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转账凭单编号:2012-000012012年8月8对方单位宏图三胞联想专卖店转账金额¥286500.50百十万千百十元角(大写)贰捌万陆仟伍佰零伍角28650现金转账传票制票年月日制票编号会计科目摘要借方金额贷方金额序列账页分类账页合计转账凭证年月日摘要总账科目明细科目借方金额贷方金额百十万千百十元[ Tag ]
转账凭单编号: 2012-000012012 年 8月 8对方单位 宏图三胞联想专卖店转账金额¥286,500.50 百 十 万 千 百 十 元 角(大写) 贰捌万陆仟伍佰零伍角 2 8 6 5 0 0 5开户银行 中国工商银行清溪路支行(付款单位章)账 号 6222 3048 0083 9562转账支票号 转2012ABED00011到期日期 2012/8/8摘 要 支付电脑
转 账 凭 证年 月 日摘要 总账科目明细科目 借方金额 贷方金额百十万千百十元角分百十万千百十元角分合计财务主管 记账 出纳 审核 制单
支付凭单收款人: 年 月 日事 由 单据号金 额 ¥123.45 大写 壹佰贰拾叁元肆角伍分核准栏 会计 主 管 出 纳 经 手 人以上款项确定收到无误后请收款人盖章后返回
各子公司利润结构分析子公司名称 销售利润芜湖 1198148.5安庆 1225945.6合肥合肥A公司 355386.2合肥B公司 435755.5合肥C公司 298670.6合肥D公司 359085.53 7 %3 1 %3 2 %9 %1 1 %8 %9 %芜 湖 安 庆 合 肥 合 肥 A 公 司合 肥 合 肥 B 公 司合 肥 合 肥 C 公 司合 肥 合 肥 D 公 司
固定资产清单公司名称 华云信息有限公司制表部门 财务部编号 部门名称 类别名称 固定资产名称 规格型号 开始使用日期 使用年限 单位1 管理部门 房屋及建筑物 办公楼 混合 99.01.02 402 管理部门 房屋及建筑物 食堂 98.12.02 403 管理部门 房屋及建筑物 乙型房 99.01.02 404 管理部门 运输设备 轻型载货汽车 YG1030CS 00.10.01 12 辆5
应收账款提前预警客户名称 客户类别 办事处 信用等级 截至今日 欠款天翼电信终端有限公司 运营商 运营商 NR 4,900北京中邮普泰移动通信设备有限责任公司 运营商平台 运营商 NR 468,004中移鼎讯通信股份有限公司北京分公司 运营商平台 运营商 NR 765,519内蒙古松联通讯有限责任公司 运营商平台 运营商部 NR 25,026北京迪信通电子通信有限公司 全国性卖场 大客户办 CR
基础数据表供应商编号 供应商名称 材料编码 材料类别 规格型号 单位 单价YQJ-0001 新为电子 DZ0001 电阻 25 支 0.25YQJ-0002 新为电子 DZ0002 电阻 32 支 0.33YQJ-0003 三河集团 DZ0003 电阻 100 支 0.58YQJ-0004 元丰今日 DZ0004 电阻 320 支 0.89JCK-0001 金元电器 DZ0005 电阻
借款单2012 年 8 月 1 日借款部门 行政部 借款人 肖杰 使用部门款项类别 现金 支票 支票号码借款用途(理由) 购买办公用品借款金额 (大写) 壹万元整 ¥10,000.00还款方式 办公用品购买清单批准人 周立 财务核准 财务审核 部门审核附件(张) 备 注 用于购买办公桌椅注:本单由会计室使用并管理。行政部借款单2012 年 8 月 1 日购买
票据交接清单编号: 年 月 日票据号码 票据名称 单位(张) 合计金额合计:(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分移交人: 接收人:注:本单一式三联,第一联会计室留存,第二联返移交人,第三联由移交人报移交单位财会室
应付票据备查簿公司名称 华云信息有限公司制表部门 财务部编号 票据种类 号数(自动编号) 签发日期 到期日期 票面金额 合同交易号1 商业汇票 SY2012001 2012/1/3 2012/5/4 ¥21,485.00 KLBBDOI-0012 商业汇票 SY2012002 2012/1/4 2012/6/3 ¥25,651.00 KLBBDOI-0023 商业汇票 SY2012003 2
项目 A B 拟改变收账政策D信用条件 30 60 10 60% 20 30% 30年赊销额 2280 2280 2280应收账款周转率 12 6 24应收账款平均余额 190 380 95变动成本率 60% 60% 60%维持赊销所需资金 114 228 57资本成本率 18% 18% 18%现金折扣率折扣金额 2% 1% 34.2信用成本前收益 912 912 877.8应收账款机会成本
销售利润年度比较图表项目 上年度 本年度 增减比率销售收入 94642.11 114528.49 21.01%销售成本 8338.85 7078.38 -15.12%销售费用 6858.82 6209.40 -9.47%销售税金 3878.08 4243.76 9.43%销售利润 75716.36 97146.95 28.30%销 售 利 润 年 度 比 较 图销 售 收 入 销 售 成 本 销
请 款 单申请部门 采购部项 目 验收日期 客户名称 付款摘要 金 额项目材料采购 2012/3/5 科创电子 购电子元件货款 ¥ 24,318.58项目材料采购 2012/4/12 安然电电器 购芯片货款 ¥ 34,254.80项目材料采购 2012/4/19 胡锐科建 购外包装货款 ¥ 7,800.85项目材料采购 2012/4/21 长征电器 购其它电子配件货款 ¥ 15,000.0
应付凭单登记簿时间收款人摘要凭单号数付款情形 应付凭单 材料 薪资 制造费用 销售费用 管理费用 其他借方帐户日期 支票号数 (贷) (借) (借) (借) (借) (借) 科目 第页 金额合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金转账传票制 票 年 月 日制票编号会计科目 摘 要 借方金额 贷方金额 序列账页 分类账页合 计