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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: A 公司 审核员: 张平 日期: 2006.03.02 索引号: C7-0审查项目: 应付福利费 会计期间: 2005.12.31 复核员: 李明 日期
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: A 公司 审核员: 刘民 日期: 2006.02.11 索引号: F3-1审查项目: 应付帐款 会计期间: 2005.12.31 复核员: 王一 日期:
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: A 公司 审核员: 张平 日期: 2006.03.02 索引号: D6-0审查项目: 应付工资 会计期间: 2005.12.31 复核员: 李明 日期:
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: 康健医药有限公司 审核员: 李红 日期: 2006.03.10 索引号: A20-1-1审查项目: 内部往来核对 会计期间: 2005.12.31 复核员
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贷款证信息资料核对索引号:F1-3-1银行信贷咨询系统查询结果 返回上一页 返回主页 新查询借款人代码 12345678-9 贷款卡编码 3101140000012345借款人名称 上海 CY 公司查询时间 2006-01-23 13:30:08借款人概况表单位代码 12345678
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上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD被审计单位: A 公司 审核员: 程捷 日期: 2006.02.03 索引号: F2-0审查项目: 应付票据 会计期间: 2005.12.31 复核员: 刘佳 日期:
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等相关专 业知识或工1山东 航 空股份有限公司 董 事会审计委员会 议 事规则第 一章 总则第一条 为持续完善山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理 结构, 提高公司董事会决策的科学性,根据中华人民共和国公司法(以下简称 “公司 法 ”) 、 上市公司 治理准则 、 山东
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小型企业审计部组织结构与责权部门 部门负责人 直属领导部门组织结构图 部门编制经理级 人主管级 人专员级 人1.制订内部审计规章制度、年度审计工作计划,负责落实具体审计项目2.审计企业财务会计报表,对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督3.对财产、物资增减和使用进行审计监督
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对子公司进行内部审计流程部门步骤母公司董事会后续工作审计准备阶段实施阶段子公司母公司审计委员会拟定内部审计工作计划审核 审核母公司审计部发出审计通知书 提供相关资料制定内部审计工作方案进驻子公司实施审计项目形成审计工作底稿撰写、提交审计报告下达审计结论、决定及建议书规定期限内可提出异议执行并反馈结
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对子公司进行内部审计制度第 1 章 总则第 1 条 为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司内部审计制度 ,特制定本制度。第 2 条 对子公司的内部审计是由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次
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审计项目自我质量控制流程 部门步骤审计委员会审计工作总结制订审计计划复核工作底稿和审计报告审计人员审计部经理根据企业方针制订审计计划审批监督内审开展过程审计项目组长明确审计工作方向指导审计项目工作方案的制定确定项目审计程序和审计方法确认审计项目工作方案可行、高效根据工作程序集纪录进行审计根据
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审计部组织结构与责权3.1.1 不同规模企业审计部组织结构与责权1.小型企业审计部组织结构与责权部门 部门负责人 直属领导部门组织结构图 部门编制经理级 人主管级 人专员级 人1.制订内部审计规章制度、年度审计工作计划,负责落实具体审计项目2.审计企业财务会计报表,对财务预决算进行审
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审计部岗位职责3.2.1 审计经理岗位职责职责内容基 本 要 求 相关说明1学历本科及以上学历,财务、审计等相关专业2专业经验五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作经验3个人能力要求精通审计、税务法律法规,熟悉行业以及企业经营范围、业务流程与会计核算方法1拟定
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审计部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 审计计划执行率 季/年度 审 计 计 划 总 数已 执 行 审 计 计 划 10审计部2 审计报告一次通过率 季/年度 应 提 交 的 审 计 报 告 总 数首 次 审 核 通 过 的 报 告 数 审计部3 审计
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审计通知单日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长 总经理财务总监 审计监察部经理制单:注:本单一式两联,第一联审计监察部留存,第二联送达审计对象
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审计通知单日常 定期 不定期 年 月 日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长 总经理财务总监 审计监察部经理制单:注:本单一式两联,第一联审计监察部留存,第二联送达审计对象
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审计通知书(被审计单位):根据企业 号文件精神,组成审计组于 年 月 日起对你单位的财务收支情况、内控制度执行情况、经济效益等进行就地审计/报送审计,请你单位接此通知后,于 年 月 日前准备好以下资料,并为审计组提供必要的工作条件。特此通知!审计组
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审计通知书(审字第号)公司:受贵公司的委托,我方将派等同志对贵公司的资产审核工作进行审计。从年月日开始,为期天,请给予积极配合,并做好相关审计资料的准备工作。组长:
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联创光电科技股份有限公司审 计 通 知 书*审字第 号关于对*(单位)*(项目)进行审计的通知*(单位):根据(集团)公司年度审计计划和经理安排,决定派出审计组,自 年 月 日起对你单位*年度* (项目)进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸审计其他单位。请予积极配合,并提供有
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审计调查记录索引号被审计单位名称 调查事项调查时间被调查单位或被调查人 调查地点调查记录:被调查单位或部门:(签章)年 月 日被调查人:(签字)年 月 日审计组长: 审计人员:年 月 日
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