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各月生产成本分析成本项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月直接材料 502 510 480 482 492 485 510 523直接人工 370 380 367 326 310 410 400 395制造费用 256 230 160 100 99 102 110 109产品生产成本
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行标签 求和项:求和项:费用白砂糖 11000辣椒粉 20160山梨酸钾 9250食用油 15000天然香料 34960味精 19200新鲜牛肉 464800盐 4000总计 578370总计 1156740求 和 项 : 求 和 项 : 费 用白砂糖辣椒粉山梨酸钾食用油天然香料味精新鲜牛肉 盐总
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历史成本分析法历史数据 高低点法日期 产量 成本 最高产量 12983301月 1029830 360440.5 最低产量 10061072月 1198270 359481 最高成本 454415.53月 1127830 394740.5 最低成本 352137.454月 1298330 4544
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项目成本执行统计表项目名称: 22.9738 万m2 地下面积:万m2序号 成本内容/合同名称建面(万m2) 22.9738 动态成本(万元)+已发生成本统计(万元)单方成本(元/m2)目标成本(万元)签约金额审定洽商变更金额其它已确定发生金额总计 3,870.83 88
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固定资产大修理预算制表部门:生产中心月份 行次 固定资产编号 固定资产名称 原值 累计折旧 预计需要时间 预计修理费 预计备品备件支出 其他材料支出 预计总支出 大修理原因一月 123二月 123三月 123四月 123五月 123六月 123七月 123八月 123九月 123十月 123十一月
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2007年10月份华美厂员工生产量统计编号姓名 总生产量(袋) 实际生产天数(天)日均生产量8 曾小红 6590 22 3002 周娟 6590 21 3147 王华 5200 22 2364 杨小梅 5200 21 248
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人员工资福利合计部门名称:人力资源部项目 部门人数 工资总额 月度奖金 年底双薪 福利费 工会经费正常人员情况 - - - - - -增减人员情况 - - - - - -合计 - - - - - -教育经费 公积金 养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 05年总计 04年1-10- - -
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劳保品需求预算表部门名称:行政事务部物品名称及规格 单位 单价 期初库存金额 部门需用量 部门需用金额 预计采购量 预计采购金额合计库存结余金额劳保品需求预算表
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学员基本信息资料学号 姓名 性别 班级 专业 籍贯 联系方式 宿舍号20083772 刘欢 女 一年级一班计算机信息管理北京 1328645*15幢21020083773罗扬 男 一年级一班计算机信息管理上海 1312451*16幢10120083774卿明 男 一年级一班计算机信息管
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预付账款月发生额表客户名称: 签名 日期 档案号:审计项目: 编制人: 索引号:会计截止日: 复核人: 页次:索引 科目代码及名称 方向 月份 月初余额 本月借方发生额 本月贷方发生额 月末余额 备注000000000000合计 - - - -审计说明
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工资表日期 2010/3/21序号 应纳税工薪范围 上限范围 扣税百分率 扣除数 起征额1 不超过500元 0 0.05 0 18002 超过500元至2000元部分 500 0.1 253 超过2000元至5000元部分 2000 0.15 1254 超过5000元至20000元部分 5000
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闲置固定资产明细表制表日期: 年 月 日财产编号 名称 规格 厂牌 数量 单位账面价值 使用情况(年限) 闲置原因处理意见总价 已提折旧 净值 取得 耐用 已使用00000000000000批准: 财务审核:
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区域A 区域B 区域C 区域D2011 21 86 24 902012 934 820 880 980区 域 A 区 域 B 区 域 C 区 域 D02 0 04 0 06 0 08 0 01 0 0 01 2 0 02 0 1 12 0 1 2
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1月份销售情况统计表日期 产品型号 订货单位 单价 数量 业务员 销售额2013/1/2 CX12 泰达商场 80 26 王可 20802013/1/3 CX12 人民商场 85 30 唐明 25502013/1/6 CX13 苏天酒店 89 26 王可 23142013/1/8 CX14 人民商
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销售数据表产品名称上年同期累计数 本年实际累计数销售数量 销售收入 销售税金 销售成本 销售利润 销售数量产品A 187 8,155.00 251.99 4,500.00 3,403.01 390产品B 287 10,340.00
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销售业绩管理产品名称 销量 销售额玉兰油 570 ¥5,464,541兰蔻 560 ¥5,454,542雅芳 545 ¥2,346,544妮维雅 350 ¥5,452,131欧莱雅 356 ¥2,534,421依泉 365 ¥2,654,621卡尼尔 326 ¥1,234,512旁氏 234 ¥1
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公司应收账款汇总管理表公司应收账款汇总管理表
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审计工作底稿客户名称:ABC股份有限公司编制: XXX 日期: 2004/2/10 项目页次:期间/时点:2003-12-31 复核: XX 日期: 索引号: A4底稿名称:应收账款应收账款账 龄 期初数 期末数 AJE RJE 审定数1年以内 3,489,242.87 3,298,473
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应收账款表单交易日期 客户 应收金额 本期已收款金额 未收款金额 付款期限2013/7/7 晓晓实业 28,000.00 28,000.00 30天2013/7/24 霁雪企业 52,000.00 30,000.00 22,000.00
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返回总览应收系统数据表序号 表名 表描述1STInvoice 销售发票2STInvoiceDetail 销售发票分录表3t_rp_ARBillOfSH 收、付款单对应的应付、应收款4t_RP_Bill 应收应付票据表5t_rp_bill_discount 应收票据贴现6t_RP_Bill_Endo
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