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内部审计制度5

对子公司进行内部审计制度第1章总则第1条为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度,特制定本制度。第吉林金浦钛业股份有限公司内部审计制度(第五届董事会第二次会议审议通过)第一章总则第一条为规范吉林金浦钛业股份有限公司(以下简称[ Tag ]

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