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固定资产预算表

固定资产预算表序号项目名称开始时间结束时间计划今年投入明年以后投入预算总计1新项目2030405060708增添投资9010011012013014015资固定资产预算表序号项目名称开始时间结束时间计划今年投入明年以后投入预算总计1新项目2030405060708增添投资90100110120130

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利润表与利润分配表编制方法

利润表与利润分配表编制方法1.利润表的编制方法我国企业利润表的编制方法如下:(1)报表中的“本月数”栏反映各项目的本月实际发生数,在编报中期财务会计报告时,填列上年同期累计实际发生数;在编报利润与利润分配表单位名称:查验人员:索引号:截至时间:复核人员:单位:元项目名称上年数本年数项目名称上年数本年

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投资项目减值准备审批流程

投资项目减值准备审批流程1.投资项目减值准备审批流程与风险控制图投资项目减值准备审批流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理财务总监投资部主管投资部专员会计资金支付业务流程1.资金支付业务流程与风险控制图资金支付业务流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权

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兴蓉投资董事会议事规则

成都市兴蓉投资股份有限公司董事会议事规则(经2014年5月9日公司2014年第四次临时股东大会审议通过)第一章总则第一成都市兴蓉投资股份有限公司董事会议事规则修正案本修正案为对成都市兴蓉投资股份有限公司董事会议事规则(2012年7月修订民生投资管理股份有限公司董事会议事规则(经公司2013年5月22

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人力资源相关表格2

新员工培训成功检测表姓名所在部门总成绩序号测评项目分值评价备注1对企业经营理念的熟知与理解2对企业发展史的熟知与理解3对企业文化的熟知与理解4对企业规章制度的熟知与理解5了员工档案表个人基本信息情况姓名性别出生年月照片政治面貌身高体重婚姻状况视力左眼:右眼:身份证号码联系方式职称特长入职时间转正时间

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独立董事管理办法

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事管理办法第一章总则第一条为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会建设,山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事关于增补公司第七届董事会董事的独立意见根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所股票上市规则山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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某些特殊行业财务报告粉饰的手段

某些特殊行业财务报告粉饰的手段一、房地产企业统计结果显示,房地产是中国收入最高的行业之一,甚至超过了金融业,可我们经常在媒体上看到,房地产公司老总都表示利润在10左右,就让我们分析一下10这财务报告粉饰动机识别法识别报告粉饰是一个很专业、很复杂的问题。会计不是一门精确的科学,它对经济交易和事项财务结

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资金调度控制报告

1资金调度控制报告执行部门文书名称公司资金调度控制报告监督部门一、目的为加强公司的资金调度控制,规范资金调度流程,提高资金的使用效率,防范风险,发挥资金的规模效益,特对公司1资金调度控制报告一、目的为加强公司的资金调度控制,规范资金调度流程,提高资金的使用效率,防范风险,发挥资金的规模效益,特对公司

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现金盘点报告 表1

现金盘点报告表年月日现金面值数量金额盘点结果合计未报销费用异常及建议借支总计账面数盘点项目张数金额盘点数盘盈亏应收票据库存应收保证票据合计保管人主管盘点人现金盘点报告表年月日现金面值数量金额盘点结果合计未报销费用异常及建议借支总计账面数盘点项目张数金额盘点数盘盈亏应收票据库存应收保证票据合计保管人主

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资产状况分析表

1资产状况分析表公司名称:金额单位:元项目本期余额期初余额资产状况分析表公司名称:金额单位:元项目本期余额比较资产负债表编制单位:年度:资产期末余额年初余额增长(减少)金额排序比率排序金额百分比流动资产:货币资金5310958598-5489-9.37%111运营状况分析表():应收账款周转状况分析

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文件49 滞料出售损益明细表

滞存发生原因代码原因说明A正常品正常品库存时间超过3个月B质变正常品库存时间超过3个月但有质变C质量因素因质量或其他因素未能出售D次级品每批生产所发生的次级品存储超过3个月E客固定资产出售比价单日期名称高效动态吸附仪厂牌规格102GD使用部门附属设备购置日期单位台数量1使用年限比价记录厂商A公司B公

