财务分析报告15
今年我公司根 据集团加强成本控制的统一部署,采 取各种措施强化内部管理,增收节支。 半年来,通过增产增收措施,在提高 劳动生产率、加速资金周转、增加盈利方面取得了较好的效益。根据我公司的具体情况,现将利润指标进行初步分析。影响因素 单位 本年 16 月实际 上年同期实际 本年比上年销售收入 万元 522677 392700 +129977销售成本率 83.26 82.97 +0.29销售现金率 6.56 5 +1.56销售利润率 10.18 12.03 -1.85本 年1-6 月 实 际,230000上 年 同 期 实 际,4253500 100000 200000 300000 400000 500000 600000销 售 收 入销 售 成 本收 入 和 成 本 比 较 图金 额