时,税后利润下降得更快,从而给企业带来财务风险财务风险控制管理制度第1章总则第1条目的。为切实加强公司财务风险管理,强化公司财务风险防控,及时化解财务风险,

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监事会决议书参考范本

采取发行股份方式筹集实收资本(版本2)11监事会决议书(参考范本)____公司第____届监事会第____次会议于____年____月____日上午(下午)在____(地址)召开。会议应到监采取发行股份方式筹集实收资本(版本2)11股东大会决议(参考范本)会议时间:年月日会议地点:会议性质:股东大采

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月度财务分析表2

月度财务分析表资产项目上月金额本月金额净增加负债项目上月金额本月金额净增加库存现金应付票据银行存款应付账款应收账款预收账款应收票据应付职工薪酬小计小计固定资产月度财务分析表资产项目上月价值本月价值净增加负债项目上月金额本月金额净增加现金应付账款银行存款应付票据应收账款暂收款应收票据其他在制品库存小计

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索芙特内部问责制度

索芙特股份有限公司内部问责制度第一章总则第一条为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责,对因其个人不当行(经2013年6月26日公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过)恒逸石化股份有限公司内部问责制度第一章总则第一条为敦会、董事会或福建三木集团股份有限公司内部问责制度

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天山纺织公司章程

新疆天山毛纺织股份有限公司章程目录第一章第二章第三章总则经营宗旨及范围股份第一节第二节第三节股份发行股份增减和回购股份转让第四新疆天山毛纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议议案十四新疆天山毛纺织股份有限公司关联交易决策制度第一章总则第一条为维护新疆天山毛纺织股份新疆天山毛纺织股份有限公司新疆天山毛

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内部建议收集整理流程

内部建议收集整理流程部门步骤运营总监信息部经理信息部各职能部门内部信息收集控制流程流程名称内部信息收集控制流程流程编号主负责部门信息管理部总负责人编制人编制日期相关部门信息管理部主管副总总经理内部信息收集控制流程说明流程目的建立规范的内部信息信息收集整理流程1信息收集整理流程与风险控制图信息收集整理

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产权证书专项鉴证意见

采取发行股份方式筹集实收资本(版本2)13产权证书专项鉴证意见____市律师事务所关于股份有限公司首次公开发行股票并上市的产权证书专项鉴证意见第一章产权交易法律文书在企业改制并购过程中必然伴随着产权交易行为,其中资产并购、股权转让、国有产权转让、公司合并和公司分立是最常见的产权交易行为。笔者在本章给

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资产评估职业道德准则基本准则

财政部关于印发资产评估准则-基本准则和资产评估职业道德准则-基本准则的通知财企200420号为规范注册资产评估师执业行为和职业道德行为,提高注册资产评估师职业道德素质,保证执业质量,明资产评估职业道德准则-基本准则第一章总则第一条为规范注册资产评估师职业道德行为,提高注册资产评估师职业道德素质,维护

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人社部2009182号文件

关于颁发集团有限公司管理标准-财务预算管理的通知公司所属各单位、子公司:为了强化财务预算管理,规范财务预算行为,现将集团有限公司116附录:小企业财务管理文件汇编企业财务通则(中华人民共和国财政部令第41号)注:小企业只是参照执行。根据国务院关于、的批复(国函1992178号)的规定,财政部对企业财

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中弘股份内部审计制度

中弘控股股份有限公司内部审计制度中弘控股股份有限公司内部审计制度(2013年9月12日经第六届董事会2013年第五次临时会议审议通过)二零一三年四川浩物机电股份有限公司内部审计制度四川浩物机电股份有限公司内部审计制度第一章总则第一条为加强四川浩物机电股份有限公司(对子公司进行内部审计制度第1章总则第

