利润规划分析
收入预测表月份 主营业务收入 一次移动平均 二次移动平均1 20002 30003 40004 5000 3500 35005 6000 4500 40006 8000 5750 4583.3333337 6000 6250 50008 7000 6750 5812.5a 7687.5b 6252006年12月主营业务收入 10187.5主 营 业 务 收 入1 2 3 4 5 6 7020000400006000080000100000120000主 营 业 务 收 入 L i n e a r (主 营 业 务 收 入 )计算预测值年度 1999 2000 2001 2002 2003主营业务收入 20000 30000 40000 60000 80000预测年度 2006预测收入 117142.85712004 200590000 100000计算预测值Microsoft Excel 12.0 运算结果报告工作表 利润规划分析.xlsx规划求解报告的建立: 2007-3-31 10:22:34目标单元格 (最大值)单元格 名字 初值 终值$B$11 销售利润合计(元) 成本(元) 12000 12000可变单元格单元格 名字 初值 终值$E$3 A 生产量 40 40$E$4 B 生产量 0 0约束单元格 名字 单元格值 公式 状态 型数值$B$10 实际生产时间(小时) 成本(元) 320$B$10=0 未到限制值 40$E$4 B 生产量 0$E$4=0 到达限制值 0$E$3 A 生产量 40$E$3=整数 到达限制值 0$E$4 B 生产量 0$E$4=整数 到达限制值 0Microsoft Excel 12.0 敏感性报告工作表 利润规划分析.xlsx规划求解报告的建立: 2007-3-31 10:27:11可变单元格终 递减单元格 名字 值 梯度$E$3 A 生产量 40 0$E$4 B 生产量 0 -140约束终 拉格朗日单元格 名字 值 乘数$B$9 实际生产成本(元) 成本(元) 20000 0.6$B$10 实际生产时间(小时) 成本(元) 320 0Microsoft Excel 12.0 极限值报告工作表 利润规划分析.xlsx极限值报告 1报告的建立: 2007-3-31 10:31:23目标式单元格 名字 值$B$11 销售利润合计(元) 成本(元) 12000变量 下限 目标式 上限 目标式单元格 名字 值 极限 结果 极限 结果$E$3 A 生产量 40 0 0 40 12000$E$4 B 生产量 0 0 12000 0 12000方案摘要当前值: 方案最佳值可变单元格:$E$3 40 40$E$4 0 0结果单元格:$B$11 12000 12000注释: “当前值”这一列表示的是在建立方案汇总时,可变单元格的值。每组方案的可变单元格均以灰色底纹突出显示。$E$3:$E$4 由 (全部)行标签 $B$11方案最佳值 12000A、B产品规划规格 成本(元) 生产时间(小时) 毛利(元) 生产量A 500 8 300 40B 400 4 100 0生产成本限制(元) 20000生产时间限制(小时) 400实际生产成本(元) 20000实际生产时间(小时) 320销售利润合计(元) 12000销售利润小计(元)120000A、B产品规划