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表一:产品用料及售价产品材料一材料二材料三材料四生产数量售价总额A546418365532818040B4048142802480C3240816MicrosoftExcel14.0运算结果报告工作表:投资决策管理表格xlsx.xlsx生产利润最大化方案规划求解报告的建立:2012-6-3021:5[ Tag ]
第 批(装饰)材料计划(计划内)工程名称:房间 部位 材料名称 规格/型号/品牌 数量 单位 质量要求 进场时间 备注项目部编制人: 库管员: 总工: 项目经理:设计部: 预审部:
财务战略规划与财务计划管理工作流程(一)财务计划编制流程财务战略规划 财务计划编制 成稿保存、执行开始财务管理人员明确企业的战略规划、经营目标财务部明确年度财务目标及相关要求提出基本假设,进行现金收入预测根据基本假设,考虑企业经营中各项工作现金的流出量及时间明确现金的流入和流出量,并计算净现金流量财务部编制现金与流量相匹配的预算表并上报领导审批财务部编制现金预算表、预算利润表、预算资产负债表,形
分批计划和总计划的对比序号 材料名称 规格/型号/品牌 数量 单位 1 2 3 4 5 已提计划数量 正确率
利润 分 配 计划 编 制 流程财 务 部 经 理 查 看 企 业 利 润财 务 部 经 理 计 算 应 交 税财 务 部 经 理 查 看 利 润 企 业 分 配 制 度财 务 部 经 理 制 订 分 配 计 划总 经 理 No审 核 是 否 合 理Yes经 营 者 审 批经 营 者 确 认经 营 者 召 开 股 东 会 议利 润 分 配 计 划 编 制 流 程 图 纳税 申 报作 业 流程税
职位说明书第 1 页 共 2 页单位: 743 厂 职位名称: 综合计划员 签字日期: 部门:发展计划部 任职人: 任职人签字:编号: 直接主管:经理 直接主管签字:学历: 本科 资格证书: 外语水平: 经历:计划管理 5 年专业知识:企业管理任职条件业务了解范围:国家产品政策,合同法;企业发展战略、组织机构、职责、业务流程、规章制度及经营生产状况;行业经营生产管理情况及发展趋势。职位目的:根
第 1 页 共 1 页月度利润计划表年月日金额单位:人民币元序号 项目 本年计划 本月计划 上月预计完成 截止上月预计累计完成1 出口销售收入2 内销销售收入3 产品销售税金及附加4 产品销售成本5 其他业务收入6 其他业务支出7 营业费用8 管理费用9 财务费用10 营业外收支净额利润总额审批: 审核:
Microsoft Excel 12.0 运算结果报告工作表 方程规划求解.xlsxSheet1报告的建立: 2009-9-11 18:08:46目标单元格 (最小值)单元格 名字 初值 终值$B$7 E=-2A-B+3C-5D 最小值 -68 -68可变单元格单元格 名字 初值 终值$B$2 A 数值 0 0$B$3 B 数值 0 0$B$4 C 数值 4 4$B$5 D 数值 16 16
表一:产品用料及售价产品 材料一 材料二 材料三 材料四 生产数量 售价 总额A 54 64 18 36 55 328 18040B 40 48 14 28 0 248 0C 32 40 8 16 0 168 0D 18 24 4 8 40 98 3920表二:材料库存及使用情况库存情况 材料一 材料二 材料三 材料四现有库存 4000 4500 1200 2300可用库存 3690 4480
Microsoft Excel 12.0 运算结果报告工作表 规划求解.xlsxSheet1报告的建立: 2008-3-24 下午 01:25:11目标单元格 (最大值)单元格 名字 初值 终值$C$15 总利润 产品B ¥4,010.00 ¥5,200.00可变单元格单元格 名字 初值 终值$B$9 拟生产数量(台) 产品A 100 0$C$9 拟生产数量(台) 产品B 100 0$D$9
甲、乙两种规格显卡的生产规划规格 成本(元) 生产时间(小时) 毛利(元) 生产量甲 400 5 100 0乙 450 6.5 120 33生产成本限制(元) 15000生产时间限制(小时) 450实际生产成本(元) 14850实际生产时间(小时) 214.5销售利润合计(元) 3960销售利润小计(元)03960甲、乙两种规格显卡的生产规划销售收入预测月份 主营业务收入 一次移动平均 二次移动
生产成本最小化方案规划求解产品 成本(元/吨) 生产时间(天/吨) 利润(吨/吨) 产量(吨)A 4421.00 5 5118.00 10B 4380.00 10 5000.00 57C 4450.00 15 5550.00 10每日需实现销售利润 ¥335,000.00生产时间限制 18机型A产量限制(吨) 10机型B产量限制(吨) 10机型C产量限制(吨) 10实际销售利润 338,370
收入预测表月份 主营业务收入 一次移动平均 二次移动平均1 20002 30003 40004 5000 3500 35005 6000 4500 40006 8000 5750 4583.3333337 6000 6250 50008 7000 6750 5812.5a 7687.5b 6252006年12月主营业务收入 10187.5主 营 业 务 收 入1 2 3 4 5 6 702000
Microsoft Excel 11.0 运算结果报告工作表 生产利润最大化求解.xlsSheet1报告的建立: 2006-8-14 12:07:54目标单元格 (最大值)单元格 名字 初值 终值$B$15 每天最高生产利润 成本(元/台) 0.00 9,580.00可变单元格单元格 名字 初值 终值$E$3 A 产量(台) 0 11$E$4 B 产量(台) 0 10$E$5 C 产量(台
Microsoft Excel 14.0 运算结果报告工作表: 投资决策管理表格xlsx.xlsx生产利润最大化方案规划求解报告的建立: 2012-6-30 21:53:38结果: 规划求解找到一解,可满足所有的约束及最优状况。规划求解引擎规划求解选项目标单元格 (最大值)单元格 名称 初值 终值$C$15 每天最高生产利润 成本(元/吨) 237,180.00 237,180.00可变单元
来年资金分配预算项目1项目2项目3项目4利润大于20 3600 4800 3200 4000利润低于20 3200 3000 2500 3000与上年持平 2200 2200 2300 2100亏损 1800 1900 1800 2000乐观分配 3600 4800 3200 4000最大乐观分配 4800 分配决策 项目2悲观分配 1800 1900 1800 2000最大悲观分配 200