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收款业务岗位责任制度

收款业务岗位责任制度第1条目的为明确收款业务管理的相关部门和岗位的职责权限,确保办理销售与收款业务不相容岗位的相互分离、制约和监督,特制定本制度。第2条财务部经理岗位责任1.审核公司成本费用业务岗位责任制度第1章总则第1条目的为防范成本费用管理风险,合理控制成本费用支出,需要明确内部成本费用管理业务

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合同管理流程2

合同管理流程流程名称合同管理流程流程编号主负责部门合同承办部门总负责人编制人编制日期对方单位合同承办部门财务部法务部总经理合同管理流程说明流程目的加强企业合同管理,促进合同有效履合同管理流程1.合同管理流程与风险控制图合同协议管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经

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固定资产投资管理制度

昆明云内动力股份有限公司企业管理制度固定资产投资管理制度昆明云内动力股份有限公司二O一三年八月三日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第昆明云内动力股份有限公司企业管理制度固定资产投资管理制度昆明云内动力股份有限公司二O一三年八月三日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第表4-2某固定资产投资项目现金流

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制造费用分配

注意:请在“宏”提示中启用“宏”!1制造费用分配表制造费用分配表年月日单位:元分配对象分配标准(生产工时)分配率分配金额合制造费用分配表制造费用分配表年月日单位:元分配对象分配标准(生产工时)分配率分配金额甲产品乙产品合计部门负责人:复表12-4辅助生产费用分配表(直接分配法)200年5月生产成本-

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财务成果会计岗位任职条件与职责

财务成果会计岗位任职条件与职责(一)财务成果会计岗位任职的基本条件基本要求相关说明1.学历方面本科或本科上学历,会计学、财务管理学或审计学专业2.专业经验具有两年或两年以上会计工作经验四、应付职工薪酬核算会计岗位任职条件与职责职责内容基本要求相关说明1学历专科及以上学历,会计、财务管理等相关专业2专

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企业筹资管理流程2

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介企业筹资管理流程相关部门证券法务部财务部总经理董事会股东大会企业筹资管理流程说明流程目的规定筹资管理权限及程序,降低资金成本,科学控制筹资风险适用范围本流程适用于企业资金筹集管理工作职企业筹资管理流程相关部门证券法务部财务部总经理董事会股东大会企业筹资

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ST河化内部问责制度

广西河池化工股份有限公司内部问责制度第一章总则第一条为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责,对因其个会、董事会或福建三木集团股份有限公司内部问责制度(2013年6月25日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过)第一章总则第一条为进证券代码:000797证券简称:中国武夷公告编号:2013-0

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皇台酒业董事会议事规则

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会议事规则甘肃皇台酒业股份有限公司董事会议事规则(经2014年6月6日第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过)尚需提交2013年度湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则第一条为了进一步规范湖北省广播电视信息网

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6-1长期借款

长期借款评估明细表评估基准日:表6-1被评估单位(或者产权持有单位):AAA金额单位:人民币元序号放款银行(或机构)名称发生日期到期日月利率%币种外币金额账面价值外币基准日汇率评长期借款评估明细表评估基准日:表6-1被评估单位(或者产权持有单位):AAA金额单位:人民币元序号放款银行(或机构)名称发

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经销商品出库管理制度2

11经销商品出库管理制度1.营业员填制要货通知单(12联),第1联留存,第2联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门的要货通知单,填制“经销商品出库单”13联,并备齐商品。13经销商品出库管理制度1.营业员填制要货通知单(12联),第1联留存,第2联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门的要货通

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衍生工具交易监督与检查管理制度

衍生工具交易监督检查流程部门步骤总裁财务总监证券部经理及交易专员审计人员证券投资专员衍生工具交易监督检查细则衍生工具交易监督检查细则规范了衍生工具交易监督与检查工作,有利于加强企业对衍生工具业务的监管,降低衍生工具带来的风险。下面是某企业制定的衍生工具交易监督检查细则,仅供读者参考衍生工具交易监督与

