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中国网络通信集团公司公司物资采购和供应管理业务流程内部控制审计报告编制人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)批准人: __________________ 二零零 X 年 X 月 X 日(签字)抄送: 具体列示内部控制审计报告需要抄送的部门及人员名单目录1 项目概述 1152 项目目标、范围及工作步骤 1173 内部控制
1子公司内部审计实施条例第 1 章 总则第 1 条 为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度 ,特制定本实施条例。第 2 条 对子公司的内部审计是指由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审计工作参照公司内部审计制度执行。第 3 条 本实施条例适用于母公司对其控制内所有
1子公司内部审计报告各位股东代表:年度公司审计监察部在不断完善各部门职能基础工作的前提下,按照公司董事会的要求,开展了一项常规审计、四项专项审计,共出具了 份内部审计报告。在审计的过程中,我们以公司制定的内部审计制度实施细则为工作指南,客观公正,认真审计,完成了董事会下达的审计任务。一、年度内部审计计划的制订年初,公司审计监察部根据公司制定的内部审计制度实施细则拟订了年度审计工作
子公司内部审计流程子公司内部审计流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 审计部 财务部审核审批检查审计工作计划是否经审计委员会批准子公司内部审计管理制度 、 中华人民共和国公司法2 审计部被审计子公司检查审计前是否通知被审计子公司准备相关事项子公司内部审计管理制度3 审计部被审计子公司审核检查实施中是否对审计证明材料进行了审核子公司内部审计管理制
对子公司进行内部审计制度第 1 章 总则第 1 条 为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度 ,特制定本制度。第 2 条 对子公司的内部审计是由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审计工作参照公司内部审计制度执行。第 3 条 本制度适用于母公司对其控制的所有全资子公司
对子公司进行内部审计流程部门步骤母公司董事会后续工作审计准备阶段实施阶段子公司母公司审计委员会拟定内部审计工作计划审核 审核母公司审计部发出审计通知书 提供相关资料制定内部审计工作方案进驻子公司实施审计项目形成审计工作底稿撰写、提交审计报告下达审计结论、决定及建议书规定期限内可提出异议执行并反馈结果如对审计结果存在异议按规定向董事会申诉对执行情况进行后续检查整理归档,审计资料处理异议申诉,纠正不
XX 人寿保险有限公司经理任期经济责任审计报告书XX 寿 经济责任审计报告2004 号被 审 计 人 : 任 职 时 间 : 审 计 时 间 : 2004 年 月 日共 34 页意 见被审计单
公司 2007年度内部审计报告公司审计部现向公司董事会呈交 2007 年度内部审计报告,请审议。一、审计计划及实施方案的制订情况2007 年初,我们制订了年度审计计划和不定期审计抽查计划,以资金风险评估为重点,通过开会讨论的方式确定审计工作目标和具体实施方案。二、审计计划的实施情况(1)每季度对公司的财务情况进行全面审计,每个月不定期对财务工作中的
出具审计报告本章遵循财政部等五部委发布的审计指引第六章,结合财务报表审计及出具审计报告的相关实践经验,以注册会计师在出具内部控制审计报告时如何考虑报告意见类型、撰写不同类型的内部控制审计报告为重心,对注册会计师出具内部控制审计报告涉及的相关方面提供参考性指引,以期对注册会计师执行内部控制审计并发表意见有所帮助。第一节 内部控制审计报告概述一、内部控制审计报告的含义审计指引第二十七条规定