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审计作业管理制度第 1 章 总则第 1 条 为加强企业内部控制,改善企业经营环境,特制定本制度。第 2 条 职责。1.审计经理负责授权范围内周期审计工作计划的制订及审计决定的初步审核。2.审计小组负责人负责项目审计计划的制订、审计现场工作的组织安排及审计报告的撰写。3.审计小组成员负责分工范
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审计作业管理制度受控状态制度名称审计作业管理制度编 号执行部门 监督部门 考证部门第 1 章 总则第 1 条 为加强企业内部控制,改善企业经营环境,特制定本制度。第 2 条 职责。1.审计经理负责授权范围内审计工作计划的制订及审计决定的初步审核。2.审计小组负责人负责项目审计计划的制订
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审计人员工作规范第 1 条 为促进企业内部审计队伍的建设,规范从业人员的职业道德行为,严肃审计纪律,根据国家有关法律法规和企业内部规定,特制定本规范。第 2 条 审计人员应具备相应的专业知识和业务能力,并在工作中严守职业道德规范,加强职业道德修养,自觉接受纪律约束,保证审计工作质量,提高审计工
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审计人员工作纪律规范第 1 条 为促进企业内部审计队伍的建设工作,规范从业人员的职业道德行为,严肃审计纪律,根据国家有关法规和企业内部规定,特制定本规范。第 2 条 审计人员应具备相应的专业知识和业务能力,并在工作中严守职业道德规范,加强职业道德修养,自觉接受纪律约束,保证审计工作质量,提高审
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审计人员后续教育制度第 1 章 总则第 1 条 为了规范公司内部审计人员的后续教育工作,保持和提高内部审计人员的专业胜任能力,根据内部审计基本准则 、 内部审计人员职业道德规范 ,结合公司实际情况,特制定本制度。第 2 条 本制度所称的后续教育,是指公司内部审计人员为保持和提高其专业胜
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12一、审计主管岗位职责职责 1 编制审计计划,确定审计程序细则职责 3 审阅财务报告,确认其真实性、准确性、完整性职责 4 分配数据输入,财务报告及其他职责给适当的员工职责 5 对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议职责 6 指导对审计人员进行有关审计程序,财务准则要求的培训职责 7 定期或
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一、审计主管岗位职责审计主管在财务部经理的领导下,行使财务监督审核权,对企业财务审计工作负有领导责任,其岗位职责如图 9-1 所示。职责1参与拟定并完善审计制度和工作流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算负责审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性拟定审计方案,起草审计报
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审计主管岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务、审计等相关专业2专业经验三年以上审计经验,一年以上审计项目管理经验3个人能力要求熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程1在审计经理的指导下,制定内部各项审计操作程序与流程,对内部审计工作的开展提出合理化建议
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审计主管岗位职责审计主管在财务部经理的领导下,行使财务监督审核权,对企业财务审计工作负有领导责任,其岗位职责如图 9-1 所示。职责1参与拟定并完善审计制度和工作流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算负责审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性拟定审计方案,起草审计报告审
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审计主管岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务、审计等相关专业2专业经验三年以上审计经验,一年以上审计项目管理经验3个人能力要求熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程1在审计经理的指导下,制定内部各项审计操作程序与流程,对内部审计工作的开展提出合理化建议
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审计主管岗位工作职责岗位名称 审计主管 所属部门 财务部上 级 财务经理 下 级1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历,掌握财务管理、金融、企业管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识2.工作经验:具有 5 年以上财务工作经验,高级专业技术职务任职资格任职资格3.业务了解范
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审计主管职位名称 审计主管 职位代码 所属部门 审计部职 系 职等职级 直属上级薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:制定并实施审计计划,完成公司各项经营、财务审计及专项审计。工作内容:%根据公司的工作目标拟定公司的审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;%收集审计证据、编制审计工作
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1人力资源总监职位名称 人力资源总监 职位代码 所属部门直属上级 总经理 管辖人数 职等职级晋升方向 总经理 候选渠道 轮转岗位薪金标准 填写日期 核准人工作内容全面负责公司的人力资源管理与开发工作;制定本公司人力资源管理的方针、政策和制度;组织制定公司人力资源发展的长期规划、中期规划和年度
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表 38-8 审计业务专用发文稿表核稿:签 发主办单位: 拟稿人:事由: 附件: 机密等级:报: 发: 送:打字: 校对: 审字: 第 号
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1审计专员岗位职责职责 1 审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的职责 3 查看公司的账本和会计报表职责 4 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告职责 5 按审计目标收集和整理审计证据职责 6 分析和评价审计证据,形成审计结论职责 7 负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计
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重庆建设集团有限公司 2013 年 度 内 审 资 料保 管 部 门 : 行 政 部二 O 一 三 年 一 月 五 日目 录2013 年度内审实施计划 . 2内审首次会议记录
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重庆建设集团有限公司 2013 年 度 内 审 资 料保 管 部 门 : 行 政 部二 O 一 三 年 一 月 五 日目 录2013 年度内审实施计划 . 2内审首次会议记录
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宜华地产股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2013 年 4 月 24 日第五届董事会十九次审议修订)第一章 总则第一条 为 加强和 完善宜 华地产股 份有限 公司 (以 下简 称 “公司 ”)董 事会 决策功能,做到事前 审计、 专业审 计 ,确保董 事会对 经理层 和 公司其他 高级管 理人
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1定期内部审计办法第一条 为了加强内部监督和风险控制,根据国家有关内部审计管理的规定,结合集团实际情况,制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司及所属全资、控股、国家授权投资管理的公司,各成员企业应参照本办法规定,规范下属公司管理。第三条 集团公司每年上半年至少对成员企业安排一次内部审计,报
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存货管理审计流程审计人员向相关单位(采购部、仓储部、生产部)发送审计通知,以便相关人员准备好所需的文件资料审计人员审查采购部的订货合同,检查相关凭证、票据是否齐全审计人员审查采购成本的构成情况,查看采购成本的构成项目是否合理,采购费用分配比例是否合理审计人员检查材料的入库程序是否合理、有无重大纰漏
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