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年度销售量增减变动报表月份销量增长率关注2006年1月2500-2006年2月280012.00%2006年3月330017.86%2006年4月370012.12%2006所有者权益(股东权益)增减变动表企业名称华云信息有限公司日期:项目行次本年数一、实收资本(股本)年初余额114000.00本年[ Tag ]
1 2014 年度中央企业预算报表编制说明 一、编制范围本套报表编制范围包括中央企业及其所控制的全资或控股的子企业(含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等) 。二、录入级次凡纳入本套报表范围的企业及其二级子企业都应逐户录入本套报表,所属二级以下子企业并入第二级进行填报。需单独上报预算报表的二级以下重要子企业,如主体上市企业所属上市公司的二级子企业等,由国资委另行规定
企业年度财务决算管理及报表编制工作要求为做好年度企业财务决算管理工作,进一步提高企业财务管理水平和会计信息质量,更好地为企业经营管理和出资人监管工作服务,根据企业财务决算报告管理办法和企业会计准则等国家有关财务会计制度规定,特制定年度企业财务决算报表及编制说明,并就有关事项和工作要求通知如
1固定资产增减明细表编号: 填表日期:年 月 日本月增加 本月减少会计科目资产编号资产名称规格增减原因使用部门数量金额使用年限月折旧额数量金额使用年限已提折旧月折旧额
表 7-5 产销量与资金变化情况表年度 产销量(X i) (万件) 资金占用(Y i) (万元)2001200220032004200520061201101001201301401009590100105110
企业内部银行管理制度下面是某公司制定的企业内部银行管理制度,供读者参考。企业内部银行管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了规范和加强集团公司的资金管理,发挥集团资金的最大效能,保障集团公司生产经营活动及基建、技改任务的资金需要,提高经济效益,特制定本制度。第 2 条 本制度是集团公司资金管理、借贷、调配、使用和结算的规范,集团公司所属核心层、紧密层企业及其他有资金收付业务的部门和单位,都
固定资产增减变动分析项目 年初数 年末数 本期增加/减少固定资产原值 4450000 4848500 398500固定资产折旧 1050200 1210500 160300固定资产净值 3399800 3638000 238200固定资产报废 89000 125000 36000分析指标:增长率 5.35%更新率 8.22%退废率 0.81
所有者权益(股东权益)增减变动表企业名称 华云信息有限公司 日期:项 目 行次 本年数一、实收资本(股本)年初余额 1 14,000.00本年增加数 2 4,225.56其中:资本公积转入 3 680.00盈余公积转入 4 789.56利润分配转入 5 1,256.00新增资本(或股本) 6 1,500.00本年减少数 7 3,500.00年末余额 8 14,725.56二、资
所有者权益(股东权益)增减变动表企业名称 日期:项 目 行次 本年数 上年数一、实收资本(股本)年初余额 1 13,500.00 8,890.00本年增加数 2 4,225.56 2,477.00其中:资本公积转入 3 680.00 500.00盈余公积转入 4 789.56 598.00利润分配转入 5 1,256.00 879.00新增资本(或股本) 6 1,500.00 500
所有者权益增减变动表项目 行次 本年数 项目 行次 本年数一、实收资本(或股本) 1 五、未分配利润 48年初余额 2 年初未分配利润 49本年增加数 3 本年净利润(净亏损以“-”号填列) 50其中:资本公积转入 4 本年利润分配 51盈余公积转入 5 年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)52 -利润分配转入 6 53新增资本(或股本) 7 54本年减少数 8 55年末余额 9 - 补充
价格 年销量¥100 8200¥120 8180¥140 7500¥160 6500¥180 5000¥200 4000年 销 量 受 价 格 的 变 动 趋 势 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 001 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0
序号 业务员 客户名称 客户性质销售金额 备注1李明 张小项 老客户 1000002李明 张小英 老客户 500003李明 刘知清 老客户 1500004李明 刘红军 新客户 800005李明 刘红项 老客户 0流失6李明 刘红英 新客户 750007李明 吴小芳 老客户 580008李明 赵程 新客户 1180009张红 林佳 老客户 7800010张红 林小艺 老客户 20000011张红
产品销售利润年度报表产品名称 销售量 销售收入 销售成本 销售税金及附加 营业费用 销售利润A 1780 ¥ 478,520 ¥ 278,000 ¥ 37,044 ¥ 32,444 ¥ 131,032B 25100 ¥ 521,500 ¥ 285,000 ¥ 27,930 ¥ 35,358 ¥ 173,212C 35620 ¥ 870,000 ¥ 650,000 ¥ 63,700 ¥ 58,98
月份 销售量 广告费 展览费 销售人员佣金运输费 包装费2006年1月 37800 12000 35000 80000 43000 110002006年2月 40000 12000 35000 130000 52000 150002006年3月 50000 12000 35000 150000 57000 195702006年4月 52000 12000 35000 158000 62000 2
2005实际销量与预测销量 8月份 实际销量 预测销量1月 45283 430002月 56432 500003月 54532 550004月 39865 560005月 37643 450006月 31876 400007月 40963 350008月 45423 380009月 49567 4500010月 53267 5000011月 63876 5800012月 58247 60000实
长江化工河东分厂2006年度生产情况品名 第一季度(万吨)第二季度(万吨)第三季度(万吨)第四季度(万吨)年产量(万吨)碳氨 2.24 2.31 2.42 2.02 8.99合成氨 2.21 2.41 2.35 2.42 9.39硫酸 1.52 1.6 1.58 1.85 6.55烧碱 2.32 2.4 2.45 2.24 9.41碳酸铵 1.85 1.7 2.05 2.15 7.75长江化工河
附件1单位汇总封面2009年度中央企业财务预算报表汇 总 单 位 名 称: (公章)单 位 负 责 人: (签章)填 表 人:编 制 日 期:2009年 月 日国务院国有资产监督管理委员会印制 1 企业(单位)统一代码分户录入封面 2009年度企业财务预算报表(各级质检部门核发) 本企业代码 上一级企
年度销售量增减变动报表月份 销量 增长率 关注2006年1月 2500 -2006年2月 2800 12.00%2006年3月 3300 17.86%2006年4月 3700 12.12%2006年5月 4500 21.62%2006年6月 3500 -22.22% 关注,负增长2006年7月 3200 -8.57% 关注,负增长2006年8月 3000 -6.25% 关注,负增长2006年9
附件1单位汇总封面2014年度中央企业预算报表汇 总 单 位 名 称: (公章)单 位 负 责 人: (签章)填 表 人:编 制 日 期:2014年 月 日国务院国有资产监督管理委员会印制 2 企业(单位)组织机构统一代码分户录入封面 2014年度企业预算报表(各级质检部门核发) 本企业代码 上一级企
化工总厂2011年度一车间销量单位:吨产品名称 一季度 二季度 三季度 四季度次硝酸铋 14.06 81.84 25.53 63.73合成氨 26.51 54.40 12.76 73.65硫酸 77.37 24.42 58.98 11.67碳氨 87.47 68.50 67.83 17.61碳酸氢钠 50.49 90.47 19.51 26.80碳酸锶 42.01 50.13 32.37 33