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筹资执行管理制度下面是某企业针对筹资执行过程中的各种行为或事项制定的筹资执行管理制度,供读者参考。筹资执行管理制度第 1 条 目的为规范企业在经营中的筹资行为,降低资金成本,减少筹资风险,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于与筹资执行相关的所有人员。第 3 条 筹资方案的审核批准筹
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筹资执行控制流程筹资执行控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 相关部门审核审批检查编制的申请筹资方案是否具有可行性筹资执行管理制度2 总经理 提出检查是否及时审批筹资方案筹资执行管理制度3 财务部审核审批审查所选择的筹资对象是否具备相应的能
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筹资执行控制流程 部门步骤总经理监督资金使用申请筹资记账与对账筹资人员财务总监申请筹资方案审批出纳人员批准审核会计人员法律顾问保管资产签约选择筹资对象拟定筹资合同签订筹资合同收取借款本金确定资金到账保管资产核实会计凭证准确记录筹资信息月底核对总账与明细帐批准筹资方案审核审核 审核审核监督筹集
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财 务 管 理拿 来 即 用 筹 资 成 本 分 析 表筹 资 成 本 分 析 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 年 度 单 位 : 万 元对 比 分 析 期项 目 编 号项 目 名 称 单 价 数 量 金 额预 计 金 额 上 年实 际本 年预 计差 异 率( %)差 异 记 录合计筹
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筹资合同订立流程1.筹资合同订立流程与风险控制图筹资合同订立流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务总监 法律顾问 财务部 筹资主管 外部单位 段2.筹资合同订立流程控制表筹资合同订立流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11.筹资主管拟定筹资合
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筹资合同日期: 年 月 日 合同编号: 贷款方:
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筹资决策管理流程1.筹资决策管理流程与风险控制图筹资决策管理流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 财务总监 财务部经理 筹资主管 筹资专员阶段D1D2D32.筹资决策管理流程控制表开始如果筹资计划没有依据上期预算的完成情况编制,可能导致筹资决策失误,进而造
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筹资决策管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范企业在经营中的筹资行为,减少筹资风险,降低资金成本,特制定本制度。第 2 条 范围本制度适用于与筹资决策相关的所有人员。第 3 条 相关概念的界定1.本制度所指的筹资预算是指企业在预算期内就需要新借入的长期借款、经批准发行的债券、股票及
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1筹资决策流程管理制度第 1 条 目的为规范筹资决策流程,使筹资决策有章可循,特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度所指筹资,包括公司为了满足生产经营发展需要,通过银行借款或者发行股票、债券等形式筹集资金的活动。第 3 条 筹资原则1.适度负债,防范风险。2.遵守国家法律、法规规定。3.实
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筹资决策控制流程筹资决策控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 相关部门审核审批核实在资金需求分析过程中是否分析全面、详细,是否参考上期资金需求情况筹资决策控制制度2 财务部 财务总监审核审批检查编制筹资预算时是否依据上期筹资预算的完成情况、编制
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筹资决策控制流程部门步骤总经理审议筹资方案编制筹资预算筹资人员财务总监分析资金需求审批拟定筹资方案审核编制筹资预算确定筹资方案内容编写两种以上筹资方案审核并选择最优方案审议
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筹资决策控制流程筹资决策控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查内容相关制度1 财务部 相关部门审核审批核实筹资计划是否依据上期预算的完成情况进行编制筹资决策控制制度2 财务部 相关部门检查各项筹资业务是否严格按照筹资计划执行筹资决策控制制度3 财务部 相关部门检查
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筹资决策控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司的筹资决策行为,降低资本成本,减少筹资风险,提高资金效益,根据公司实际情况特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司总部、控股子公司及全资子公司。第 3 条 相关概念的界定1.本制度所指的筹资包括权益资本筹资和债务资本筹资两
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筹资决策控制制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范公司的筹资决策行为,降低资本成本,减少筹资风险,提高资金效益,根据公司实际情况特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司总部、控股子公司及全资子公司。第 3 条 相关概念的界定1.本制度所指的筹资包括权益资本筹资和债务资本筹资两
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公司筹资决策报告董事会:因企业需拓展业务,经过股东大会的审批,通过了今年月份追加筹资万元的决议。经过对资金市场、筹资渠道及方式进行调研、分析后,决定采取向银行贷款和发行企业普通股票等二者之一进行筹资。理由如下。一
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筹资决策执行管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为了加强对公司筹资决策执行的管理力度,规范筹资决策执行的流程,确保筹资决策的执行符合国家相关制度的规定,减少和防范执行中的各类风险,特制定本制度。第 2 条 范围本制度适用于参与筹资决策执行的所有人员。第 3 条 筹资决策执行过程包括以下
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筹资决策执行流程1.筹资决策执行流程与风险控制图筹资决策执行流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分 阶业务风险总经理 财务总监 法律顾问 出纳 会计 筹资主管 段2.筹资决策执行流程控制表筹资决策执行流程控制控制事项 详细描述及说明D11.筹资主管分析资金需求,并针对企业在预
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筹资内部控制制度(一) 目的 筹资是集团及其各级子公司根据发展需要,在自有资金不能满足和保证集团公司正常运转时,从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公司实际情况,制定和掌握好筹资策略和方法,控制资金风险,充分利用财务杠杆效应以取得最佳效益。为规范集团
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筹资业务内控流程否 指令是 资金分析财务副总裁筹资规模方式总 裁常务副总裁各副总裁各总监筹资决策组决策董事会 批复 办理筹资事宜具体实施财务部是否超过董事会授权额度
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筹资偿付管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的为规范企业在经营中的筹资行为,降低资金成本,减小筹资风险,特制定本制度。第 2 条 范围本制度适用于对筹资偿付各个环节的控制。第 2 章 筹资偿付控制第 3 条 筹资偿付的申请1.会计人员根据筹资合同或协议的条款,在发放股利或缴纳利息的规定
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