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预算执行情况分析表编号:040303预算执行部门:三厂项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月专项费用合计维修费加工费.部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目车辆运行费用工资福利社会保障费9月 10月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调
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2012年6月销售成本预测月份 销售量 销售成本1 5888 2004662 4555 926353 6532 2598404 6258 2397865 4605 112551SUMMARY OUTPUT回归统计Multiple R 0.995991687R Square 0.99199944Ad
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预算执行情况分析表编号:040309预算执行部门:人力资源部项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月人事专项费用合计招工专项费用存档费人才引进费职称评定费招工费残疾人保障金部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金
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xx项目成本测算可售面积: 万m2 户数: 3751费 用 明 细住宅(框架结构) 地上建筑面积总用地面积 11.1444 多层住宅户数 3751 多层商业容积率 3.20 多层公建配套总建筑面积 41.3392 高层住宅总商品房面积 27.2658 高层商业总回迁房面积 6.5492
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EOQ模型Page 1960.0 475.0 1435.0 in F8:年需求量 8000 100 2400.0 190.0 2590.0一次订货的订货成本 30 150 1600.0 285.0 1885.0 in F12:单位年储存成本 3.8 200 1200.0 380.0 1580.0
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预算执行情况分析表编号:040302预算执行部门:二厂项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 累计发生 调整前预算数部门专项费用生产水电各种用气生产产品用低值品其中易耗品其中劳保品其中物耗设备维修改造加工费试验费检测费生产报废毁损马池口搬家运费部门日常费用办公费低值
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北京京都会计师事务所存 货 及 产 品 销 售 成 本 预 算部门名称:仓储部项 目 2003年 2004年 2005年实际 1-10实际 11-12预测 全年预估 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度原材料期初余额加:本期购进材料 - - - - - -
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采购统计表月份: 11日期 商品名称 规格型号 商品单位 进货数量 进货单价 进货金额1日 五粮液 1*4 箱 20 ¥ 2,000.00 ¥ 40,000.002日 茅台 1*4 箱 18 ¥ 1,800.00 ¥ 32,400.005日 长城 1*4 箱 12 ¥ 1,200.00 ¥ 14
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单位产品成本核算表产品资料日期 序号 产品编号 产品名称 规格 单位1015 17 EZ 电视机用端子板 A615D 个本年计划产量 本年实际产量 本年累计产量 上年实际产量300,000 320,000 320,000 285,000本年销售单价 上年销售单价产品成本数据成本项目 历史先进水平2
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债券资本成本计算债券面值(元) 年利率 期限(年) 数量(份) 发行价(元) 费用率 所得税率¥500.00 8.65% 5 4000 ¥518.00 2.00% 33%筹资总额(元)¥2,072,000.00债券资本成本计算
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费结算凭证 总帐顺序码:科目编码:结算单位: 年 月 日 记 帐 日 期 月 日开支项目 单据张数开支金额 核准金额 备注予借: 元合计 0.00 0.00 结算后退(补) 元核准金额(大写) 银行: 元现金: 元负责人: 复核: 审核
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一月份日常费用开支统计表部门 预算开支标准 实际开支金额 超出金额行政部 ¥30,000.00 ¥32,000.00 ¥2,000.00财务部 ¥30,000.00 ¥28,000.00 ¥0.00人事部 ¥30,000.00 ¥28,000.00 ¥0.00研发部 ¥30,000.00 ¥36
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日期 支出统计 X轴误差 Y轴误差1/1 1500 5 01/6 2800 5 13001/11 3200 5 4001/16 6500 5 33001/21 5900 5 -6001/26 1300 5 -46001/31 4000 5 27002/5 2800 5 -12002/10 6300
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A产品成本最小化规划分析产品所需材料 甲材料、乙材料 材料名称 甲材料每日最小产量(吨) 80.00 单位成本(元) 40.00产品最低铁含量(吨) 30.00 每吨铁含量(吨) 0.35产品最低镁含量(吨) 8.00 每吨镁含量(吨) 0.05甲材料需求量(吨) 53.33乙材料需求量(吨) 2
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明细表编号经费明细表员工 结算期限姓名 员工编号 自职务职位 上司 至日期 部门 支付明细 住宿费 交通费 出差补助 伙食费 通讯费 接待费 其他 合计小计批准 记录 预借款 合计公司内使用栏 备注
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已知条件长期借款(万元) 300 年利息率 6% 筹资费率长期债券(万元) 200 年利息率 8% 筹资费率 3%优先股(万元) 300 年股息率 6% 筹资费率 5%普通股(万元) 700 第一年股利 2 筹资费率 6%留存收益(万元) 500 股利年增长率 3%现有资本合计(万元)2000 普
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XX项目目标成本测算(土地)建筑面积 407,872责任部门 序号 项目 单位 计量标准成本测算(土地版)工程量1 土地费用 建筑面积 发展部 1.1 土地综合价金 M2 土地面积发展部 1.2 土地契约税 M2 土地面积发展部 1.3 其他土地费 M2 土地面积2 前期工程费 建筑面
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单位:千元成本项目 上年实际成本 本年计划成本 本年实际成本变动成本 6660 7885 7580直接材料 5200 6300 5900直接人工 1200 1230 1300变动制造费用 260 355 380小计 6660 7885 7580固定成本 450 480 500固定制造费用 450
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生产成本与销售成本对比表期间 PBC58编制单位: 单位:人民币元项 目 本期数 上同期数 增减%原材料期初余额加: 本期购货净额减: 期末余额减: 其它发出额直接材料成本加: 直接人工成本加: 制造费用加:其他产品生产成本加: 在产品期初余额减: 在产品期末余额产成品成本加: 产成品期初余额减
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