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期末成绩表

期末成绩表学号姓名数学语文总成绩平均分001张小强899618592.5002王刚858617185.5003刘莉909118190.5004蒋梅948期末成绩表学号姓名语文数学外语总分060001陈东东808887255060002吴艳晓987587260060003何小飞809888266060

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集团公司内部审计和效能监察制度

1盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计和效能监察制度系统2目录第一章盐源县金铁矿业集团有限责任公司.集团公司内部审计工作流程规范1.目的为规范内部审计具体业务的操作流程,使集团内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务,根据集团内部审计制度及内部审计实务标准的相关规定,内部审计业务的具体操集团内部

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DB函数

数据说明¥1000000.00资产原值¥100000.00资产残值6使用寿命公式说明(结果)¥186083.33计算第一年7个月内的折旧值(186083.33)¥259常用Excel函数详解及应用实例一、日期与时间函数序号函数函数定义页码1Date通过年、月或日返回日期12Datedif计算期间内的

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供应商商品进货旬报月报表模板

供应商商品进货旬报月报表供应商品名进货次数本旬本旬累计进货数量进货金额进货数量箱散装箱年月旬本旬销售量本旬销售量累计进货率进货金额散装供应商商品进货旬报月报表本旬累计进货数量供应商品销货、进货、库存月报表店名:供应商供应商代号商品代号品名期初存货本月进货数量金额数量月份:年本月销货期末存货毛利毛利率

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预算管理内部控制制度审计

预算管理内部控制审计第一条预算管理是企业成本控制工作的重要组成部分,是计划工作的具体化。主要包括预算的编制、实施、差异分析和实施纠正措施。第二条审计目标1.是否根据本企业成本控制的需要建立了预算预算管理内部控制审计第一条预算管理是企业成本控制工作的重要组成部分,是计划工作的具体化。主要包括预算的编制

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Excel在财务中的应用案例

小写大写第一种方法¥213.56(人民币)213元5角6分¥213.50(人民币)213元5角0分¥213.00(人民币)213元0角0分¥213.06(人民币)213元0角员工编号姓名部门性别员工类别基本工资岗位工资住房补贴奖金1001李飞管理男公司管理45001002马媛管理女公司管理40001

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预算调整工作流程

预算调整工作流程部门步骤总经理关键步骤说明各部门根据变化的预算执行环境的要求,提出预算调整要求财务部根据相关部门提出的预算调整要求,结合企业的度经营目标的要求,分析导致预算出现异常的原因财务预算调整工作流程部门步骤总经理关键步骤说明各部门根据变化的预算执行环境的要求,提出预算调整要求财务部根据相关部

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亿城股份股东大会议事规则

亿城集团股份有限公司股东大会议事规则经2014年3月6日第六届董事会临时会议审议待二一四年第一次临时股东大会审议修改目录第一力合股份有限公司股东大会议事规则(修订案)第一章总则第一条为保护股东合法权益,提高股东大会议事效率,保证股东大会依法行使职权,根据中华人民共和国公司法四川浩物机电股份有限公司股

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预算管理制度3

项目成本预算管理制度(试行)荣盛建设工程有限公司2012年3月1目录第一章总则2第二章目标成本实施项目成本预算管理制度(试行)荣盛建设工程有限公司2012年3月1目录第一章总则2第二章目标成本实施人力资源成本预算管理制度第1章总则第1条目的为合理安排人力资源管理活动资金,规范人力资源管理活动的费用使

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子公司内部审计流程

子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1审计部财务部审核审批检查审计工作计划是否经审计委员会批准子公司内部审计管理制度、子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门人配合支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1审计部财务部审核

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远大集团房地产企业管理流程与规范手册

中国远大集团房地产企业企业管理流程与规范手册行政与人事管理规范系统目录公司组织机构、部门职能、职位设置与人员编制.公司岗位、职位说明书规则与规范.中国远大集团房地产企业企业管理流程与规范手册行政与人事管理规范系统目录公司组织机构、部门职能、职位设置与人员编制.公司岗位、职位说明书规则与规范.企业管理