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投资授权批准制度

投资授权批准制度投资授权批准制度规范了企业投资授权批准的权限,有利于防范投资风险,保证投资安全,提高投资效益。下面是某企业的投资授权批准制度,供读者参考。投资授权批准制度第1章总则第1条成本费用授权批准制度第1章总则第1条为了对成本费用管理过程中的各个业务环节的授权审批事项进行规范,确保授权和审批的

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筹资方案审批流程

筹资方案审批流程1.筹资方案审批流程与风险控制图筹资方案审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险董事会总经理财务总监筹资主管政府主管部门相关部门阶段D1D2筹资方案审批流程1.筹资方案审批流程与风险控制图筹资方案审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限

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车间工作量统计表

2009年1月15日车间工作量统计一线二线三线计划产量250025001800实际产量234621731921完成比例94%87%107%计划产量一线二线三线2009年1月15日车间工作量统计一线二线三线计划产量250025001800实际产量234621731921完成比例94%87%107%20

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往来会计主管岗位职责2

往来会计主管岗位职责职责内容基本要求相关说明1学历大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业2专业经验两年以上相关工作经验3个人能力要求系统学习并掌握会计核算实务知识,具有良好的沟往来会计主管岗位职责职责内容基本要求相关说明1学历大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业2专业经验两年以上相关工作经验3

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合并财务报表2

合并财务报表合并财务报表亦称为合并会计报表。合并财务报表可谓是当前财务会计中问题最多、最为复杂和充满争议的领域之一。针对我国企业集团合并财务报表的以往会计规范文件主要有:财政部发布的财会字19951第三十八章合并财务报表第一节基础知识一、合并财务报表的定义合并财务报表,是指反映母公司和其全部子公司形

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无形资产处置与转移流程

无形资产处置与转移流程无形资产处置与转移流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1资产管理部财务部审批检查处置标准、审批权限是否合理无形资产处置与转移制度2使用无形资产处置与转移管理制度以下是某企业的无形资产处置与转移管理制度,供读者参考。无形资产处置与转移管理制度第1章

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各相关职能部门提供核算资料表样1

二级核算资料表1-ZC1:低值易耗品增减月报年月部门本月增加金额本月减少金额华科制造部事业部哈部研发北部研发金卡产品线小计事业部研发交通产品线小计事业部水控研发电控研发水电产品核算资料移交表核算资料包括出纳账簿、收据、借据、银行结算凭证、票据领用、使用登记簿以及其他文件资料等。移交表格式见下表。核算

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舞弊内部审计准则

舞弊内部审计准则第1条为了规范对舞弊的内部审计行为,根据国家相关审计法律法规,结合本公司实际情况,特制定本准则。第2条范围本准则适用于公司舞弊内部审计活动,相关审计项目组和审计人员必第2101号内部审计具体准则-审计计划第一章总则第一条为了规范审计计划的编制与执行,保证有计划、有重点地开展审计业务,

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车间制造费用预算明细表

车间制造费用预算明细及汇总表编制部门:第张,共张序号费用项目全月合计前处理车间蜜丸车间固体车间口服液车间合成车间四车间提取车间提取车间(向塘)设备动力部燃料及动力车间制造费用预算明细及汇总表编制部门:第张,共张序号费用项目全月合计前处理车间蜜丸车间固体车间口服液车间合成车间四车间提取车间提取车间(向

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四环生物对子公司管理办法

江苏四环股份有限公司对子公司管理办法第一章总则第一条为加强江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)对控股子公司的管理,确保控股子公司规范1子公司管理办法第1章总则第1条目的为了加强对子公司的管理,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,根据国家相关法律法规的规定及本公司章程的有关规定,结合公司的实

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会计核算的组织流程

一、会计核算组织流程会计核算组织流程图会计核算组织流程各项经济业务原始凭证原始凭证汇总记账凭证记账凭证汇总现金日记账银行存款日记账科目汇总表明细分会计核算的组织流程记账凭证账务处理程序现金日记账银行存款日记账明细分类账核对核对原始凭证总分类账会计报表记账凭证收款凭证付款凭证转账凭证企业会计核算组织程

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