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预算分析与考核控制

预算分析与考核控制预算执行过程中,预算责任单位要及时检查、追踪预算的执行情况,形成预算差异分析报告,于每月上旬将上月预算差异分析报告交预算部(财务部),最后由预算部(财务部)形成总预算差异分析报告,预算分析与考核控制预算执行过程中,预算责任单位要及时检查、追踪预算的执行情况,形成预算差异分析报告,于

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10月损益表

损益表编制单位:重庆有限责任公司2007年10月31日单位:元项目行次本月数本年累计数一、产品销售收入1120000017243000减:产品销文档信息经手人启用时间:2012101启用者:刘能截止日期:20121031结转者:金鑫数据表目录汇总记账凭证表总分类账表明细分类账会计科目表序号科目性质科

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预算执行控制制度

预算执行控制制度为了确保企业预算执行效果,规范预算管理,企业应设立预算执行控制制度。以下是企业的预算执行控制制度,供读者参考。预算执行控制制度第1章总则第1条预算执行控制制度为了确保企业预算执行效果,规范预算管理,企业应设立预算执行控制制度。以下是企业的预算执行控制制度,供读者参考。预算执行控制制度

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小额现金月间支付报告传票1

小额现金月间支付报告传票月份:年月小额现金月间支付报告传票月份:年月小额现金月间支付报告传票月份:年月小额现金月次报告书月份:年月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额(元)凭证张12ABCD34记入要领、检查(在中打)56小额现金月次报告书月份:年月前月转入额当月进货额当

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创建季度销售数据

各销售部门季度业绩统计公司名称:杰胜电子有限公司单位:万元一季度二季度三季度四季度年度总计销售一部1218293392销售二部3124201489销售三部2530各销售部门季度业绩统计公司名称:杰胜电子有限公司单位:万元一季度二季度三季度四季度年度总计销售一部1218293392销售二部312420

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一般审计工作流程图

一般审计工作流程图征求被审计单位、个人意见部门经理确定具体审计项目、审计对象和实施时间,指定人员组成审计小组审计决定工作底稿审计工作计划集团董事长临时指令审计组长拟订审计方案部门经理批准审计小组测试内部审计工作流程图(范例一)规章制度汇编上册版次状态:2011A第1页内部审计工作管理制度HSGZ-Z

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无形资产转让处理方案

无形资产转让处理方案受控状态方案名称无形资产转让处理方案编号执行部门监督部门考证部门无形资产转让主要有无形资产所有权的转让和无形资产使用权的转让两种方式。一、转让无形资产所有权的账务处理无形资产转让处理方案无形资产转让主要有无形资产所有权的转让和无形资产使用权的转让两种方式。一、转让无形资产所有权的

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山航公司章程

1山东航空股份有限公司章程山东航空股份有限公司章程本章程于2013年3月5日经山东航空股份有限公司2013年第一次临时股东大会修改通过2山东1山东航空股份有限公司关联交易管理制度(2013年2月5日经山东航空股份有限公司第五届董事会2013年第一次临时会议审议通过)第一章总则第一条为规范山东航空股份

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商品销售分析

商品销售分析表商品名称单价销售数量成本销售额利润液晶显示器¥15003¥1200数码相机¥26002¥2000DVD光驱¥2405¥180音箱¥1206¥90促销商品销售报表活动期限:10月1日10月3日计划销售量计划与实际销售比较商品名称计划最低日平均销量商品名称计划销售量实际销售量完成比例A20

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员工薪金预算表2

员工薪金预算表填表人:填表日期:年月日人员编制薪金预算1员工薪金预算表填表人:填表日期:年月日人员编制薪金预算项目类别性别人数基员工薪金预算表填表人:填表日期:年月日人员编制薪金预算内部控制制度问题式调查表调查部门:____________调查人员:______________调查内容:工资薪金__

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文件54应付账款月报表

余额表供应商编号供应商名称借或贷期初余额GY01三环电子贷¥1600.00GY02新大电子借¥0.00GY03五顶集团借¥0.00GY04恒杰集团贷¥2800.00应收应付账款报表应收帐款应付票据销货日期客户凭证号码金额收单日期客户名称银行名称金额合计0合计0审核:填表:应收应付账款报表应收帐款应付

