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宁 夏 英 力 特 化 工 股 份 有 限 公 司在 国 电 财 务 有 限 公 司 存 款 风 险 的 应 急 处 置 预 案第 一章 总则第一条 为有效防范、及时控制和化解宁夏英力特化工股份有限公司(以下 简称 “公司” ) 在国电 财务有限公司 (以下简称 “财务公司” ) 存款 的资金风
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第二章 利润中心管理制度一、综合性公司的利润中心制度 总 则第一条 本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、次产划分及酬金分配等基本事项。第二条 本公司推行利润中心制度,旨在激励员工发挥自动自发精神,工作更加勤奋,俾使全体股东获得更多的投资报酬,出力员工获得合理
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绩效考核流程1.绩效考核流程与风险控制图绩效考核流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理 人力资源总监 人力资源部经理 相关部门阶段D1D2D32.绩效考核流程控制表绩效考核政策和考核标准制定不合理,可能导致企业员工绩效考核不能做到公平、公正结束绩效考核报告没有经
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统计分析专员职位名称 统计分析专员 职位代码 所属部门职 系 职等职级 直属上级薪金标准 填写日期 核 准 人职位概要:组织、监督、指导完成各类统计报表,并提交上级领导。工作内容:%建立统计报表体系;%汇总统计分析所需信息,整理、分析统计资料;%建立相关的统计分析模型;%组织公司的统计报告
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财务总监财务经理经理助理业务核算会计 工程核算会计稽核会计 办税员 出纳员 文档管理员
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深 圳 经 济 特 区 房 地 产 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公司2013 年 度 财务 预 算 方案本预算方案是通过对公司目前所面临的宏观经济政策、 行业状况及投资环境等外部环境的分析研究, 参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力, 结合 2013 年度投 资计划 、 经营计划 以及
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流动资产周转状况分析表单位:元项 目 年 年 年产品销售收入净额流动资产年末余额流动资产平均余额流动资产周转率(次数)流动资产周转天数
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母公司合并财务报表编制流程部门步骤母公司总会计师母公司财务部门子公司总经理子公司总会计师子公司财务部门
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1目 录第一章 财务报表分析的意义 .2第一节 会计的功用、使用者和决策
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月绩效考核工作流程绩效计划制定阶段绩效考核阶段绩效工资分配阶段各部门根据年度计划和本部门的实际情况制定月绩效计划上报综合部初审符合要求 不符合要求主管审批返回,综合部装订送回各部门上报主管 返回修改重新报各部门考勤 各部门计划完成情况 各部门指标完成情况上报人力审核 上报综合部汇总 上报财务部审核
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月份财务分析表资产项目 上月价值 本月价值 净增加 负债项目 上月金额 本月金额 净增加现金 应付账款银行存款 应付票据应收账款 暂收款应收票据 其他在制品库存 小计在制品价值 借款原料库存 股本物料库存 本期盈余累积盈余其他 合计小计 存货类别 原料 物料 在制品 制成品固定资产 上期结存折旧
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月份财务分析表 资 产 项 目 上 月 价 值 本 月 价 值 净 增 加 负 债 净 值 上 月 金 额 本 月 金 额 净 增 加现 金 应 付 帐 款 银 行 存 款 应 付 票 据应 收 财 款 暂 收 款应 收 票 据
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无形资产预算管理制度第 1 章 总则第 1 条 目的1.编制有效、完整的无形资产年度预算和专项预算。2.确保无形资产预算的有效、合理执行。第 2 条 公司资产管理部负责无形资产预算的编制、执行工作。第 3 条 无形资产预算未经总经理审批签字无效。第 2 章 无形资产预算的编制第 4 条
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无形资产财务目标无形资产财务目标是指企业通过对无形资产的内部控制,确保正确反映、保全无形资产价值,具体如图 7-2 所示。目标 1 无形资产确认、计量和报告符合国家统一的会计准则制度的规定目标 2 正确反映无形资产的价格,合理摊销,保证核算真实、准确、完整目标 3 定期进行无形资产减值、增值分析
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旅游企业财务预算编制程序和方法8.2.1 旅游企业财务预算编制程序旅游企业财务预算编制程序如下:(1)确定预测目标。(2)进行市场调查,收集有关资料,并进行分类、归集及评价。(3)以部门为基础,编制各部门财务预算草案。企业在第 4 季度由企业总经理向各部门经理下达编制下年度部门财务预算的通知书
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旅游企业成本费用预算的编制方法6.2.1 旅游企业成本费用预算的概念旅游企业成本费用预算是在事前的调查研究和分析的基础上,对未来的成本费用的发展趋势作出的一种符合客观发展规律的定期预算。企业成本费用管理着眼于未来,要求首先作好事前的成本费用预算,制定出目标成本费用,然后根据目标成本费用加以控制
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收入预算文案小资料表 10-11 207年度 MC公司的经营现金收入预算 金额单位:元季度 1 2 3 4 全年 资料来源含税销售收入 107 640 150 930 184 860 187 200 630 630 见表 10-10期初应收账款 31 000 31 000 见表 1
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损益计划实绩报告表月 月主要科目月计 累计 月计 累计计划必要纯利益实绩计划允许营业外损失实绩计划必要经营外收益实绩计划必要营业利益实绩计划允许营销费用实绩计划允许销售费用实绩计划允许销售利益实绩计划必要销售利益实绩计划允许销售成本实绩计划必要销售额实绩
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投资项目绩效统计一览表年度:预计回收率 预计收益率投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计回收金额实际回收金额 预计 修正 预计 修正 备注
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技术人员绩效评价样表(综合素质)姓 名 任职时间部 门 职 务 工作职责1.2.3.评价阶段的主要工作成果(评价者本人填写) 签字: 时间:1.2.3.评价阶段需要改进的地方(评价者本人填写) 签字:
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