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审计查账记录表2

1审计工作底搞:审计查账记录表被审计部门:问题类别:(单位:元)年会计记录月日册编号凭证号码内容摘要金额借贷审计结论2审计组长:审计员:复审计查账记录被审计单位:问题类别:单位:元年证册号凭证号码内容摘要金额会计记录审计结论月日借贷审计组长:审计员:复核:审计日期:年月日审计查账记录表审计查账记录表

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金科股份重大投资决策管理制度1

金科股份重大投资决策管理制度金科地产集团股份有限公司重大投资决策管理制度(2011年10月10日公司2011年第二次临时股东大会修订、201金科股份重大投资决策管理制度金科地产集团股份有限公司重大投资决策管理制度(2011年10月10日公司2011年第二次临时股东大会修订、201金科股份证券投资管理

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购销合同的登录与查询

客户资料合同编号公司名称所在地区公司地址联系人邮政编码联系电话66-1234成功辅导华北西湖路49号辛先生4562031341564423366-2345世纪宝贝有限公司公司采购控制一览表币别:人民币统计截止日:年月日合同号供应商合同总额外商投资企业土地使用合同(划拨土地使用权合同)第一条本合同双方

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文件150销售收入与销售成本对比分析

销售收入与成本对比分析月份销售收入销售成本1月¥10652.00¥7903.502月¥10956.00¥8013.503月¥11528.00¥8352.404月¥95销售收入,销售费用预算明细汇总表部门合计OTC营销部其中:上海联络处医药科研营销上海医药销售处方药事业部集团公司总部预算项目收入销十一

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零星费用申请单

零星费用申请单申请日期成本归属代号领用单位费用科目领用金额说明经科领用理1员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点出差时间自年月日时起共日至年月员工出差及费用申请单员工出差及费用申请单职别职别出差人姓名代理人姓名签认出差地点出差时间自年月日时起至年月日时止共日

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固定资产处置办法

固定资产处置办法第一条为了促进公司固定资产正常新旧更替,避免资产积压浪费,防止固定资产的流失,有效利用公司资源,特制定本办法。第二条固定资产处置是指公司对所拥有的固定资产进行产权转让或注销的行为固定资产处置流程1.同定资产处置流程与风险控制图固定资产处置流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与

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采购业务主要风险

采购业务主要风险对采购业务进行内部控制,至少应关注的风险如图7-2所示。图7-2采购业务内部控制过程中存在的风险采购业务风险管控图对于企业生产经营活动中采购环节存在的主要风险,可进行的内部控制活动如图7-3所示,确保物资采购满足企业生产经营需要。图7-3采购业务风险管控图销售业务的主要风险企业实施销

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成本观念的更新和现代成本控制

成本观念的更新和现代成本控制传统的成本管理是适应大工业革命的出现而产生和发展的,其中的标准成本法、变动成本法等方法得到了广泛的应用。必需看到的是,传统的成本管理系统已经发挥并且仍在继续发挥着巨大的成本管理资料汇总-ABC-基于作业的成本核算生产制造是企业的核心流程之一,成本核算则是影响到企业生产制造

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会计电算化信息系统管理制度

会计电算化信息系统管理制度1范围本标准的目的是为了加强公司会计电算化信息系统的管理,促进会计电算化信息系统的安全正常运行,保证会计核算质量,提高会计核算效率,实现管理科学化、现代化。本标准的依据是会计电算化系统会计档案管理制度(样例)单位的会计档案包括贮存在磁盘(软盘和硬盘)上的会计文件和会计凭证、

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经营性支出审计方案

内部控制审计审计方案-经营性支出业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司公司审计覆盖期间工作底稿编号填写人审阅人日期内部控制审计步骤完成日期工作底稿索引1内部控制审计审计方案-经营性支出业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司公司审计覆盖期间工作底稿编号填写人审阅人日期内部控制审计步骤完成日

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并购交易授权与审批制度

并购交易授权审批制度企业为明确并购交易活动中的授权主体及其权限,规范并购行为,最大程度上防范企业并购风险,降低并购损失或成本,企业应制定并购交易授权审批制度,具体示范如下。并购交易授权审批制度第1并购交易授权审批制度受控状态制度名称并购交易授权审批制度文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条

