热门搜索:
五、直接成本预算表直接成本预算表编制部门:编制日期:第张,共张五、直接成本预算表直接成本预算表编制部门:编制日期:第张,共张直接成本预算表直接成本预算表编制部门:编制日期:第张,共张预算直接成本预算表直接成本预算表编制部门:编制日期:第张,共张预算直接成本预算编制部门编制日期第张,共张预算期间产品名[ Tag ]
21 直接人工预算表单位:元季度项目 一季度 二季度 三季度 四季度 本年合计预计生产量单位产品工时定额(工时)直接人工工时总额(工时)单位工时工资率A产品预计直接人工成本总额预计生产量单位产品工时定额(工时)直接人工工时总额(工时)单位工时工资率B产品预计直接人工成本总额预计生产量单位产品工时定额(工时)直接人工工时总额(工时)单位工时工资率预计直接人工成本总额C产品直接人工成本总额合
五、直接成本预算表直接成本预算表编制部门: 编制日期:第 张,共 张 预算期间:直接材料 直接人工 预算直接成本产品名称及规格 生产数量每件定额 预算金额 每件定额 预算金额 单位成本 总成本合计制表: 审核
25 直接材料采购预算表单位:元 季度材料 1 2 3 4 全年合计A 产品耗用B 产品耗用甲材料总耗用量加:期末材料存量减:期初材料存量本期采购量甲材料甲材料单价乙材料采购成本乙材料 各自材料采购成本总额当期现购材料成本偿付当期所欠材料款当期现金支出总计
20 直接材料预算表项 目 时 间 一季度 二季度 三季度 四季度 合计预计生产需要量加:期末存料量预计需要量合计减:期末存料量预计材料采购量期初应付账款第一季度购料第二季度购料第三季度购料预计现金支出 现金支出合计
直接成本预算表直接成本预算表编制部门: 编制日期:第 张,共 张 预算期间:直接材料 直接人工 预算直接成本产品名称及规格 生产数量每件定额 预算金额 每件定额 预算金额 单位成本 总成本合计制表: 审核
生产成本预算表编号: 预算年度:____年 金额单位:万元第 1 季度 第 2 季度 第 3 季度 第 4 季度成本项目预算金额比上年度降幅预算金额比上年度降幅预算金额比上年度降幅预算金额比上年度降幅原料成本物料成本直接工资薪 资外 协油料费电力费差旅费维护费保险费运费间接投资间接
1生产成本预算表填表人: 填表日期: 年 月 日成本项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计原料成本物料成本人员工资水 电 费差 旅 费维 修 费保 险 费运 费折 旧 费间接投资间接物料租 金食 宿 费医 药 费其 他加工费合 计
1生产成本预算表月份 月份 月份 月份月份成本项目 预算金额 % 预算金额 % 预算金额 % 预算金额 %原料成本物料成本油料费生产人员工资折旧费日常维护修理费生产管理费用其他费用期初在制品期末在制品制造成本毛 利生产价值 100% 100% 100% 100
二、生产成本预算表产品名称 产量(单位)项目名称 年度预算 单位产品生产成本一、直接材料成本 单位 总耗量单价(元) 总金额(元)上年度实际本年度预算差异情况说明1.原材料2.燃料、动力3.外购半成品4.修理用备品备件小计 -标准工时 总工时 工时工资 总金额二、直接人工成本三、分配制造费用四、生产成本总计填制说明1.本表按产品填列,一产品一表,多个产品可增加表页2.本表
生产成本预算表编号: 月 月月份 月份 月份 月份成本项目预算金额 % 预算金额 % 预算金额 % 预算金额 %原料成本物料成本直接工资薪 资外 协油料费电力费差旅费维护费保险费运 费间接投资间接物料租 金水电费劳保费医保费杂
表 11-6 甲产品直接人工标准成本项目 标准月标准总工时(1) 15 600 小时月标准总工资(2) 168 480 元标准工资率(3)(2)(1) 10.8 元/小时单位产品工时用量标准(4) 1.5 小时直接人工标准成本(5)(4)(3) 16.20 元
直接人工成本控制办法直接人工成本控制办法第 1 章 总则第 1 条 目的为了加强对公司直接人工成本的控制与管理,严格执行公司制定的工时定额管理规定,结合公司实际情况,特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于直接人工成本控制工作。第 3 条 相关术语义1.直接人工成本是指能归属于成本对象(已完工的或在制造中的)并且能通过经济、简便的方法追溯到成本对象的全部制造人工的补偿。2.工时定额
被审单位: ABC 股份有限公司 编制: XXX 日期: 2004-2-1 项目页次: 期间/时点: 2003-12-31 复核: 日期: 索引号: 直接材料成本(实
项目成本费用预算表项目名称: 编制日期: 年 月 日时间项目阶段具体工作开始 结束每日费用 工作日数 预计费用办理项目手续项目市场调研组建项目团队制订项目计划项目开工检查项目计划与准备准备项目资料设计初步方案设计方案审批设计方案修改项目设计项目物资采购项目实施检查与准备项目实施项目实施
直接成本预算编制部门 编制日期第 张,共 张 预算期间产品名称及规格生产数量直接材料 直接人工 预算直接成本每件定额 预算金额 每件定额 预算金额 单位成本 总成本合计审批: 制表
直 接 材 料 和采购预 算 单位:千克、元项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计生产量(件) 105 155 198 182 640单位产品材料用量(千克/件) 10 10 10 10 10生产需要量(千克) 1050 1550 1980 1820 6400加:预计期末存量 310 396 364 400 400合