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纳税申报流程图

申报期限内提交纳税申请报送纳税相关资料税务机关进行审核是否合格进行税务登记告知申请人进行补正是否房产税纳税申报(一)房产税应纳税额的计算房产税的计算方法房产税的计算公式备注从价计征应纳税额=应税房产原值(1-扣除比例)1.2%房屋原值:指“固定资产”科目中记载的房纳税申报岗位工作职责岗位职责内容1按

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纳税扣缴金融存款账户报告表

纳税人、扣缴义务人金融机构存款账户、账号报告表纳税人或扣缴义务人名称登记注册类型税务登记证号经营地址开户登记证号发证日期年月日开户银行账号账户性质开户日期备注变更、注销情中华人民共和国企业所得税扣缴报告表税款所属期间:年月日至年月日扣缴义务人识别号:企业所得税年度纳税申报表附表三纳税项目调整增加明细

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纳税人变更纳税定额申请审批表

纳税人变更纳税定额申请审批表纳税人识别号:纳税人名称:金额单位:元纳税人代码登增值税一般纳税人纳税申报(一)增值税一般纳税人应纳税额的计算当期应纳税额当期进项税额=0交税0留抵销售额适用税率(17%或13%)准予抵扣不予抵纳税人申请税务登记的手续纳税人申请税务登记应办理如下手续:1.凡从事生产、经营

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南天信息公司章程

云南南天电子信息产业股份有限公司章程二0一二年四月(修订预案,待股东大会审批)云南南天电子信息产业股份有限公司公司章程(2013年浪潮电子信息产业股份有限公司公司章程二一四年三月目录第一章第二章第三章总则.神州数码信息服务股份有限公司章程二O一四年四月1目录第一章总则.湖北福星科技股份有限公司章程(

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内部信息传递保密流程

内部信息传递保密流程部门步骤信息管理部经理信息管理部各职能部门图17-1内部信息传递内部控制体系企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递第一章总则第一条为了促进企业生产经营管理信息在内部各管理层级之间的有效沟通和充分利用,根据企业内部控制基本规范,制定本指引。第二条内部信息传递管理流程流程名称内部

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纳税筹划工作流程图

11纳税筹划工作流程图编号:12纳税筹划工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序制定企业税收筹划政策2个工作日内A2选择税收筹划执行人2个工作日内重点确定企业财务部具有税纳税筹划流程财务部税务筹划人员认真研究企业经营环境、经营管理特点、发展战略目标和策略、财务状况、总经理对税收筹划风

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内幕信息知情人登记制度1

山东晨鸣纸业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度(2010年4月12日经五届十八次董事会批准实施,2012年4月25日经六届十一次董事会修订)第一章总则第一条山东晨鸣纸业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度第一章总则第一条为进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理行

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年度费用预测表

年度费用预测表编号:年度:年费用项目1月22008年1月份费用管理部门本月实用本月预算预算余额使用比率厂办68005000-1800136%财务部2503005083%行政办600500-100120%生产车2006年下半年营业费用预算月份广告费展览费销售人员佣金运输费包装费2006年7月12000

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内部往来费用综合分析会计岗位职责

股份有限公司股份财务部第1页共1页内部往来、费用、综合分析会计岗位职#股份有限公司股份财务部第1页共1页内部往来、费用、综合分析会计岗位职上海立信长江会计师事务所有限公司SHULUNPANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSCO.LTD被审计单位:康健医药有限公司审核员:李红日期:2

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内部审计计划书

内部审计计划书第1章概述1.1内部审计工作的目标1.1.1检查销售部门内部控制制度的建立情况1.1.2审核销售部门内部控制制度1.1.3提高销售部门的营销业绩1.1.4完善销售部门年度内部审计计划书为全面贯彻企业年度审计会议精神,顺利完成审计工作的各项任务,特制订本计划,请领导批示。一、本年度审计项

