热门搜索:
乙产品甲产品丙产品合计A材料费用8100559013690B材料费用78501092018770C材料费用6210792014130D材料费用1201012010直接材料公司行政费用汇总表费用类别费用名称费用内容1月2月3月4月5月发生额发生额发生额发生额发生额设备设施费用房租办公场所租金¥2500[ Tag ]
1 / 1坏账核销汇总表【表单 - 】 坏账核销汇总表年度 年度 合计项目客户名称 张数 金额 张数 金额 张数 金额坏账常被认为是企业的一项损失。当企业将坏账却认为坏账损失后,就要定期将其核销。坏账核销汇总表就是用来及时记录坏账核销情况的管理表格
1 / 3科目汇总表核算工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 正确合理地粘附原始凭证 业务发生时 尽可能地将同类原始凭证编制成原始凭证汇总表 业务发生时 根据原始凭证或者原始凭证汇总表,编制记账凭证 2个工作日内重点 编制记账凭证标准编制记账凭证C2 记账凭证一、原始凭证二、原始凭证汇总表程序C3 根据收款凭证、付款凭证登记现金日记账即时
1 / 1科目汇总表核算工作流程图编号
乙产品 甲产品 丙产品 合计A材料费用 8100 5590 13690B材料费用 7850 10920 18770C材料费用 6210 7920 14130D材料费用 12010 12010直接材料费合计 14060 19020 25520 58600直接人工费 7790 7870 11010 26670制造费用 5120 5210 8050 18380制造成本合计 26970 32100 44
公司行政费用汇总表费用类别 费用名称 费用内容1月 2月 3月 4月 5月发生额 发生额 发生额 发生额 发生额设备设施费用房租 办公场所租金 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500维修费 通讯线路维修费 ¥400 - ¥300 - -办公费用劳务费 办公场所清洁费用 ¥800 ¥800 ¥800 ¥800 ¥800办公用品费 文具、光盘等
基础数据表供应商编号 供应商名称 材料编码 材料类别 规格型号 单位 单价YQJ-0001 新为电子 DZ0001 电阻 25 支 0.25YQJ-0002 新为电子 DZ0002 电阻 32 支 0.33YQJ-0003 三河集团 DZ0003 电阻 100 支 0.58YQJ-0004 元丰今日 DZ0004 电阻 320 支 0.89JCK-0001 金元电器 DZ0005 电阻
_________公司滞留资产分类汇总表2005年 月 单位:元月 份 上 期 本 期 变 动(本期-上期) 说 明备注类 别 数 量 金 额 数 量 金 额 数 量 金 额 增 加 减 少存货原材料半成品产成品设备备件小 计固定资产机器设备小 计合 计公司总经理: 财务负责人: 制表人:备注: 此表于次月6日前必须报送集团总部财务
盘点盈亏汇总表年 月 日部门 类别 品名及规格 单位 单价 调整后账面数量 盘点数量盘盈 盘亏 差异原因数量 金额 数量 金额 说明 对策- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -合计 0 0 0 0 0 0会计主管: 制表
货币资金评估汇总表评估基准日:表3-1被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元编号 科目名称 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注3-1-1 现金 - - - #DIV/0!3-1-2 银行存款 - - - #DIV/0!3-1-3 其他货币资金 - - - #DIV/0!合 计 - - - #DIV/0!评估人员
员工工资表员工编号 姓名 部门 实发总工资GX0001 张伟 销售部GX0002 杨涛 销售部GX0003 马维 销售部GX0004 李丹 销售部GX0005 赵敏 销售部GX0006 薛敏 销售部GX0007 周娜 市场部GX0008 杨娟 市场部GX0009 谢静 市场部GX0010 李涛 市场部GX0011 刘烨 办公室GX0012 阳阳 办公室GX0013 曹静 办公室GX0014 董涛
成本差异汇总表生产通知号码 产品名称 生产数量 原料成本 物料成本 人工成本 生产摊费 售价 毛利估计 实际 估计 实际 估计 实际 估计 实际 估计 实际0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
资产评估结果汇总表评估基准日:表1被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币万元项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率A B C=B-A D=C/A100%1 流动资产 - - - #DIV/0!2 非流动资产 - - - #DIV/0!3 其中:可供出售金融资产 - - - #DIV/0!4 持有至到期投资 - - - #DIV/0!5 长
各部门日常费用汇总表公司名称 华云信息有限公司求和项:金 额 列标签行标签 办公费 差旅费 交通费 宣传费客服部 ¥4,560.00 ¥5,210.00 ¥3,214.60 ¥5,150.10生产部 ¥38,482.00 ¥8,300.90 ¥2,681.00 ¥7,557.50维修部 ¥15,583.80 ¥9,218.50 ¥718.30 ¥29,925.80销售部 ¥16,909.30
资产评估结果分类汇总表资产占有单位名称: 评估基准日:序号 科目名称 账面价值 账面调整值 调整后账面值 评估价值 增值额 增值率%1 一、流动资产合计 - - - - -2 货币资金 - -3 短期投资 - -4 应收票据 - -5 应收账款 - -6 减:坏账准备 - -7 应收账款净额 - - - - -8 应收股利 - -9 应收利息 - -10 预付账款 - -11 应收补贴款 -
各部门资本性预算明细汇总表编制部门: .第 张,共 张 单位: 元部门 项目编号 项目总金额 预计本期支付今额 累计付款 备注预计支付前期欠款 预计支付本期欠款 合计 其中:上旬 中旬 下旬生产技术部上海制药部职能部门合计其中: 行政部 运营部研究院供应部质监部财务部人力资源部营销人力资源中心总裁办开发部研发部销
呆帐核销汇总表项目名称 2008年之前 2008年 合计票据数目 金额 票据数目 金额 票据数目 金额0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
车间制造费用预算明细及汇总表编制部门:第 张,共 张序号 费用项目 全月合计 前处理车间蜜丸车间固体车间口服液车间合成车间四车间 提取车间提取车间(向塘)设备动力部1 燃料及动力2变动费用 劳动保护费3 固定费用非记件人员工资4 非记件人员福利费5 折旧费6 修理费7 办公费其中包括:电话费低值易耗品邮递费交际应酬费文具纸张等杂费9 机物料消耗11 其它其中包括:租赁费
销售收入,销售费用预算明细汇总表部 门合 计 OTC营销部其中:上海联络处医药科研营销上海医药销售处方药事业部集团公司总部预 算 项 目收入销 售 收 入现金收入其他收入收入合计支出原 材 料 (商品) 采 购燃料及动力直 接 人 工制 造 费 用销 售 费 用其中:广告宣传费物流费用管 理 费 用财 务
集团销售费用预算汇总表编制部门: 单位:元类别 费用项目 分公司合计 总部合计 总计 占收入% 比上年同期+、上旬 中旬 下旬 合计 上旬 中旬 下旬 合计 上旬 中旬 下旬 合计固定费用一、经常性项目租赁费广告费其中: 媒体广告宣传物品促销活动费用其它广告宣传费办公费挂靠管理费员工保险支出上级分摊费用其中:折旧递延资产摊销二、非经常性项目教育培训费行政扣罚损失低值易耗品摊销小