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销售分析表1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月销售收入 1011 1026 1076 1001 1078 1032 1097 1041 1152 1003 1050销售成本 705 721 744 746 713 700 703 702 767 710 748销售费
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应交增值税明细表编制单位:华云信息有限公司 日期: 2012年6月项目 行次 本月数一、应交增值税1.年初未抵扣数(以“-”号填列) 1 ¥0.002.销项税项 2 ¥35,250.00出口退税 3 ¥0.00进项税额转出 4 ¥1,850.00转出多交增值税 5 ¥0.003.进项税额 6 ¥2
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应缴增值税及附加预算表编制部门: 月 日 单位: 元1、品名 2、销项税率3、预计销售收入4、销项税金5、商品名称 6、进项税率7、预计采购支出 8、进项税金9、应缴税金小计加城建税加教育费附加加所得税合计审批: 制表人
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中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表税款所属期间: 年 月 日 至 年 月 日分配比例有效期: 年 月 日 至 年 月 日金额单位:人民币元(列至角分) 总机构情况纳税人识别号 总机构名称 三项因素 分支
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个人所得税计算表员工编号 姓名 部门 税前应发工资 个人所得税K001 方建 市场部 ¥ 4,059.00 ¥ 16.77K002 何雨 物流部 ¥ 3,444.00 ¥ -K003 钱欣 市场部 ¥ 4,059.00 ¥ 16.77K004 周艳 行政部 ¥ 3,681.80 ¥ 5.45K00
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递延所得税负债评估明细表评估基准日:表6-6被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 内容 发生日期 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司递延所得税资产审定表被审计单位: 索引号: ZY1 项目: 递延所得税资产 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号 未审数 借方 贷方
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附件14生产企业出口货物扣除国内免税原材料申请表海关企业代码:纳税人名称: (公章)纳税人识别号: 所属期: 金额单位:元至角分序号 出口商品代码 出口商品名称国内免税原材料价格征税率(%) 退税率(%)免抵退税额抵减额免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额 备注1 2 3 4 5 6 7=4x6 8
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增值税纳税申报表附列资料(表一)纳税人名称:(公章) 填表日期:年 月 日 金额单位:元至角分一
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)公司2005年纳税统计明细表单位:元类别项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月销售收入(不含税)其中:自营出口委托出口利润总额1 增值税2 委托出口增值税3 营业税4 城建税5 教育附加费6 堤防费7 教育发展费8 印花税9 个人所得税1
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销售收入与税金对比分析月份 销售收入 销售税金 销售税金率1月 ¥10,652.00 300.36 2.8%2月 ¥10,956.00 643.12 5.9%3月 ¥11,528.00 668.56 5.8%4月 ¥9,562.00 563.25 5.9%5月 ¥9,623.00 356.25 3
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地方税(费)综合纳税申报表纳税人名称(公章): 纳税人管理码: 申报日期: 2011 年1 月13 日 金额单位:元(列至角分)税种 税目 应税项目 税款所属期 计税总值或计税数量税(费)率(预征率、征收率、单位税额)应纳税(费)额
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代扣代缴、代收代缴、委托代征(基金、费)款报告表申报(送达)日期: 年 月 日 计算单位:元列至角分扣缴义务人、代征人注册类型 行业类别 主管地税机关 主管部门扣缴登记号 微机编码 开户银行 银行帐号 联系电话类型 被扣缴税款单位(个人)名称 代扣(收)、代征税种 税目 税款所属
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应上交各税及其它款项情况表纳税人名称: 纳税人编码:所属时期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 金额单位:元
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深圳市鹏城会计师事务所有限公司 所得税费用审定表被审计单位: 索引号: SL1 项目: 所得税费用 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日
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