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直接材料和采购预算2

销售预算表单位:元季度项目一二三四合计预计销售量(件)500048005100520020100预计单位售价(元)100102100120105.5预计销售收入(元)直接材料和采购预算单位:千克、元项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量(件)105155198182640单位销售预算表单

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制造成本核算表1

制造成本核算表制造号码:制造完工日期:年月日产品名称:规格:生产数量:单位:缴库通知编号:制造成本核算表制造号码:制造完工日期:年月日产品名称:规格:生产数制造成本核算表制造号码:制造完工日期:年月日产品名称:规格:生产数制造成本核算表制造号码:制造完工日期:年月日产品名称:规格:生产数量:单位:缴

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委派董事管理办法

委派董事管理办法第1章总则第1条目的为规范峰股份有限公司(简称为“母公司”)对外投资行为,加强对子公司的管理,切实保障母公司作为投资者的合法权益,依据相关法律法规及公司章程委派董事管理办法办法编号办法名称委派董事管理办法受控状态执行部门监督部门生效日期第1章总则第1条目的为规范峰股份有限公司(简称为

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成本会计的循环流程

成本会计的循环流程成本核算的过程,就是生产过程的费用计入产品成本的过程,也是成本会计的循环流程。在这个过程中,耗用材料、燃料和动力、发生工资、计提折旧等费用,有的直接计入产品成本,有的通过一系列的归11产品成本会计核算管理流程产品成本会计核算管理流程图142计划成本会计制度设计一、计划成本会计制度概

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会计电算化管理制度3

11会计电算化管理制度范文第一章总则第一条为规范财务工作,加强会计电算化管理,促进公司经营业务的发展,特制定本制度。第二条公司及所属单位实行会计电算化。公司及所属单位应根据会计电算化会计电算化管理制度一、软件的使用使用的软件必须通过财政部(财政厅)评审的商业化会计软件,保证生成的会计凭证、会计帐簿、

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学员档案表

学员档案表姓名性别学历籍贯杨洋男大专成都市胡燕女本科成都市周娜女大专绵阳市祝苗女大专德阳市舒伟男本科德阳市学员登记表学号姓名性别籍贯政治面貌出生日期联系电话100001陈卓扬男四川党员1981年4月8日133xxxxxxx100002李蓉女四川党员1968年7月16日134x学院干训班学员登记表第期

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履行担保责任控制流程

履行担保责任控制流程部门步骤财务总监解除担保协议受理履行担保责任通知书收回垫付款项合同档案管理员财务部负责人发出履行担保责任通知书初审担保经办人员履行担保责任审核债权人被担保人员受理履行担保责任通知正在履行或将要履行的重大合同调查单位名称:编制人:日期:索引号:会计期间:担保责任追究制度第一条为了加

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成本控制管理制度2

成本控制管理制度第1章总则第1条为加强成本管理,降低成本耗费,提高经济效益,根据有关成本费用的管理规定,结合本公司实际,特制定本制度。第2条在成本预测、决策、计划、核算、控制、一、成本控制管理制度第1章总则第1条为加强成本管理,降低成本耗费,提高经济效益,根据有关成本费用的管理规定,结合本公司实际,

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合并财务报表4

合并财务报表合并财务报表亦称为合并会计报表。合并财务报表可谓是当前财务会计中问题最多、最为复杂和充满争议的领域之一。针对我国企业集团合并财务报表的以往会计规范文件主要有:财政部发布的财会字19951第三十八章合并财务报表第一节基础知识一、合并财务报表的定义合并财务报表,是指反映母公司和其全部子公司形

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基本建设投资项目预算结算审计管理办法

基本建设投资项目预算、结算审计管理办法第一条为了加强对公司及下属各分(子)公司基本建设项目全过程的审计监督,保证建设资金合理、合法、有效使用,不断提高投资项目的管理水平,正确评价投资效益,根基本建设投资项目预算、结算审计管理办法第一条为了加强对公司及下属各分(子)公司基本建设项目全过程的审计监督,保

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