内部控制报告
内部控制报告200第号公司:我公司以年月日为基准日对贵公司的资产审核进行了专项审计,于年月日出具了资产审核专项审计报告。在审计过程中,我们对贵公司与审计相关的内部控制管理进行了了解、测评,以此来判断贵公司与审计相关的内部控制体系是否存在缺陷。根据我们的测评,发现贵公司与审计相关的内部控制体系存在如下问题。(1)生产成本控制力度不够,资源浪费现象严重。原因(略) 。(2)经营成本情况不明,账目信息混乱。原因(略) 。有效的内部控制体系可以及时防止和发现财务中出现的重大问题,降低或避免企业所面临的风险,而贵公司的内部控制体系已失去了监督功能。根据我方的测评,发现除了上述问题,贵公司还存在库存管理上的缺陷,具体情况略。本内部控制报告仅提供给贵公司董事会、企业上级管理部门以及国有资产监管机构使用。使用不当造成的后果,我方概不负责。会计师事务所年月日