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闽东电力重大信息内部保密制度

福建闽东电力股份有限公司重大信息内部保密制度第一章总则第一条为规范福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)湖北省广播电视信息网络股份有限公司重大信息内部保密制度湖北省广播电视信息网络股份有限公司重大信息内部保密制度(经2013年3月5日公司第甘肃皇台酒业股份有限公司重大信息内部保密制度(经201

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某上市公司成本管理制度全套文本64页

中国最高端商务交流平台中国EMBA网(www.chinaemba.cn)提供国研投资:某上市公司成本管理制度河南SKD股份有限公司成本管理制度智力支持:河南国研投资2011年1中国最高端商务交流平台中国EMBA网(www.chinaemba.cn)提供河南SKD股份有限公司财务预算制度河南SKD股份

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某集团内部控制手册初稿

某(集团)内部控制手册(初稿)二一二年十一月目录第一章总则.内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审计人员、内部控制评价人员和其他相关人员的工作以及可利用的程度,相应减少内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规

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每百件产品直接材料消耗定额

每百件产品直接材料消耗定额产品名称及规格:预算期间:单位:元1、材料名称2、计量单位3、理论消耗量4、损耗率%5、实际消耗量6、材料单价7、消耗定额8、每件产品消耗定额审批:制表人:四、每百件产品直接材料消耗定额每百件产品直接材料消耗定额产品名称及规格:预算期间:单位:元1.材料名称2.计量单位3.

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美菱电器董事会议事规则

合肥美菱股份有限公司董事会议事规则(经公司2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过)第一章总则第一条为确保董事会珠海格力电器股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为促进珠海格力电器股份有限公司(以下简称公司)规范化运作,健全董事会运行体系,保障董事会依法独立行使权利及履行义

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模拟运算表

银行名称贷款利率贷款期限(月)月还款中国人民银行6.10%120¥-1666.67建设银行5.95%120-2215.391593农业银行5.80%120-2200.376贷款购房分期付款分析贷款总额:¥300000年利率:7.80%贷款年数#DIV0!9121518212427每年还款期数1¥47

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模塑科技公司章程

证券代码:000700证券简称:模塑科技江南模塑科技股份有限公司章程(本章程经2014年6月9日公司召开的2013年天津鑫茂科技股份有限公司公司章程(经2012年年度股东大会审议通过)1天津鑫茂科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权大亚科技股份有限公司章程(经公司2013年度股东

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每日销售额

每日营业额统计编号柜台当日营业额1001女装¥5400.001002男装¥4500.001003运动服饰¥1500.001004内衣¥32000.001005饰现金与银行存款逐日登记表现金与银行存款逐日登记表月份:年月日期现金银行存款银行存款12345678910111213141516171819

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母公司对子公司业务层面的管理控制

子公司业务授权审批制度第1章总则第1条目的为加强对其子公司的控制管理,避免因子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项而给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失,特制定本制度。第子公司业务授权审批办法第1章总则第1条目的为加强对子公司的控制管理,避免因子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项

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母公司对子公司

母公司合并财务报表管理制度下面是某集团公司制定的母公司合并财务报表管理制度,供读者参考。母公司合并财务报表管理制度第1章总则第1条为规范合并财务报表的编制,确保合并财务报表真实、完整、准确与适当母公司合并财务报表编制流程部门步骤母公司总会计师母公司财务部门子公司总经理子公司总会计师子公司财务部门1母

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母子公司合并抵销分录编制流程

母子公司合并抵销分录编制流程1.母子公司合并抵销分录编制流程与风险控制图母子公司合并抵销分录编制流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险母公司总会计师母公司财务部门子母子公司合并抵销分录编制流程1.母子公司合并抵销分录编制流程与风险控制图母子公司合并抵销分录编制流程与风险控

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美菱电器公司章程

合肥美菱股份有限公司章程二一三年二月(经公司2013年2月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过)珠海格力电器股份有限公司章程二一三年五月(2013年5月20日,经公司召开2012年年度股东大会审议通过)目录第一章第二章第三章总则.山东晨鸣纸业集团股份有限公司(于中华人民共和国注册成立之外

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母子公司合并财务报表管理办法

母子公司合并财务报表管理办法第1条为了真实、准确、全面地反映本集团公司(母公司)及其子公司形成的企业整体财务状况、经营成果和现金流量,根据国家统一的会计准则的相关规定,结合本集团公司的实际情母子公司合并财务报表管理办法第1条为了真实、准确、全面地反映本集团公司(母公司)及其子公司形成的企业整体财务状

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每日生产额

每日生产额月份1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号1月121314131510345678每日生产额月份1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号15号16号17号1月121314131510345678现金与银行存款逐日登记表

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明细科目汇总表

明细科目汇总表(4月份)代码科目名称期初余额借方贷方期末余额1001现金¥15000.00100101现金人民币¥6000.00100102现金外币户¥900凭证记录表凭证号代码科目名称单位代码单位借方贷方摘要00120341现金人民币无代码2648100人民币00225430银行存款人民币无代码0

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母公司合并财务报表管理制度

母公司合并财务报表管理制度下面是某集团公司制定的母公司合并财务报表管理制度,供读者参考。母公司合并财务报表管理制度第1章总则第1条为规范合并财务报表的编制,确保合并财务报表真实、完整、准确与适当母公司合并财务报表编制流程部门步骤母公司总会计师母公司财务部门子公司总经理子公司总会计师子公司财务部门母公

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某公司日常管理流程

公司日常管理流程图118图1:某企业营销系统区域组织结构企业总裁东北片区销售总监西北片区销售总监其他直辖市片区销售总监沈阳市销售公司经理鸡西市销售公司经理其他县3月份日常费用登记表日期费用科目说明金额(元)3月23日通讯费购买电话卡¥200.003月11日通讯费购买电话卡¥200.003月5日通讯费

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闽东电力股东大会议事规则

福建闽东电力股份有限公司股东大会议事规则二O一三年七月二十九日修订目录第一章第二章第三章第四章第五章第六章总则ELECTRICITYPOWERCO.LTD股东大会议事规则二一四年五月修银泰资源股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)二0一三年四月1银泰资源股份有限公司股东大会议事规则(经2013年4月

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某公司内部审计底稿

审计工作底稿附属资料封面被审计单位中文aa审计通知书编号英文通知书日期二OO八年二月八日审计项目财务收支审计小组组长审计截至时点2007年12月31日审计小组成员涵盖会计期间集团内部审计工作流程第1页共8页集团公司内部审计工作流程为充分完善集团内部审计工作,确保审计人员能够顺利完成内部审计任务,根据

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门店销售统计表

门店销售统计表店长门店销售产品数量单价销售总价月销售总金额严华城北油烟机17¥450.00¥7650.00¥25950.00消毒柜14¥600.0门店销售统计表店长门店销售产品数量单价销售总价月销售总金额严华城北油烟机17¥450.00¥7650.00¥25950.00消毒柜14¥600.0五月牙膏

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目标利润预测模型

目标利润预测模型单位:元项目实际数值预测数值销售量(件)1000010571.4286单价(元件)100102变动成本(元件)6563固定成本(元)30000目标利润预测模型单位:元项目实际数值预测数值销售量(件)100008571.429单价(元件)100100变动成本(元件)6570固定成本(元

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