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财务收支审批制度

郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司财务收支审批制度公司所有的收支活动都必须归口到财务经营处,收支分开,实行两条线管理,所有收支集中收付。财务经营处按规定设置银行帐户,对货币资金实行集中统一核算,统财务收支审批制度第一条单位的会计机构对财务收支实行监督,必须坚持如下原则:1对审批手续不全或确认有误的

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电热水器销售

电热水器销售表2006年2007年最大值最小值第一季度298820246430#NA#NA第二季度332190372440372440#NA第三季度254660201电热水器销售表2006年2007年最大值最小值第一季度298820246430#NA#NA第二季度332190372440372440

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财务总监的职责

财务总监岗位职责职责内容基本要求相关说明1学历本科及以上学历,财务管理及相关专业2专业经验八年以上大型集团企业财务管理工作经历3个人能力要求熟悉运营分析、成本控制及成本核算,具有1财务总监的职责职责1在董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作职责3负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、

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ST索芙股东大会议事规则

索芙特股份有限公司股东大会议事规则索芙特股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)(文中字体加粗并加下划线部分即为修改的内容)第一章总则第一条为索芙特股份有限公司董事会议事规则索芙特股份有限公司董事会议事规则(修订稿)(文中字体加粗并加下划线部分即为修改的内容)第一章总则第一条为了进一索芙特股份有限公司

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内部审计岗位设置3

内部审计岗位设置1.内部审计管理控制岗位职责企业应设置独立的内部审计机构。内部审计机构的设置应考虑企业的性质、规模、内部治理机构及相关规定,并配备一定数量具有执行资格的内部审计人员。具体的岗位设置和内部审计岗位设置1.内部审计管理控制岗位职责企业应设置独立的内部审计机构。内部审计机构的设置应考虑企业

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资产评估明细表样表3-9存货汇总

存货评估汇总表评估基准日:表3-9被评估单位(或者产权持有单位):AAA金额单位:人民币元编号科目名称账面价值评估价值增减值增值率%3-9-1材料采购(在途物资)-#DIV无形资产评估汇总表评估基准日:表4-12被评估单位(或者产权持有单位):AAA金额单位:人民币元编号科目名称账面价值评估价值增减

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审慎性调查控制流程

审慎性调查控制流程审慎性调查控制流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1并购项目组审核确定调查小组成员名单并购交易审慎性调查制度2调查小组财务部审核调查项目是否审慎性调查控制流程审慎性调查控制流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1并购项目

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杜邦分析模板

净资产收益率影响因素分析净资产收益率上年数17.59%本年数14.25%增长率-18.96%销售净利率资产周转率权益乘数上年数4.77%87.54%利润表趋势分析项目上年数本年数主营业务收入6404781500.6610719829693.88主营业务利润766411055.231276946917

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税务档案管理办法

企业税务档案管理办法受控状态制度名称某公司税务档案管理办法编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为了实现公司税务档案的科学管理,提高档案工作的水平,维护档案的完整与企业税务档案管理办法受控状态制度名称某公司税务档案管理办法编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为了实现公司税务档案的科学管

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文件182长期借款双变量模拟分析

长期借款基本信息贷款本金250000借款年利率8%借款期限8每年还款期数1还款总期数8分期等额还款金额¥-43503.69长期借款双变量模拟运算表不同的借款年利率¥-43503.69长期借款筹资单变量模拟运算公司名称:华云信息有限公司制表时间:2012-7-30执行日期:单位:元长期借款基本信息贷款

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项目实施进度表

项目实施进度表项目名称项目编号项目负责人项目实施时间实施进度监控期间年月日年月日实施进度总体评价按计划进行进度超前延期项目实施进度表项目名称项目编号项目负责人项目实施时间实施进度监控期间年月日年月日实施进度总体评价按计划进行进度超前延期试述项目实施阶段成本控制摘要公路工程企业实行项目法管理是目前国有

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收货单-库存盘点表

Sheet1第1页入库单批号件数入库时间进货品型数量进货金质量结算方式单位种号进货量实点量量差单价额标准合同现款采购部经理采购员保管员质检员核价员第一联库存现金盘点表单位名称:会计期间:会计主管:出纳:日期:日期:实点现金账实核对货币面额张数金额项目金额100元-实点现金&收货主管绩效考核方案一、考

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保护工作表

住户本月水费明细表住户地址住户名用水量(吨)水价(元)应缴水费(元)1单元1-2王英152.5037.505单元2-1张雷202.50&#个人所得税计算表员工编号姓名部门税前应发工资个人所得税K001方建市场部¥4059.00¥16.77K002何雨物流部¥3444.00¥-K003钱欣市场部客户通

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格力电器票据池业务风险处置预案

珠海格力电器股份有限公司票据池业务风险处置预案第一章总则第一条为有效防范、及时控制和化解珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力电器”五矿稀土股份有限公司与关联财务公司关联交易风险处置预案(经第六届董事会第四次会议审议通过)第一章总则第一条为有效防范、及时控制和化中航地产股份有限公司关于在中航工业集

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资金来源运用预计表

资金来源运用预计表编制单位(部门):年月日单位:千元月月月月月月项目金额%1资金来源运用比较表编制时间:年月日金额单位:万元实际数预计数比较增减资金调度资金来源运用比较表编制时间:年月日金额单位:万元实际数预计数比较增减资1金调度计划表编制日期:年月日金额单位:元摘要合计现金银行存款本月(周)结存资

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员工基本信息表2

员工基本信息表员工编号姓名性别出生日期电话HA00001王建明男1980年5月7日135820HA00002陈晓梦女1983年2月10日136451HA000员工基本信息表员工编号姓名性别出生日期电话联系方式HA00001王建明男1980年5月7日135820135820HA00002陈晓梦女198

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费用报销单模板

费用报销单模板报销部门:日期:____年__月__日附件:____张用途金额(元)备注合计领导审批金额大费用报销申请单模板编号:日期:____年__月__日姓名员工编号所属第1页-共2页八、费用报销管理制度本着开源节流,勤俭节约的原则,差旅费用报销特作出如下规定,望各位员工遵守,合理开支,提高办事效

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内部审计管理办法

内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有:1.设立审计部,配内部审计管理办法目的督促公司总部各管理部门、业务单元在日常生产、经营管理过程中严格按制度办事、按规则办

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工作底稿应付票据

上海立信长江会计师事务所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.LTD审计程序表被审计单位:A公司审核员:程捷日期:上海立信长江会计师事务所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.LTD被审计单位:A公司审核员:

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办公用品领用表16

办公用品领用表领用日期部门领用物品数量单价价值领用人签字2007101市场部工作服5¥130.00¥650.00刘洋和2007105行政部资料册5¥10.00办公用品领用表领用日期部门领用物品数量单价价值领用人签字20071030办公室工作服1¥130.00¥130.00张欢20071023办公室订

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上交各税明细表

应上交各税及其它款项情况表纳税人名称:纳税人编码:所属时期:年月日至年月日填表日期:年月日次项目会计金额税收企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期:年月日金额单位:元(列至角分)行次准备金类别期初余额本期转回额本期计提额期末余额12341坏(呆)账未分配利润清查明细表编制单

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