审计意见书(1)
联创光电科技股份有限公司审 计 意 见 书*审字第 号关于*年度财务报表的审计意见*(单位):*年*月*日至*年*月*日,我们审计组对你单位资产、负债、损益情况进行了审计。同时延伸审计了*、*等各所属单位。审计过程中得到了你们的积极支持和配合,工作进展顺利。根据* (法律法规)第*条和其他有关法律法规,现提出如下审计意见:一、审计认定的资产负债和损益情况经审计,你单位年末实际资产总额为 XX 元,净调减 XX 元,其中存货净调减 XX 元, ;年末实际负债为 XX 元,净调增 XX 元,其中应付帐款净调增 XX 元, ;年末实际所有者权益为 XX 元,净调增 XX 元,其中盈余公积净调增 XX 元, 。年度实际利润为 XX 元,净调增 XX 元,其中产品销售收入净调增 XX 元,成本和费用净调减 XX元。二、审计评价意见三、责令纠正的违反财经法规问题四、对内部控制制度的改进建议 附:审定资产负债表、损益表联创光电科技股份有限公司公司审计部(盖章)年 月 日