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单位名称:制表人员:日期:所属时期或截至时间:复核人员:日期:产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份A期初数7.006.007.254.284.36单位名称:制表人员:日期:所属时期或截至时间:复核人员:日期:产品名称项目1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份A期初数7.006.[ Tag ]
12 主要产品单位成本表产品名称: 本月实际产量: 本年累计产量: 单位:元成本项目 历史最低成本 上年实际水平 本年计划 本月实际 本年累计实际平均直接材料直接人工制造费用产品生产成本制表: 主管
21 完工产品单位成本分析表产品名称 材料消耗 比例 人工费用比例例%制造费用 比例例%动力 比例例%合计 生产量 平均单位成本 上期单位成本 增减比例分析结果:分析人: 财务主管
基准单位成本分摊计算表单 位 分 摊 率 说 明规格、定格 产 量(A) 材 料(B)工 缴(C)材 料( D=AB)工 缴(E=AC)(1) 材料基准单位成本:实际材料成本= 元基准单位材料成本=实际成本总加权分摊率(D)=元=元(2) 直接人工基
1基准单位成本分摊计算表单位分摊率 说明规格、定格产量 材料(A) 工缴(B )材料(DAB)工缴(EAC)(一)材料基准单位成本:实际材料成本 元基准单位材料成本实际成本总加权分摊充(D)元元(二)直接人工基准单位成本:实际直接人工: 元基准单位直接人工实际直接人工总加权分摊率元元(三
1成品单位成本分析表编号: 月份:年 月产品名称材料消耗比例(% )人工费用比例(% )制造费用比例(% )合计生产量平均单位成本上期单位成本增减比例(% )文字分析分析人 财务主管 财务经理
成品单位成本分析表编号: 月份: 年 月产品名称材料消耗比例(% )人工费用比例(% )制造费用比例(% )合计生产量平均单位成本上期单位成本增减比例(% )文字分析分析人 财务主管财务经理
固定资产增减变动分析项目 年初数 年末数 本期增加/减少固定资产原值 4450000 4848500 398500固定资产折旧 1050200 1210500 160300固定资产净值 3399800 3638000 238200固定资产报废 89000 125000 36000分析指标:增长率 5.35%更新率 8.22%退废率 0.81
固定资产增减表固定资产类别: 统计日期: 年 月 日至 年 月 日 制表日期: 年 月 日会计科目财产编号资产名称规格增减原因单位本季增加 本季减少数量 金额 耐用年限 月折旧额 数量 金额 耐用年限 已提折旧财产管理部门负责人: 财会部门负责人:
比 较 利 润 表编制单位: 年度:项目 本期金额 上期金额 增加(减少) 金额排序金额 百分比一、营业收入 1,250,000 1,015,000 235,000 23.15% 1减:营业成本 750,000 670,000 80,000 11.94% 2营业税金及附加 2,000 1,800 200 11.11% 9销售费用 20,000 18,000 2,000 11.11% 8管理费用
单位名称: 制表人员: 日期:所属时期或截至时间: 复核人员: 日期:产品名称 项目 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份A期初数 7.00 6.00 7.25 4.28 4.36 4.56 3.56直接材料 12.00 13.00 5.00 6.00 6.00 12.00 13.00直接人工 4.00 4.60 1.14 1.88 1.90 4.00 4.60制造费用 2.0
计划单位成本与实际单位成本比较图表成本项目计划数 实际数产量 成本 产量 成本金额 百分比 金额 百分比变动成本500235,000.00 79.93%600275,200.00 85.15%固定成本 59,000.00 20.07% 48,000.00 14.85%合计 294,000.00 100.00% 323,200.00 100.00%计划单位成本 588.00实际单位成本 538.6
销售数据表产品名称上年同期累计数 本年实际累计数销售数量 销售收入 销售税金 销售成本 销售利润 销售数量产品A 187 8,155.00 251.99 4,500.00 3,403.01 390产品B 287 10,340.00 319.51 5,670.00 4,350.49 290产品C 35
主要产品单位成本表编制:产品名称 本月实际产量 本年计划产量规格 本年累计实际产量 上年同期实际产量计量单位 销售单价 上年同期销售单价成本项目 行次 历史先进水平年 上年平均 本年计划 本月实际 本年平均直接材料 1其中:原材料 2燃料及动力 3直接人工 4制造费用 5产品生产成本 6 - - - -
人员增减申请书申请部门: 日期: 年 月 日 编号:职位 编制人数现有人数 拟增减人数 工作内容需要日期 所需条件 增减理由年龄 学历董事长 总经理 人事部意见
所有者权益增减变动表项目 行次 本年数 项目 行次 本年数一、实收资本(或股本) 1 五、未分配利润 48年初余额 2 年初未分配利润 49本年增加数 3 本年净利润(净亏损以“-”号填列) 50其中:资本公积转入 4 本年利润分配 51盈余公积转入 5 年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)52 -利润分配转入 6 53新增资本(或股本) 7 54本年减少数 8 55年末余额 9 - 补充