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基本数据贷款金额 1500000名义利率 8.50%年还款频率 12贷款期限 8开户费用 1.80%账户服务费/月 250计算数据开户费账户服务费实际借款贷款期限实际利率月支付金额(贷款)月实际支付金额贷款月实际成本
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第 1 页,共 50 页家电及家具预算报价序号 部位 装饰做法 数量 单位 主材单价 主材合价一客、餐厅、卧室、书房、过道1 电视及配套 飞利浦(PHILIPS) 42PFL1300/T3 42英寸 全高清液晶电视 黑色 1.00 台 2997 29972 沙发 司库诺SF-5002 1.00 套
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2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.002 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 1680.003 9885.8
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成本白皮书第 1 页,共 257 页一、天棚工程序号 项目名称 工程量计算方法 单位项目成本分析备注项目名称 数量 单位 单价(元) 金额(元)人工费 1 M2 22 22机械费 1 M2 1.5 1.5湘杉 13.53 m 0.9 12.177五夹板 0.37 张 35 12.95铁钉 0.68
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产品成本预算 单位:元项目 单位成本 生产成本 期末存货 销售成本每单位 投入量(千克、小时) 成本 (640件)(20件) (630件)直接材料 5 10 50 32000 1000 31500直接人工 2 10 20 12800 400 12600变
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盥洗室装修费用清单项目 数量 单项费用 总计费用估价 实际 估价 实际浴盆/喷头0 00 00 00 0抽屉0 00 0台面0 0龙头0 00 00 0地面0 0五金件0 00 0灯具0 0水池0 0马桶0 0排气扇0 0墙面0 0窗户0 0其他0 0合计 0 0不可预计费用加 30% 0 0总计
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生产成本核算表耗用原料直接原料原料名称 规格 领料单号码 单位 数量 单价金 额耗用材料直接物料物料名称 规格领料单号 码单位 数量00000000000合计 0 0 合计 0直 接 人 工 已分配制造费用 成 本 汇 计 单 位 成 本制造单位日期 工时数 工资率 金额 工时数 分摊率 金额项
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现金持有总成本方案项目 甲 乙 丙 丁现金持有量 50000 70000 90000 1100000机会成本 6000 8000 10000 13000管理成本 20000 20000 20000 20000短缺成本 8000 4000 3000 2000总成本 34000 32000 33000
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月末生产成本汇总表月份: 4产品 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 成本总额 转出金额 转出数量 期末数产品1 58697 936886 765973 929483 52835 7925产品2 67739 789640 437957 87359 54818 5638产品3 78380 2574
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日常费用记录统计表序 号 日 期 员工姓名 性 别 部 门 费用类别 入 额 出 额0001 13/1/10 王阳 女0003 13/1/21 刘江海 男0019 13/3/18 刘江海 男0021 13/3/26 张静 女0004 13/1/25 曾冉 女0005 13/1/26 李惠惠 女00
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日常费用统计表统计时间: 2008/8/21序号 时间 经办人 所属部门 用途 收入金额 支出金额 备注1 2008年5月1日 刁三 销售部 销售收入 ¥230,000.00 ¥2,500.002 2008年5月1日 周其 计划部 办公费 ¥30,100.003 2008年5月4日 李赵 财务部
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一季度费用明细表月份 费用监控类型 项目内容 使用部门 发生金额2012/1/1 A类费用 业务招待费 销售部 1520.82012/1/2 A类费用 低值易耗品摊销 销售部 5002012/1/3 A类费用 会议费 销售部 8002012/1/4 A类费用 办公费 销售部 12502012/1
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库存现金盘点表单位名称: 会计期间:会计主管: 出 纳:日 期: 日 期:实点现金 账实核对货币面额 张数 金额 项 目 金 额100元 - 实点现金 -50元 - 加:已付款未入账单据20元 -10元
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同类子产品成本比较项目 直接材料 直接人工 制造费用 其他 合计A产品 15600.00 10200.00 3642.10 290.00 29732.10B产品 14570.00 12306.00 3243.10 290.00 30409.10C产品 16000.00 15856.00 3555
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2013年三项费用预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013 制表时间 2012/11/1月份: 1 2 3 4 5 6 7 8管理费用 21,160 21,261 21271 22262 22315 22315 22315 22315营业费用 2853.5 2816 2816 2816
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2006年上半年日常费用统计月份 管理费 差旅费 通讯费 交通费 培训费 其他1 12568.50 7800.00 8546.00 11000.00 5000.00 2000.002 15680.80 5600.00 7800.00 11280.00 4600.00 1680.003 9885.8
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历史数据月份 产量 成本 高低点法1月 66021 730620 固定成本2月 32885 361990 单位变动成本3月 45743 489910 预测产量 1000004月 90365 958530 预测总成本5月 6286 691606月 51532 5524707月 84075 86808
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返回总览成本管理(工业)系统数据表序号 表名 表描述1cbAssExpenseInfo 辅助生产耗用表2cbAssistDistrbuteInfo 辅助生产费用分配表3cbBalance 成本余额表4cbCalinfoDetail 成本计算单直接材料分配明细表5cbCompleteQty 完工产量
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集团销售费用预算汇总表编制部门: 单位:元类别 费用项目 分公司合计 总部合计 总计 占收入% 比上年同期+、上旬 中旬 下旬 合计 上旬 中旬 下旬 合计 上旬 中旬 下旬 合计固定费用一、经常性项目租赁费广告费其中: 媒体广告宣传物品促销活动费用其它广告宣传费办公费挂靠管理费
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名称 上年销售情况 本年销售情况销售收入 销售成本 销售数量 销售单价 单位成本 销售成本率 销售收入 销售成本产品A 7368.32 4056.23 95 77.56 42.70 55.05% 7316.52 4125.01产品B 2759.19 4729.31 52 53.06 90.95 1
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