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应收账款会计岗位职责

应收账款会计岗位职责应收账款会计的岗位职责是在应收账款主管的领导下,建立和管理应收账款及欠款客户的档案,具体如图8-2所示。职责1协助主管制定应收账款管理制度、账款催讨办法等规章制度根据企业会应收账款会计岗位职责职责内容基本要求相关说明1学历大专及以上学历,会计、财务管理等相关专业2专业经验一年以上

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文件9支票使用登记簿

支票使用登记簿年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人月日备注支票使用登记簿支票使用登记簿年月日支票号码用途金额经办人收回日期备注支票使用登记簿年月日支票号码用途金额经办人收回日期备注11支票使用控制制度1.企业使用的所有支票必须从开户银行领购,若使用自制的支款凭证则必须经开户银行批准并预先

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第9章贷款购车计划

孙倩购车计划购房目标¥600000目前存款¥120000零存整取付款计划每期付款¥-5000期数(年)5利率3.50%存款总合¥327331需贷款金额¥152669年利率期贷款基本资料贷款金额200000贷款期限5贷款利率6.50%年偿还额¥48126.91月偿还额¥3913.23计划还款额实际归还

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工程进度款支付申请表

工程进度款支付申请表项目名称建设单位施工日期监理机构实际开工日期计划竣工日期本期完成工程量合同总价自开工累计完成工程量自开工累计支付工程款工程进度款支付说明:施工单位(项目经理签字、单位盖工程进度价款支付制度第1条目的1.及时、准确地支付工程项目的进度款项。2.确保工程项目的进度和质量符合要求。第2

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物业企业绩效考核全案1

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介第27章物业企业绩效考核全案27.1工程管理部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义公式资料来源1设施设备检修计划完成率月季年度100%设施p物业企业财会管理工具箱因为专业、原创和权威,所以更好!中华第一财税网(又名quot智董网quot),全

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日常费用统计表5

日常费用统计表时间员工姓名所属部门费用类型金额备注200971刘艳办公部办公费200购买打印机200973汪峰销售部招待费750交际应酬200977李蓓蕾日常费用统计表时间员工姓名所属部门费用类型金额备注200971刘艳办公部办公费200购买打印机200973汪峰销售部招待费750交际应酬20097

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组织架构的主要风险及管控

组织架构的主要风险及管控组织架构内部控制的核心是进行组织架构风险的管控。组织架构内部控制的最终目的就是建立完善的企业内部组织架构系统并使其平稳、有效地运行,确保企业战略目标的实现。1.1.1组织组织架构内部风险从组织架构的内部机构层面来看,其风险主要在于:内部机构设计不科学,权责分配不合理,可能导致

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员工基本资料

员工基本资料登记表员工编号姓名性别婚否出生年月学历政治面貌所属部门进公司时间户籍00001胡林男已婚1971.06大专党员人事部1999.09重庆00002杨瑜女未婚员工基本资料员工编号姓名性别所属部门联系方式00001沈敏女秘书处132568900002何俊男市场部131489500003陈依女接

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外币兑换明细表

外币兑换明细表制表(兑换员):日期:年月日币别张数牌价外币金额原外币兑换管理规范第1章总则第1条目的。为了规范酒店外币兑换业务流程,提高外币兑换员的业务能力与工作效率,特制定本规范。第2条适用范围。本规范适用于酒店外币兑换管理工作。第2外币贷款明细表编制单位:序号贷款项目原币币种原币金额合计一、短期

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万科公司章程

万科企业股份有限公司章程A+H草案目录第一章第二章第三章总则经营宗旨和范围股份第一节第二节第三节第四节股份发行股份增减和回购股份转让购买公司股份的财务资助第四章三湘股份有限公司章程2013年7月三湘股份有限公司章程目录第一章第二章第三章总则.甘肃上峰水泥股份有限公司章程二一四年四月目录第一章第二章第

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