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文件17账簿启用表

账簿启用表单位名称一、账簿启用和经管人员一览表账簿启用和经管人员一览表账簿名称:单位名称:账簿编号:账簿1账簿启用和经管人员一览表账簿启用和经管人员一览表账簿名称:单位名称:账簿编号:账簿册数:账簿页码:启用日期:会计主管(签章):记账员(签章):移交日期移交人接管日期接管人会计主管年账簿启用和经管

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5了解内部控制生产与仓储循环2

1生产与仓储循环:了解内部控制被审计单位索引号SCL项目财务报表截止日期间编制人复核人日期日期了解本循环内部控制的工作包括:1.了解被审计单位生产与仓储循环与财务报告相关的内部控制的设计1生产与仓储循环:了解内部控制被审计单位索引号SCL项目财务报表截止日期间编制人复核人日期日期了解本循环内部控制的

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货款回收处理办法范本

13货款回收处理办法(范本)第一条方式在回收货款时,如果客户要求暂付部分款项,则要设法以不伤害对方感情,说服对方尽量付全款。第二条应对用语范例1.一般场合在收款时,对于客户应14货款回收处理办法(范本)第一条方式在回收货款时,如果客户要求暂付部分款项,则要设法以不伤害对方感情,说服对方尽量付全款。第

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盛达矿业社会责任管理制度

盛达矿业股份有限公司社会责任管理制度(经2013年12月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过)第一章总则第一条为规范盛达青海明胶股份有限公司社会责任管理制度(试行)第一章总则第一条为推进经济管理可持续发展,构建和谐社会关系,积极履行社会责任,依据有关法律法规和规范性文件的规定,特制订中信国安信

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募集资金管理业务流程

资金管理第一版资金管理第一版-1-诚志股份有限公司募集资金管理制度(经2013年10月22日公司第五届董事会第十八次会议审议通过)目录第一章第二章第三章总则河南豫能控股股份有限公司募集资金管理制度(经2014年4月8日公司董事会2014年第2次临时会议审议通过)第一章总则第一条为1募集资金管理制度金

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企业融资管理制度3

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介企业融资管理制度第1章总则第1条为规范企业经营运作中的融资行为,降低资本成本,减少融资风险和危险性,以提高资金拨款运作效益,依据关联规范,结合搭配企业具体状况,特制定本制度。第2企业融资管理制度受控状态制度名称融资管理制度编号执行部门监督部门考证部门第

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银行本票结算程序2

11银行本票结算程序1.申请办理银行本票申请人办理银行本票,应向银行填写一式三联“银行本票申请书”,其格式由人民银行各分行确定的印制,详细填明收款人名称,个体经济者和个人需要支取现金的并应填11银行本票结算程序1.申请办理银行本票申请人办理银行本票,应向银行填写一式三联“银行本票申请书”,其格式由人

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工程项目内部控制审计程序表修正版

工程项目土建手续办理时序(工程部土建手续办理专用)序号程序内容需提交资料建筑物构筑物是否需要是否留存有无是否需要有无1开发区、建设局审核报批领取建设工程规划许可证图11-1工程项目内部控制体系图11-1工程项目内部控制体系内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应当对企业内部控

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实例8-2建立各表公式

编号使用状态代码部门名称0正常使用cw财务部1报废xs销售部2出售kf客服部3盘亏jl经理室序号取得日期固定资产卡片号名称规格型号部门代码保管地点保管人1商品编号商品类别商品名称批发单价零售单价xd001洗涤洗发水11.0012.00 xd002洗涤沐浴露11.0012.00 xd003洗涤香皂3.

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无形资产日常管理业务流程

无形资产日常管理业务流程1一、业务目标1战略目标1.1为公司经营、投资、筹资活动提供支持,保护公司无形资产的垄断性、共享性、高效性。1.2保护“”品牌,产生稳定的无形资产日常管理工作流程部门步骤总经理无形资产清查与处置取得无形资产、入账会计账务处理无形资产应用管理关键步骤说明无形资产管理部门按国内外

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