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内部控制管理手册之一-权责指引经典

107(1)-内部控制管理手册附则(非上市企业权责指引)集团公司非上市企业内部控制权责指引本表所列权责为集团公司批准预算(计划)项下授予直属单位相关层级的权责符号说明::办公会(董事会)审内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估,判断是否利

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内部审计工作管理制度

规章制度汇编上册版次状态:2011A第1页内部审计工作管理制度HSGZ-ZH-JS-01-20111总则内部审计工作职责及任务总则第一条根据国务院()号、市政府()号文件精神及审计局关于内部审计工作的试江西联创光电科技股份有限公司联创光电科技股份有限公司内部审计工作手册目录序言江西联创光电科技股份有

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南江B公司章程

承德南江股份有限公司章程2013年4月(经2012年年度东大会审议通过)目录第一章第二章第三章总则经营宗旨和范围股份第一节第二节第三节股承德南江股份有限公司衍生品投资管理制度(本制度经公司2013年12月23日召开的五届第三十一次董事会审议通过)第一章总则第一条为规范承德南江股份有限公司(以下简称“

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内部信息相关规章制度

内部信息相关规章制度受控状态制度名称内部信息相关规章制度文件编号执行部门监督部门考证部门1.目的与范围1.1为规范股份有限公司(以下简称公司)和公司所属全资及控股子公图17-1内部信息传递内部控制体系企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递第一章总则第一条为了促进企业生产经营管理信息在内部各管理层

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年度预算编制工作标准

12年度预算编制工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序财务部负责人收集相关资料5个工作日内由财务部经理向总经理提供预算资料1个工作日内重点提供适11年度预算编制工作流程图编号:11年度预算编制工作流程图编号:12预算编制工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序编制不

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内部审计手册XX连锁超市

XXXXXX连锁超市有限公司XXXXXXChainHypermarketCo.Ltd.内部审计手册InternalAuditManual(2005年12月制定)December20XXXXXX连锁超市有限公司XXXXXXChainHypermarketCo.Ltd.内部审计手册InternalAud

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内部信息传递内部控制体系

图17-1内部信息传递内部控制体系企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递第一章总则第一条为了促进企业生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用,根据企业内部控制基本规范,制定本指引。第二条内部信息传递关键点控制企业应当加强对内部信息传递与报告的管理,梳理内部信息传递过程中的薄弱环节

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内部控制管理制度

内部控制管理制度第1章总则第1条目的。为强化公司内部管理,实现公司治理目标,完善公司各专业系统的风险管理和流程控制,保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性,提高经济效率和风险管理水1内部控制管理制度概述内部会计管理制度指各单位根据国家会汁法徘、法规、规章和制度规定,结合本单位经营管理和业务管理的

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南方食品公司章程

NANFANGBLACKSESAMEGROUPCO.,LTD.南方黑芝麻集团股份有限公司公司章程二一三年六月六日1南方黑芝麻集团股份有限南方黑芝麻集团股份有限公司年报重大差错责任追究制度第一章总则第一条为提高南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作水平,南方黑芝麻集团股份有限公司内部问

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内部审计制度

对子公司进行内部审计制度第1章总则第1条为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度,特制定本制度。第吉林金浦钛业股份有限公司内部审计制度(第五届董事会第二次会议审议通过)第一章总则第一条为规范吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称

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内部控制制度问题式调查表工资薪金

内部控制制度问题式调查表调查部门:____________调查人员:______________调查内容:工资薪金____调查日期:______________回答结果调查问题内部控制审计与内部控制自我评价审计指引第九条规定:“注册会计师应当对企业内部控制自我评价工作进行评估,判断是否利用企业内部审

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内部会计控制制度

股份有限公司内部会计控制制度第一章总则第一条为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据中华人民共和国会计法、企业会计制度、内部会计控制股份有限公司内部会计控制制度第一章总则第一条为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据中华人民共和国会

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内部审计作业手册

内部审计作业手册1目录第一章内部审计概述1第二章审计业务计划4第三章业务流程分析8二、企业内部审计作业流程企业内部审计作业流程图企业内部审计作业流程企业内部审计作业流程图内部审计实务指南第2号物资采购审计第一章总则第一条为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,根据内部审计基本准则及内部审计具体准则制

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年度预算调整工作流程图

11年度预算调整工作流程图编号:11年度预算调整工作流程图编号:12年度预算调整工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序分析企业所处的环境变化,预算编制环境和预算执行环境是否发生变化1个工作日内调查此时财务预算的具体情况年度预算调整表部门:单位:元部门名称预年度预算调整流程预算执行反

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年度生产成本汇总表

2011年度生产成本汇总表项目1月2月3月4月5月6月期初数68674直接材料642381961084682670324505107108299707直接人工943261月末生产成本汇总表月份:4产品期初数直接材料直接人工制造费用成本总额转出金额转出数量期末数产品158697936886765973

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年度财务分析表 3

中小微型企业财税”专题分类下专题名称A的专题简介七、年度财务分析表年度财务分析表盖章单位:指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同期数增减率营业收入(元)总产值(元)利润(元)应收账款周转天数(天)创汇额(美元)流动年度财务分析表盖章单位:指标名称本期数上年同期数增减率指标名称本期数上年同

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南风化工内幕信息知情人登记管理制度

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过南风化工集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2013年修订)第一章总则第一条为进一步规范南风化工集团股份有限公司(四川浩物机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度四川浩物机电股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2014年3月7日修订)第一福建漳州发

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年度总销量分析表

化工总厂2011年度一车间销量单位:吨产品名称一季度二季度三季度四季度次硝酸铋14.0681.8425.5363.73合成氨26.5154.4012.7673.65硫酸77年度销售量增减变动报表月份销量增长率关注2006年1月2500-2006年2月280012.00%2006年3月330017.8

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内部审计员职责参考

文件编号SHSSSJ.XM-001骏亚(惠州)电子科技有限公司公司综合管理手册版本修订A0骏亚(惠州)电子科技有限公司管理体系文件内部审计员岗位职责制度编制部门内部审计工作职责及任务总则第一条根据国务院()号、市政府()号文件精神及审计局关于内部审计工作的试第2101号内部审计具体准则-审计计划第一

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内部审计范例-含报告

2011-09-091目录目录________________________________________________________________1内部审计过程(范例内部审计工作流程图(范例一)内部审计实务指南第2号物资采购审计第一章总则第一条为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,根据

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内部审计范例-含报告

2011-09-091目录目录________________________________________________________________1内部审计过程(范例内部审计工作流程图(范例一)内部审计实务指南第2号物资采购审计第一章总则第一条为了规范物资采购审计的内容、程序与方法,根据

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