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联创光电科技股份有限公司 被调查单位: 编制: 日期: 项目页次: 期间/时点: 复核: 日期:
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采购与付款审计制度第 1 章 总则第 1 条 目的。为了加强企业对采购行为的管理,强化和完善内部审计职能,提高资金使用效益,根据有关法律法规和企业实际情况,特制定本制度。第 2 条 本规定所称采购行为,是指企业采购部门以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物和服务的行为。第 3 条 采购应当
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董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则(经公司董事会七届十五次会议修订)第 一章 总则第一条 为完善公司治理结构, 促进公司规范、 稳健、 持续发展, 根 据 中华人民共和国公司法 、 证券法 和 公司 章程 , 参照 上市公司治理准则 及其它有关规定,制定本规则。第二条
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资金内部控制审计第一章总则第一条为了正确组织实施内部控制(资金)审计,提高审计工作效率,保证审计工作质量,制定本实施办法。第二条本办法所称内部控制,是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行,保护资产的安全和完整,防止、发现、纠正错误与舞弊,保护会计资料的真实、合法、完整,确保有关法律法规和规
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内部控制审计审计方案-资本性支出业务流程审计方案单位名称 中国网络通信集团公司公司 审计覆盖期间工作底稿编号填写人 审阅人 日期内部控制审计步骤 完成日期 工作底稿索引1 分析流程目标和流程风险并根据经营环境和/或经营战略的重大变化进行修订。2 根据经营环境和/或经营战
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江西联创光电科技股份有限公司索引号:Y2购置与付款循环符合性测试程序表单位名称: 测试人员: 日期: 会计期间:
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货币资金审计流程部门步骤 审计小组审查记录整理现金账目盘点核对关键步骤说明审计通知出纳 会计出纳整理账目,将所有抵账的凭证票单入账出纳结算完现金日记账余额后,填写现金出纳报告书出纳在会计人员及审计人员在场的情况下清点现金,并作记录出纳填写库存现金清点表后,由会计人员签字确认审计人员核
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财务造假监控系统的他律机制-审计监督本章主要阐述了以下内容:外部监督-对内部控制与监督的再监督审计查账的系统定位提升审计监督效力的若干思路审计程序的科学设计查账方式的精密选择账簿检查的有效实施财产物资的审慎盘查&
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财务收支审计办法一、资产审计1.货币资金审计(1)审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性(2)实质性审查库存资金审查首先出纳将现金全部放入保险柜暂作封存,要求出纳将全部凭证入账,结出当日现金日记账余额。在会计人员和审计人员在场的情况下清点现金,并作记录。填制库存资金盘点表
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第二十八章 财务审计管理制度322财务收支审计制度一、总则1.为了规范企业财务收支审计工作,保证审计工作质量,特制订本制度。2.本制度所称企业是指本公司及其下属单位所属、所办或占控股地位的公司和各种经济实体(以下简称企业) 。3.本制度所称企业财务收支审计,是指审计部门按照规定的职责范围或授权
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财务收支作业审计制度第 1 章 总则第 1 条 审计目的。为加强企业财务收支作业管理,提高资金使用效益,特制定本审计制度。第 2 条 审计范围。本制度审计范围包括企业全部财务收支过程。第 2 章 财务收支作业审计内容第 3 条 现场审计项目及内容。1.货币资金的审计。(1)盘点库存现金
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财务收支作业审计制度第 1 章 总则第 1 条 审计目的。为加强企业财务收支作业管理,提高资金使用效益,特制定本审计制度。第 2 条 审计范围。本制度审计范围包括企业全部财务收支过程。第 2 章 财务收支作业审计内容第 3 条 现场审计项目及内容。1.货币资金的审计。(1)盘点库存现金
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财务收支作业审计制度受控状态制度名称财务收支作业审计制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 审计目的。为加强企业财务收支作业管理,提高资金使用效益,特制定本审计制度。第 2 条 审计范围。本制度审计范围包括企业全部财务收支过程。第 2 章 财务收支作业审计内
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表 38-5 财务抽查通知单年 月 抽查日期抽查人员抽查项目经管部门备注总经理核准: 复核: 制表
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财务报告审核审计流程流程名称 财务报告审核审计流程 流程编号主负责部门 财务部 总负责人编制人 编制日期会计师事务所 财务部 财务部负责人 总会计师 总经理财务报告审核审计流程说明流程目的 规范企业财务报告审核、批准及报送审计程序,确保对外提供前履行相关审核、审批程序适用范围 本流程适用于企业财务
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财务审计管理工作流程图经领导审批后制订审计工作计划确定审计项目及方式成立审计工作小组制定审计工作方案内部测评审计调查编写审计报告审计决定审计统计归档备案 执行决定领导审批不可行可行通过未通过
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二、财务审计岗位职责财务审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业财务的审计工作,其岗位职责如图 9-2 所示。职责1审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证
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财务审计岗位职责财务审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业财务的审计工作,其岗位职责如图 9-2 所示。职责1审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据
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财务审计员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务、会计等相关专业2专业经验一年以上会计、审计岗位工作经验3个人能力要求熟悉国家有关方针、政策以及企业内部政策制度,具有扎实的会计和审计理论知识1在审计经理的领导下,拟订审计计划方案2负责完成企业资产、负债
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财务审计员岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务、会计等相关专业2专业经验一年以上会计、审计岗位工作经验3个人能力要求熟悉国家有关方针、政策以及企业内部政策制度,具有扎实的会计和审计理论知识1在审计经理的领导下,拟订审计计划方案2负责完成企业资产、负债
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