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XX 人寿保险有限公司经理任期经济责任审计报告书XX 寿 经济责任审计报告2004 号被 审 计 人 : 任 职 时 间 : 审 计 时 间 : 2004 年 月 日共 34 页意 见被审计单
薪酬审计报告2005 年 7 月1目 录第一章 总论 .1第二章 薪酬审计的方法论
审计报告*审字*第*号-有限公司:我们接受委托,审计了贵公司 2011 年 06 月至 2011 年 11 月“放心酒”示范店流通追溯(二维码)信息管理系统的项目财务收支情况、项目投入情况进行专项审计。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的项目会计资料和相关资料。我们的责任是在实施审计工作基础上对项目的收支使用情况,基本建设财务决算报表发表审计意见
1 附件 1审计文书种类和格式一、审计通知书适用于通知被审计单位(含被调查单位)接受审计(含专项审计调查) 。二、协助查询单位账户通知书 适用于查询被审计单位在金融机构的账户。三、协助查询个人存款通知书适用于查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款。四、封存通知书适用于封存被审计单位有关资料和违反国家规定取得的资产。五、停止款项使用通知书适用于通知被审计单位暂停使用的款项。六、审计报告
1索引号:A3-1目录审计报告范例 .3一、标准审计报告参考格式 .3参考格式 1:对按照企业会计准则编制的财务报表出具的审计报告 3参考格式 2:对按照企业会计准则编制的合并财务报表出具的审计报告
附件 5:专 项 审 计 报 告(范本)xxxx 有限公司 XXX:我们接受委托,对贵公司 项目从 年 月 日至 年 月 日的资金投入和使用情况进行专项审计。我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料,查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件,并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。一、管理层的责任严格
中国网络通信集团公司公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)抄送: 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单目录1 项目概述 1152 项目目标、范围及工作步骤 1173 内部控制
审 计 报 告 表审计人员审 计 项 目 审 计 类 别 审 计 期 间 抽 样 比 率 审 计 结 果 备 注批示董事长 总经理 总审计 制表
审计报告新起点公司的全体股东:我们审计了新起点公司2006年12月份的资产负债表以及2006年度的损益表和现金流量表。这些报表的编制是由贵公司的负责人负责编制的,我们不负任何责任,我们的责任只是在审计过程中对这些报表发表一下审计意见,以供参考。依据中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以如实准确的确定的报表是否存在重大的错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评
审计报告表审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注批示主管领导: 总审计: 制表