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使用DDB函数加速折旧资产

资产原值(元)资产残值(元)使用年限(年)400000120006第一年的折旧值:¥133333.33第二年的折旧值:¥88888.89固定资产加速折旧请示受控状态文案名称固定资产加速折旧请示编号执行部门监督部门考证部门企业部门:一、我企业于年月日从厂购进设备一台,价值万元,属换代产品固定资产加速折

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应收帐款会计岗位规范

应收帐款会计)岗位规范职位名称应收帐款帐务会计职位编号所属部门财务部薪金级别直接上级财务总监直接下属基本情况设置目标1.应收帐款的帐龄分析及核对1.审核运费发票(付款买单)2.收集#股份有限公司股份财务部第1页共2页应收帐款管理会计岗位职责管理层级应收帐款增减情形(2)本日销货(3)本日收款(1)昨

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可行性研究报告Word模板

提示:以下两行标题和本页下方的投资单位名称录入后,可分别选定后由您自己改变成您喜欢的字体字号。如果您想改变整体的宽度或高度,请移动鼠标指针在左或右两端,在出现双线双箭头符号时进行拖动即可。如果要改变1固定资产投资项目可行性研究报告编制规定目录第一部分总则.1第二部分固定资产投资项目可行性研究报告编制

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现金收支月报表

11现金收支月报表【表单33-25】现金收支月报表月份页次日期收入金额支出金额月日销货其他合计资本收入原物料工资现金收支月报表现金收支月报表公司名称制表时间执行月度单位:万元收入情况支出情况序号项目名称金额摘要序号项目01现金收支月报表日期收入金额支出金额月日销货其他合计原材料工资销售费用制造费用其

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无形资产使用管理工作流程

无形资产使用管理工作流程不同意同意部门步骤分管领导无形资产使用管理无形资产使用申请无形资产使用审批关键步骤说明财务部资产管理科进行查证无形资产使用单位无形资产使用单位将要使用的无形资产名称报至财无形资产使用管理工作流程不同意同意部门步骤分管领导无形资产使用管理无形资产使用申请无形资产使用审批关键步骤

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明细分类账

会计分录2011年记账凭证号数摘要借方贷方月日账户名称金额账户名称金额122银付1提取现金现金1000银行存款10003银付2归还XX公司货款应付账款15500银行存三栏明细分类帐年月科目:凭证日期凭证字号摘要对方科目借方贷方余额方向金额三栏式明细分类账三栏式明细分类账的格式如同“三栏式总分类账”,

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单位内部会计管理和监督制度lxs

1“单位内部的会计管理及监督制度”为了确保会计行为合法规范,保证会计资料真实、完整,根据中华人民共和国会计法和国家统一的会计制度结合本单位的实际情况,特制订本制度。目录第一章单位单位内部会计管理体系第一条单位负责人对会计工作的职责1单位负责人是单位会计行为的第一责任人,负责组织制定和实施单位内部的会

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进账单中国银行套打

20091010ASDF发电厂中国银行呼伦贝尔分行15842345234523451营业收入壹佰陆拾捌元捌角捌分¥16888110000152009年9月11日中国石油天然气QWE分公司0607030201022010103工行呼伦贝尔分行满洲理路分理处123456.78支票日期出票人金额票据种20

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会计部组织结构与责权

中小型企业会计部组织结构与责权也责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级人专员级人1.根据国家财政部颁发的会计准则,制定企业内部财务会计制度和工作程序,组织实施并监督中小型企业会计部组织结构与责权也责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级人专员级人1.根据国家财政部颁发的

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企业财务管理整套表格大全共118页

1现金盘点报告表(一)年月日面值数量金额盘点异常及建议事项现金及周转零用金盘点结果及要点报告小计其他项目:未核销费用员工借支总计账面数盘盈项目张数盘点数盘盈应收票据:代收库存应编校问题请核对下面内容的红字处,正确的标明,错误的写出正确答案:1.核对红字处的数字:【例2-10】根据表2-3资料,同时假

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