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南方基金管理公司的财务模型底稿

公司名称:一汽轿车000800主营业务收入(万元)2001A2002A20031Q20032Q20033Q20034QE2003E整车289279.55421往链科技www.WL566.com文件编号HFWY.QRCW深圳某物业管理公司修商业银行、政策性银行、企业集团财务公司、基金管理公司、证券公司

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年度预算编制平衡流程

1年度预算编制平衡流程总预算提供资料审批召开本部门预算会编制部门预算计划召开预算会汇总预算召开预算会议预算执行审查监督审批预算编制上报开始财务部经理各系统总监财务总监总经理结束董事长审1年度预算编制平衡流程总预算提供资料审批召开本部门预算会编制部门预算计划召开预算会汇总预算召开预算会议预算执行审查监

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内部审计管理制度 2

昆明云内动力股份有限公司企业管理制度内部审计管理制度昆明云内动力股份有限公司二一三年八月三日昆明云内动力股份有限公司五届董事企业内部审计管理制度受控状态制度名称企业内部审计管理制度编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的。为了规范企业内部审计管理工作,使审计工作制度化、法制化,根据国家审企业

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内审对象基本情况表

1内审对象基本情况表填表人:填表日期:年月日被审计部门经济1被审计单位基本情况表被审计单位名称产权结构经济类型企业类型所属行业预算管理形式内部机构设置情况核算形式及核算方法财务部门组织及人员分工情况期末员工人数期末固定资产总产值营业收入利被审计单位基本情况表年会计记录月日账册编号凭证号码内容摘要金额

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内部财务管理办法总则

1内部财务管理办法总则企业内部财务管理是现代企业运行的起点,为了适应我国社会主义市场经济发展的需要,有利于企业的公平竞争。按照国家的统一要求,规范我公司的财务行为,结合其自身的生产经营特点和要求,根内部财务管理制度总则企业内部财务管理是现代企业运行的起点,为了适应我国社会主义市场经济发展的需要,有利

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内部财务管理制度总则

内部财务管理制度总则企业内部财务管理是现代企业运行的起点,为了适应我国社会主义市场经济发展的需要,有利于企业的公平竞争。按照国家的统一要求,规范我公司的财务行为,结合其自身的生产经营特点和要求,根据企业内部财务管理制度第一章总则第一条为了进一步完善企业内部管理,加强内部会计控制,维护公司及全体股东的

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内部报告形成管控目标

内部报告形成管控目标内部信息传递,是指企业内部各管理层级之间通过内部报告形式传递生产经营管理信息的过程。企业应当加强内部报告管理,全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节,建立科学的内部信息传递机制,明内部报告形成风险内部报告形成风险主要是指企业在建立内部报告指标体系、收集内外部信息、编制及审核内部报告

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内部稽核管理制度

内部稽核管理制度内部稽核管理制度,是企业内部控制制度的重要组成部分,是会计机构内部对会计核算工作进行自我检查或审核的一种工作制度。其目的在于防止会计核算工作上的差错和有关人员的舞弊。根据会计基础工会计稽核管理制度受控状态制度名称会计稽核管理制度编号执行部门监督部门考证部门第1条建立会计稽核管理制度是

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内部现金管理制度

13内部现金管理制度1.钱账分管制钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务13国家现金管理制度具体规定1.现金开支范围的规定现金开支范围是指按照国家规定可以使用现金进行结算的范围。国家

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年终奖金发放控制流程

年终奖金发放控制流程部门步骤总经理发放奖金并存档确定年终奖金发放方案计算年终奖金企业员工人力资源总监制定年终奖金制度审批人力资源部审核财务部各部门负责人核算企业年终经营效益确定年终奖金发放总额制定绩效工资发放控制流程部门步骤总经理发放绩效工资制定绩效工资发放标准及方案核算员工绩效工资企业员工人力资源

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年度目标的确立流程

年度目标的确立流程年度预算年度预算暨年度经营计划,也是企业年度经营计划的指标体系,是在企业年度经营总目标的要求下确定年度的各项指标,并将这些指标分解落实到各个部门。因此,年度预算实际是按指标预算,这12年度经营目标确定工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序决策分析部门进行本年度财务

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