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第 1 页 共 8 页财务稽核制度一、目的:为提高公司的财务综合水平,在财务体系中建立内部稽核制度,稽核工作是会计机构内部的监督环节。稽核工作以事后稽核为主,采用逐步查阅、询问的方式,具有经常性,持续性,有效性的特点;稽核结果应以建议书的形式表述。二、适用范围:公司各部门三、总
中华第一财税网( www.tax.org.cn)荣誉出品会计核算部部长 会计稽核员 会计稽核员岗位职责 拟定工作计划会计稽核工作准则稽核情况汇报稽核表格填写记帐凭证的检查帐簿检查库存检查报表检查检查有价证券检查各种质押品、寄存品有价值的凭证单据营业用品器具是否编号设簿登记各种房地产契约书及其收租情况人事检查检查各种费用检查储藏物品检查交通运榆及设备登记卡财务稽核总务人事稽人员帐务稽核 赴实地稽核
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表 38-6 稽核工作计划表年 月 稽核类别 稽核时间日常 定期 不定期稽核项目估计数量抽样数量 起 讫稽核人员会同人员 备注核准: 复核: 制表
制订稽核工作计划稽核部门稽核目的稽核项目稽核范围稽核时间总经理审核编制稽核方案及相关资料执行稽核报告改善发现的问题改善问题追踪稽核效果评估批准驳回
财务审计管理工作流程图经领导审批后制订审计工作计划确定审计项目及方式成立审计工作小组制定审计工作方案内部测评审计调查编写审计报告审计决定审计统计归档备案 执行决定领导审批不可行可行通过未通过