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1月 2月 3月部门A销售额 23 43 56部门B销售额 11 16 21毛利率 0.25部门A毛利 5.75 10.75 14部门B毛利 2.75 4 5.25合计 8.5 14.75 19.25
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员工编号 成绩 分数段P001 45 0P002 78 10P003 90 20P004 23 30P005 78 40P006 78 50P007 98 60P008 56 70P009 67 80P010 75 90P011 78 100P012 85
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商品销售量年份 销售量2002 4052003 4302004 4552005 4922006 5112007 5262008 5532009 5802010
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普通年金与先付年金本金、利息比较分析贷款资料表贷款额 ¥500,000.00年利率 7.00%贷款期限 5普通年金本息合计先付年金本息合计各年份本金、利息支出比较利息支付比较年份 1 2 3 4普通年金先付年金本金支付比较年份 1 2 3 4普通年金先付年金5 合计5 合计普通年金与先付年金本金
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公司销售业绩年份 销售额(万元)2001 4632002002 4718002003 4823102004 4920002005 5021302006 5126852007 5231602008 5398702009 551200
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投资年限 投资额(元) 年利率 修正内部收益率0 -5000000 10%1 9500002 1050000 再投资收益率3 1210000 12%4 13000005 1390000 8
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商品销售量年份 销售量2002 4052003 4302004 4552005 4922006 5112007 5262008 5532009 580预测2010
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投资年限 投资成本(元)0 -2000001 650002 900003 128000内部报酬率: 17
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低值易耗品汇总采购预算表制表部门: 预算期间:品名及规格 单位 单价 需求量 本月末计划库存量 上月末库存量 预计采购量 预计采购金额合计审批: 编制
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低值易耗品及办公用品需求预算表编制部门:第 张,共 张 预算期间:品名及规格 计量单位 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额合计审批
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低值易耗品及办公用品需求预算表编制部门:第 张,共 张 预算期间:品名及规格 计量单位 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额合计审批
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企业预计损失情况表项目 行次 清查数 企业预计损失 企业申报数 中介审核数 项目 行次 清查数 企业预计损失 企业申报数一、应收款项 1 四、长期投资 28账龄1年以内(含1年) 2 (一)按投资种类分 29账龄12年以内(不含1年) 3 1、长期股权投资 30账龄23年以内(不含2年) 4
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企业采购预算分析表项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计生产需求量(KG) 40872 42327 38910 41721预计期末存料量(KG) 2962.89 2723.7 2920.47 2800预计需求量合计(KG) 43834.89 45050.7 41830.47 44
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企业采购预算分析表项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计生产需求量(KG)预计期末存料量(KG)预计需求量合计(KG)期初存料量(KG)预计原料采购量(KG)预计原料单价(元)预计采购金额(元)期初应付账款(元)第一季度采购金额(元)第二季度采购金额(元)第三季度采购金额(元)第
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选 择 发 行 股 票 还 是 发 行 债 券 的 问 题某 公 司 原 有 资 产 1 0 0 0 万 元 , 权 益 乘 数 为 2 。 普 通 股 每 股 面 值 1 0 元 , 每 股 净资 产 1 6 元 。 公 司 的 边 际 贡 献 率 为 4 0 % , 全 部 固 定 成 本 和
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附件1单位汇总封面20年度企业财务预算报表汇 总 单 位 名 称: (公章)单 位 负 责 人: (签章)填 表 人:编 制 日 期:20年 月 日×
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销售预算第一季度 第二季度 第三季度 第四季度预计销售量(件) 800.00 1,000.00 1,500.00 1,200.00预计销售价格(元) 1,280.00 1,280.00 1,280.00 1,280.00预计销售收入(元) 1,024,000.00 1,280,000.00 1,9
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单位汇总封面年度企业财务决算报表汇 总 单 位 名 称: (公章)单 位 负 责 人: (签章)制 表 人 : (签章)编 报 日 期:20&
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经营状况预测分析年份 一季度 二季度 三季度 四季度 合计 季度平均2005 190 450 230 320 1190 297.52006 220 560 250 250 1280 3202007 230 630 210 280 1350 337.5各季度平均 213.3333 546.6667
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企业经济效益分析表建造名称 建造类别 扩建 新建 改善产品名称 规格 单位 数量 说明摘要 附表 预计年经济效益审核后经济效益 差异 审核说明收益项目1.增加产量2.节省人工3.节省物料4.节省费用5.品质改进6.增加效率合计支出项目1.劳动成本2.固定成本3.财务费用4.销售费用5.其他合计
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