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1审计工作流程否是是是否是否提出财务审计工作计划审核制定具体的审计时间、内容通知各部门提供各种原始收支凭证 审核编制审计报告 审核 审批信息归档财务总监财务部经理审计主管各相关部门开 始结 束否四、货币资金审计流程2审计人员 出纳 会计开 始审计通知 现金封存凭证入账现金出纳
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1 / 3审计工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 审计部根据公司年度经营计划制定年度审计计划,主要包括公司经营成果审计、财务收支审计、单位经理离任审计等定期审计计划每年的1月和6月分别制定上半年和下半年的审计计划B2 将编制的审计计划报送财务总监审定 3
时间:2017-06-27 /
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审计工作方案审计项目被审计单位名称审计年度 计划工作时间审计方式 编制依据审计目的审计内容和范围审计人员分工审计实施步骤组长 主审审计组 成员审批审计部门负责人 公司领导审计组长(签字): 编制人(签字
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审计工作报告表审计部门:审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注审计意见制表: 审计专员: 审计主管: 财务总监
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1审计工作报告表审计部门:审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注审计意见制表: 审计专员: 审计主管: 财务总监
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1审计工作执行方案表起草人: 编制日期: 年 月 日审计对象 审计方式编制依据 审计工作时间审计主要内容和范围组长(负责人)审计组成员成员部门经理意见年 月 日总经理意见年
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审计工作手册目 录审计目标和程序资产类1.货币资金审计目 标和程序2.短期投资审计目 标和程序3.应收票据审计目 标和程序4.应收账款审计目标和程序5.坏账准备审计目标和程序6.预付账款审计目标和程序7.其他应收款审计目标和程序8.待摊费用审计目标和程序9.存货审计目标和程序10.待处理流
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审计工作手册目 录审计目标和程序资产类1.货币资金审计目 标和程序2.短期投资审计目 标和程序3.应收票据审计目 标和程序4.应收账款审计目标和程序5.坏账准备审计目标和程序6.预付账款审计目标和程序7.其他应收款审计目标和程序8.待摊费用审计目标和程序9.存货审计目标和程序10.待处理流
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审计工作总结(样表)填表日期: 年 月 日项目名称 被审计单位名称审计组长 组员计划现场工作时间实际被审计项目基本情况审计目的和范围审计计划执行情况预审情况符合性测试和发现的问题实质性测试和发现的问题与项目执行单位交换意见重大问题的处理对下年度审计工作的建议和意见
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审计工作底稿:资产负债表纵向分析表年度单位名称: 单位:元年 年会计报表项目 已审数 ( %)未审数 ( %)增减数行 次 =-说明流动资产 长期投资
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审计工作底稿:经营环境及状况调查表单位名称: 年度:工 作 项 目 重要事项说明1.查阅被审计单位所属行业资料 1.外部环境:2.参观生产过程和办公场所 2.企业生产条件:3.询问管理当局和内审人员 3.市场分析
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审计工作底稿:控制环境调查记录表年度单位名称: 应 调 查 项 目 内 容 评述1.决策和管理方面 (1)董事会是否独立,能否有效地对经营、管理实施控制? (2)董事会是通过哪些措施实施控制的? (3)重大投资、收购合并、财产抵押、购置重要资产和签订重要合同、协 议是否经董事会批
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审计工作底稿:损益表纵向趋势分析表年度单位名称: 单位:元年 年会计报表项目已审数 (% ) 未审数 (% )增减数行 次 =-说明一、主营业务收入
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1审计工作底稿:审计结案表审计期间:被审部门 审计项目内容摘要所附凭证评价及建议被审部门意见2审计组长(主审): 年 月 日3
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1审计工作底稿:实物核查记录表被审计部门: 单价:元 年 月 日账面数 盘点数 多 少品名 规格计量单价 数量 单位 金额 数量 单位 金额 数量 金额备注2实物负责人:清点: 复核:审计组长: 审计员
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1审计工作底稿:利润表纵向趋势分析表年度单位名称: 单位:元年 年会计报表项目已审数 (% ) 未审数 (% )增减数行 次 =-说明一、主营业务收入 减:营业成
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审计工作底稿:内部控制调查问卷年度被审计单位名称:目录 说明一、管理机构、管理制度的调查1.控制环境调查记录2.会计系统控制调查记录会计系统计算机系统3.控制环境和会计系统内控调查小结二、业务循环调查1.销售与收款循环内控问卷2.购置与付款循环内控问卷3.生产循环以及工薪与人事循环内控问卷4
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审计工作底稿:会计系统控制调查表年度单位名称:应 调 查 项 目 内 容 评 述1.财会主管方面 (1)会计和财务方面的事项,是集中于总部或母公司处理,还是按分权原则, 由各子公司或分部分别处理,集中或分散程度如何? (2)财务主管拥有哪些方面专业知识和技能,掌握的深度和训练程度如何
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1审计工作底稿(样表)填表日期:年 月 日审计对象 审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门: 审计组长(主审
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1审计工作底稿(样表)填表日期: 年 月 日审计对象 审计项目内容摘要发现的问题评价和建议审计对象意见审计部门: 审计组长(主审
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