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历年资产负债一览表单位:元年 月 日 年 月 日 年 月 日项 目 金 额 % 趋势 金 额 % 趋势 金 额 % 趋势资 产流动资产现金及银行存款应收款项存 货其 他长期投资及基金固定资产递延资产其他资产资产合计负债及净值流动负债短期借款应付款项其 他长期负债递延负
历年资产负债比较表单位:人民币年 月 日 年 月 日 年 月 日项 目金额 % 趋势 金额 % 趋势 金额 % 趋势资历产流动资产现金及银行存款应收款项存货其他长期投资及基金固定资产其他资产资产合计负债及净值流动负债短期借款应付款项其他长期负债其他负债负债合计资本公积及盈余本期损益净值合计负债及净值合计
1事业部(利润中心)资产负债简表年 月 日事业部名称:事业部负责人:项目 期初数 期末数 上年同期期初 上年同期末固定资产设备折旧流动资产原料物料半成品制成品应收票据应收账款合计其他资产应付账款应付票据其他应付账款借款合计净值上期净值本期利润相关分析审核: 制表:2
合并日的合并资产负债表(简表)日期:年 月 日 单位:元A 公司 B 公司 抵销分录 合并金额借方 贷方资产:货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产无形资产资产总计负债和所有者权益:短期借款应付账款其他负债负债合计实收资本(股本)资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计
合并资产负债表编制单位: 年 月 日 金额单位:元资产行次期末余额年初余额负债及股东权益行次期末余额年初余额1.流动资产 1 1.流动负债 45货币资金 2 短期借款 46结算备付金 3 向中央银行借款 47拆出资金 4 吸收存款及同业存放 48交易性金融资产 5 拆入资金 49应
2013年预算资产负债表资产负债表预算 2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月货币资金 160,000 6,696 6,696 7,031 7,700 7,828 7,995盈余资金 3,280 3,373 423 (1,390) (10,139) (24,614) (31,631)应收帐款款 48,000 50,220 50,220 52,731 57,753 58,712 59,96
资产负债表编制单位:资 产 年初数 期末数 负债及所有者权益流动资产: 流动负债:货币资金 467612042.59 735204841.84 短期借款短期投资 应付票据应收票据 363147625.88 624375709.86 应付账款应收股利 预收账款应收利息 应付工资应收账款 2622583.58 1003862.00 应付福利费其他应收款 1042071.58 416710.35 应付
比较资产负债表编制: 年 月 日 单位:元项 目
总 账科目代码 科目名称借或贷期初余额 借方合计 贷方合计借或贷1001 现金 借 5,600.00 26,900.00 26,680.00 借1002 银行存款 借 216,841.96 108,100.00 85,150.00 借1009 其他货币资金 借 0.00 0.00 0.00 借1101 短期投资 借 0.00 0.00 0.00 借1102 短期投资跌价准备 贷 0.00 0
公司代码 公司简称 year 销售利润率 资产负债率000002 深万科 1998 0.088839548 0.479478521 input1000006 深振业 1998 0.071126556 0.634245693 input2000016 深康佳 1998 0.049262981 0.684604202000016 深康佳 1998 0.049262981 0.68460420
资产负债表编制: 年 月 日 单位:元项 目 行
资 产 负 债 表 结 构 比 较 分 析编制单位: 年度:资产 年初余额 期末余额 上期结构本期结构比例增减结构排序增减排序流动资产:货币资金 58598 53109 26.70% 17.50% -9.19% 2 1交易性金融资产 461 0 0.21% 0.00% -0.21%应收票据 2600 2000 1.18% 0.66% -0.53% 9 7应收账款 5826 4
资 产 负 债 表 结 构 比 较 分 析编制单位:资产 年初余额 期末余额 上期结构 本期结构 比例增减 结构排序 增减排序流动资产:货币资金 58598 53109交易性金融资产 461 0应收票据 2600 2000应收账款 5826 4587预付款项 3000 5000应收利息 0 0应收股利 0 0其他应收款 5300 5000存货 11358 26669一年内到期
资产负债表编制单位:资 产 2005/12/31 2004/12/31 负债及所有者权益流动资产: 流动负债:货币资金 735,204,979.84 467,612,180.59 短期借款短期投资 应付票据应收票据 624,375,847.86 363,147,763.88 应付账款应收股利 预收账款应收利息 应付工资应收账款 4,000.00 122,721.58 应付福利费其他应收款 1,4
天恒集团2007年预算利润表项目 金额销售收入 ¥ 10,428,000.00销售成本 ¥ 2,125,000.00毛利 ¥ 8,303,000.00销售及管理费用 ¥ 1,379,000.00利息 ¥ -利润总额 ¥ 6,924,000.00所得税 ¥ 2,944,440.00税后净收益 ¥ 3,979,560.00制造费用预算季度 每件分摊费用 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年变
预计资产负债简表编制单位: 年月日 金额单位:元项 目 行次上年实际本年预算 增减额增减率(%) 项 目 行次上年实际本年预算 增减额增减率(%)1 2 3 4 1 2 3 4一、流动资产合计 1 一、流动负债合计 34货币资金 2 短期借款 35短期投资 3 应付票据 36应收票据 4