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生产销售预算表期初库存生产数量销售数量销售价格(元)销售收入(元)名称单位上年度实际本年度预算上年度实际本年度预算上年度实际本年度预算上年度实际本年度预测上年度实际本年度预算差异情况说明合计一、生产销售预算表期初库存生产数量销售数量销售价格(元)销售收入(元)名称单位上年度实际本年度预算上年度实际本[ Tag ]
24 产品销售预算表单位:元季 度 1 2 3 4 全年预计销售量甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合 计
产品销售预算表产品名称: 金额单位:元项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量预计销售单价预计销售收入期初应收账款第一季度销售收现第二季度销售收现 第三季度销售收现 第四季度销售收现 现金收入合计
年度生产预算表季度预算项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年产品 A预算销售量加:预算期末库存预算需要量减:期初库存预算生产量
生产成本预算表编号: 月 月月份 月份 月份 月份成本项目预算金额 % 预算金额 % 预算金额 % 预算金额 %原料成本物料成本直接工资薪 资外 协油料费电力费差旅费维护费保险费运 费间接投资间接物料租 金水电费劳保费医保费杂
1年度销售预算表编制部门 年度销售产品 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计规格预计销售数量销售单价产品 A预计销售额规格预计销售数量销售单价产品 B预计销售额预计销售合计
生产成本预算表编号: 预算年度:____年 金额单位:万元第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度成本项目预算金额比上年度降幅预算金额比上年度降幅预算金额比上年度降幅预算金额比上年度降幅原料成本物料成本直接工资薪 资外 协油料费电力费差旅费维护费保险费运费间接投资间接
生产销售预算表期初库存 生产数量 销售数量 销售价格(元) 销售收入(元)名称单位上年度实际本年度预算上年度实际本年度预算上年度实际本年度预算上年度实际本年度预测上年度实际本年度预算差异情况说明合计填制说明 本公司年度生产、销售计划可按产品系列或品类明细填列
1生产成本预算表填表人: 填表日期: 年 月 日成本项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计原料成本物料成本人员工资水 电 费差 旅 费维 修 费保 险 费运 费折 旧 费间接投资间接物料租 金食 宿 费医 药 费其 他加工费合 计
1生产成本预算表月份 月份 月份 月份月份成本项目 预算金额 % 预算金额 % 预算金额 % 预算金额 %原料成本物料成本油料费生产人员工资折旧费日常维护修理费生产管理费用其他费用期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值 100% 100% 100% 100
二、生产成本预算表产品名称 产量(单位)项目名称 年度预算 单位产品生产成本一、直接材料成本 单位 总耗量单价(元) 总金额(元)上年度实际本年度预算差异情况说明1.原材料2.燃料、动力3.外购半成品4.修理用备品备件小计 -标准工时 总工时 工时工资 总金额二、直接人工成本三、分配制造费用四、生产成本总计填制说明1.本表按产品填列,一产品一表,多个产品可增加表页2.本表
生产成本预算表产品名称 产量(单位)项目名称 年度预算 单位产品生产成本一、直接材料成本 单位 总耗量单价(元) 总金额(元)上年度实际本年度预算差异情况说明1.原材料2.燃料、动力3.外购半成品4.修理用备品备件小计 -标准工时 总工时 工时工资 总金额二、直接人工成本三、分配制造费用四、生产成本总计填制说明1.本表按产品填列,一产品一表,多个产品可增加表页2.本表产品
一、生产销售预算表期初库存 生产数量 销售数量 销售价格(元) 销售收入(元)名称单位上年度实际本年度预算上年度实际本年度预算上年度实际本年度预算上年度实际本年度预测上年度实际本年度预算差异情况说明合计填制说明 本公司年度生产、销售计划可按产品系列或品类明细填列
生产辅助材料采购预算表部门名称:生产中心物品名称及规格 单位 单价 期初库存金额 生产需用量 生产需用金额 预计采购量 预计采购金额 库存结余金额合计
生产用低值品需求预算表部门名称:生产中心品名及规格 计量单位 期初金额 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额 采购数量合计采购金额 结存金额-生产用低值品需求预算表
控制器生产预算表编制单位:生产中心产品项目 期初结存量 销售需求量 需要生产量 期末结存量