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家电年销量统计(单位:万元)品牌产品类别第一季度第二季度第三季度第四季度全年销量长城空调¥4630¥2400¥4160¥3400¥14590家电年销量统计(单位:万元)品牌产品类别第一季度第二季度第三季度第四季度全年销量国爱冰箱¥6040¥4160¥4960¥4160¥193202005实际销量与预[ Tag ]
2005实际销量与预测销量 8月份 实际销量 预测销量1月 45283 430002月 56432 500003月 54532 550004月 39865 560005月 37643 450006月 31876 400007月 40963 350008月 45423 380009月 49567 4500010月 53267 5000011月 63876 5800012月 58247 60000实
数码公司进销存汇总表商品名称 单位 单价 上月库存 本月调入 本月售出 本月调出 本月结余K108录音笔 支 ¥539.00 24 7 5 5 21K208录音笔 支 ¥525.00 41 10 34 5 12K218录音笔 支 ¥385.00 17 49 34 5 27K238录音笔 支 ¥350.00 33 27 47 3 10K8/8G MP4 台 ¥846.00
家电年销量统计(单位:万元)品牌 产品类别 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年销量长城 空调 ¥4,630 ¥2,400 ¥4,160 ¥3,400 ¥14,590喜乐 空调 ¥3,400 ¥4,160 ¥4,630 ¥2,400 ¥14,590永利 电风扇 ¥4,160 ¥3,400 ¥4,960 ¥4,160 ¥16,680傅里叶 电视机 ¥4,160 ¥3
家电年销量统计(单位:万元)品牌 产品类别 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年销量国爱 冰箱 ¥6,040 ¥4,160 ¥4,960 ¥4,160 ¥19,320好望角 冰箱 ¥6,700 ¥4,920 ¥2,400 ¥5,850 ¥19,870万喜 冰箱 ¥5,850 ¥4,960 ¥7,530 ¥3,840 ¥22,180顾家 厨卫电器 ¥4,620 ¥3
成本收益利润汇总表产品代号 产量(件) 价格 总成本 平均成本 边际成本 总收益AUK0001 1200 50 61,500AUK0002 1240 50 63,000AUK0003 1190 50 60,000AUK0004 1360 50 67,500AUK0005 1320 50
名称 上年销售情况 本年销售情况销售收入 销售成本 销售数量 销售单价 单位成本 销售成本率 销售收入 销售成本产品A 7368.32 4056.23 95 77.56 42.70 55.05% 7316.52 4125.01产品B 2759.19 4729.31 52 53.06 90.95 171.40% 2739.23 4894.91产品C 8246.31 7912.03 85 97.02
集团销售费用预算汇总表编制部门: 单位:元类别 费用项目 分公司合计 总部合计 总计 占收入% 比上年同期+、上旬 中旬 下旬 合计 上旬 中旬 下旬 合计 上旬 中旬 下旬 合计固定费用一、经常性项目租赁费广告费其中: 媒体广告宣传物品促销活动费用其它广告宣传费办公费挂靠管理费员工保险支出上级分摊费用其中:折旧递延资产摊销二、非经常性项目教育培训费行政扣罚损失低值易耗品摊销小
月末生产成本汇总表月份: 4产品 期初数 直接材料 直接人工 制造费用 成本总额 转出金额 转出数量 期末数产品1 58697 936886 765973 929483 52835 7925产品2 67739 789640 437957 87359 54818 5638产品3 78380 257473 437163 490872 71237 8438产品4 95203 85829 121955
_________公司滞留资产分类汇总表2005年 月 单位:元月 份 上 期 本 期 变 动(本期-上期) 说 明备注类 别 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 增 加 减 少存货原材料半成品产成品设备备件小 计固定资产机器设备小 计合 计公司总经理: 财务负责人: 制表人:备注: 此表于次月6日前必须报送集团总部财务
盘点盈亏汇总表年 月 日部门 类别 品名及规格 单位 单价 调整后账面数量 盘点数量盘盈 盘亏 差异原因数量 金额 数量 金额 说明 对策- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合计 0 0 0 0 0 0会计主管: 制表
货币资金评估汇总表评估基准日:表3-1被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注3-1-1 现金 - - - #DIV/0!3-1-2 银行存款 - - - #DIV/0!3-1-3 其他货币资金 - - - #DIV/0!合 计 - - - #DIV/0!评估人员
员工工资表员工编号 姓名 部门 实发总工资GX0001 张伟 销售部GX0002 杨涛 销售部GX0003 马维 销售部GX0004 李丹 销售部GX0005 赵敏 销售部GX0006 薛敏 销售部GX0007 周娜 市场部GX0008 杨娟 市场部GX0009 谢静 市场部GX0010 李涛 市场部GX0011 刘烨 办公室GX0012 阳阳 办公室GX0013 曹静 办公室GX0014 董涛
成本差异汇总表生产通知号码 产品名称 生产数量 原料成本 物料成本 人工成本 生产摊费 售价 毛利估计 实际 估计 实际 估计 实际 估计 实际 估计 实际0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
资产评估结果汇总表评估基准日:表1被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币万元项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率A B C=B-A D=C/A100%1 流动资产 - - - #DIV/0!2 非流动资产 - - - #DIV/0!3 其中:可供出售金融资产 - - - #DIV/0!4 持有至到期投资 - - - #DIV/0!5 长
各部门日常费用汇总表公司名称 华云信息有限公司求和项:金 额 列标签行标签 办公费 差旅费 交通费 宣传费客服部 ¥4,560.00 ¥5,210.00 ¥3,214.60 ¥5,150.10生产部 ¥38,482.00 ¥8,300.90 ¥2,681.00 ¥7,557.50维修部 ¥15,583.80 ¥9,218.50 ¥718.30 ¥29,925.80销售部 ¥16,909.30
资产评估结果分类汇总表资产占有单位名称: 评估基准日:序号 科目名称 账面价值 账面调整值 调整后账面值 评估价值 增值额 增值率%1 一、流动资产合计 - - - - -2 货币资金 - -3 短期投资 - -4 应收票据 - -5 应收账款 - -6 减:坏账准备 - -7 应收账款净额 - - - - -8 应收股利 - -9 应收利息 - -10 预付账款 - -11 应收补贴款 -
各部门资本性预算明细汇总表编制部门: .第 张,共 张 单位: 元部门 项目编号 项目总金额 预计本期支付今额 累计付款 备注预计支付前期欠款 预计支付本期欠款 合计 其中:上旬 中旬 下旬生产技术部上海制药部职能部门合计其中: 行政部 运营部研究院供应部质监部财务部人力资源部营销人力资源中心总裁办开发部研发部销
呆帐核销汇总表项目名称 2008年之前 2008年 合计票据数目 金额 票据数目 金额 票据数目 金额0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
车间制造费用预算明细及汇总表编制部门:第 张,共 张序号 费用项目 全月合计 前处理车间蜜丸车间固体车间口服液车间合成车间四车间 提取车间提取车间(向塘)设备动力部1 燃料及动力2变动费用 劳动保护费3 固定费用非记件人员工资4 非记件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括:电话费低值易耗品邮递费交际应酬费文具纸张等杂费9 机物料消耗11 其它其中包括:租赁费