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会计科目使用说明

会计科目使用说明一、资产类科目(一)现金(科目编码1001):根据国家现金管理制度和结算制度的规定,允许企业使用现金结算的范围:1)职工工资、津贴;2)个人劳务报酬;3)根据国家规定颁发给个人的会计科目设计的原则会计科目的设计对会计账簿、会计报表的设计有直接影响,是会计制度中最重要的部分之一,在设计

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汇率与存款相关分析

汇率与存款相关分析存入资金(美元)10000存款利率2.25%存款期限1年汇率与本息和相关系数0.999410月份汇率本金利息本息和18.5685600.00160.5085汇率与外币存款相关分析存入资金(美元)10000存款利率2.25%存款期限1年汇率与本息和相关系数0.999410月份汇率本金

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金马股份内部控制管理制度

黄山金马股份有限公司内部控制管理制度第一章总则第一条为保证黄山金马股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理的合法合规、资产安黄山金马股份有限公司董事会议事规则(2008年1月28日经公司2008年度第一次临时股东大会审议通过;2014年6月21日经公司第六届董事会内部控制审计与内部控制自我评价审计指

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办公用品领用表24

办公用品领用表领用日期部门领用物品数量单价价值领用人签字20071030办公室工作服1¥130.00¥130.00张欢20071023办公室订书机2¥25.0办公用品领用表领用日期部门领用物品数量单价价值领用人签字2007101市场部工作服5¥130.00¥650.00刘洋和2007105行政部资料

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多角度地分析薪酬数据

所属部门求和项:实付工资求和项:工资总额办公室10819.713800财务部9979.758500人事部8347.210800销售部34057.22517150研发部14965薪资表工牌号姓名所属部门职务工资总额考勤应扣额业绩奖金办公室汇总¥13800.00财务部汇总¥8500.00人事部汇总¥10

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合同履行控制流程

合同履行控制流程流程名称合同履行控制流程流程编号主负责部门合同承办部门总负责人编制人编制日期对方单位合同承办部门法务部总经理合同履行控制流程说明流程目的加强合同履行过程管理,对合同履行验收制度第1条目的为监督合同的有效履行,避免或减少因违约或纠纷给公司带来的损失,特制定本制度。第2条适用范围本制度适

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盛达矿业关联交易管理制度

盛达矿业股份有限公司关联交易管理制度第一章总则第一条为规范盛达矿业股份有限(以下简称“公司”)的关联交易行为西藏矿业发展股份有限公司关联交易管理制度(经公司于2014年2月20日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过)第一章总则第一条为规范公西安旅游股份有限公司关联交易管理制度(经2013年9月9日

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13审计约定事项控制表

13审计约定事项控制表被审计单位名称:地址委托目的联系人约定书编号电话、传真审计期间审计开始日预计收费预计完成日实际收费实际完成日报告书份数制表:13审计约定事项控制表被审计单位名称:地址委托目的联系人约定书编号电话、传真审计期间审计开始日预计收费预计完成日实际收费实际完成日报告书份数制表:利润敏感

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成本费用内部控制

一、成本费用内部控制制度1.目的为了加强公司成本费用的内部控制、降低成本费用、防范成本费用中的差错与舞弊,根据财政部内部会计控制规范等法律、法规,结合本公司成本费用支出的特点和管理需要制定本制度成本费用的内部控制企业成本费用控制的目的在于将企业成本费用控制在企业预定的水平上。企业成本费用的控制是一个

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请款单1

请款单申请部门采购部项目验收日期客户名称付款摘要金额项目材料采购201235科创电子购电子元件货款¥24318.58项目材料采购2012412安然电电付款申请单NO:请款日:年月日付款日年月付款申请单NO:请款日:年月日付款日年月请款单申请部门:年月日项目验收日期客户名称付款摘要金额开户行帐号备注批

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