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全面预算授权批准制度全面预算授权批准制度规范了企业对预算的批准权限,相关人员应按照批准权限进行审批,有效控制预算的编制、执行、调整、分析与考核工作。下面是某企业的全面预算授权批准制度,供读者参考。全面预算授权批准制度第 1 章总则第 1 条 目的按照“权责分明、相互制约、相互监督”的原则,企业在实施预算控制时必须明确预算审批机构、预算制定机构和预算执行机构,并按照岗位分工控制的原则,赋予上述机
财务信息使用管理办法编 号制度名称 公司财务信息使用管理办法受控状态执行部门 监督部门 编修部门第 1 章 总则第 1 条 目的。为强化公司财务信息系统管理,提升公司会计电算化工作水平,逐步建立统一、科学、经济合理,并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统,根据我国相关法律、法规的规定,结合公司财务信息系统工作特点,特制定本办法。第 2 条 适用
工程项目授权批准制度为了确保项目工程有序、顺利进行,各项决策都应按照决策权限进行审批。工程项目授权批准制度规范了工程项目的授权批准行为。工程项目授权批准制度第 1 条为规范企业工程项目实施中的授权批准行为,明确授权范围、责任和权限,强化对工程项目授权的管理,维护项目实施的工作秩序,根据国家相关法律法规规定和企业实际情况,特制定本制度。第 2 条企业的工程项目事宜由工程部主要负责,其他部门应该根据
工程项目授权审批制度内控制度名称 工程项目授权审批制度 执行部门内控制度编号 监督部门制度受控状态 生效日期第 1 条 为规范企业工程项目业务开展过程中的授权审批行为,明确授权范围、责任和权限,加强工程项目授权管理,维护项目实施的工作秩序,根据国家相关法律、法规和公司实际情况,特制定本制度。第 2 条 公司工程部是工程项目业务的主办部门,其他部门根据需要给予配合和协助。第 3 条 工程项目
山东晨鸣纸业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度第一条 为加强公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间, 公司外部信息使用人管理, 确保公平信息披露, 避免内幕交易, 依据 中华 人民共和国公司法 (以下简称“ 公司法 ”) 、 中华人民共和国证券法 (以 下简称“ 证 券 法 ”) 和深圳证券交易所的相关规定, 结合公司实际情况, 制定 本制度。第二条 公
信息授权使用制度第 1 条 为了进一步加强公司保密信息的管理,降低泄密风险,确保信息系统安全稳定地运行,特制定本制度。第 2 条 信息部应对所有的重要信息进行密级划分,包括书面形式和电子媒介形式保存的信息。第 3 条 信息等级划分。1.一级保密信息,适用于一般信息,其遭到破坏和泄漏后,会对公司相关人员的合法权益产生损害。2.二级保密信息,适用于公司各个部门内部一般信息,其遭到破坏和泄露后
信息系统授权审批情况企业在明确信息系统规划、开发、运行与维护等工作的授权审批权限时,会编制各种文件、制度、规范等,这些文件需要相关部门和人员在其职责权限范围内行使相应的职权见表 18-1。表 18-1 信息系统内部控制授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称相关部门 信息管理部 主管副总 总经理信息系统整体规划 编制 审核 审批信息系统管理制度 编制 审核 审批信息系统 规划信息系统项目建
信息系统管理授权审批制度第 1 条 为了提高企业信息系统的可靠性、稳定性、安全性,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于信息部与各用户部门使用企业信息系统的相关人员。第 3 条 企业中涉及到信息系统方面的工作统一由信息部负责。第 4 条 信息系统管理授权的方式。企业信息系统的授权以职位说明书和授权书为基准,逐级授权,其他授权方式或越级授权视为无效。第 5 条 企业信息系统管理授权程序
内部信息传递授权审批情况企业应明确内部信息传递报告、文件、制度规范的授权审批权限,使相关部门和人员在其职责权限范围内行使相应的职权,见表 17-1。表 17-1 内部信息传递授权审批情况编制及审批机构事项 文件或文书名称相关部门 信息管理部 主管副总 总经理相关内部报告 编制 审核 审阅 审阅内部信息传递管理制度 编制 审核 审批内部报告形 成合理化建议奖励办法 编制
合同、协议授权审批制度合同、协议授权审批制度规范了企业合同、协议授权审批权限,有利于防范和降低不规范合同、协议给企业带来的风险。具体制度内容示范如下。合同、协议授权审批制度第 1 章总则第 1 条为明确企业合同、协议审批权限,规范企业合同、协议订立行为,加强对合同、协议使用的监督,防范和降低因合同、协议的签订而给企业带来的风险,特制定本制度。第 2 条规范企业合同、协议的拟定、审批及签章工作,以
合同授权审批制度第 1 章 总则第 1 条 为明确企业合同审批权限,规范企业合同订立行为,加强对合同使用的监督,防范和降低因合同的签订给企业带来的风险,特制定本制度。第 2 条 规范企业合同的拟定、审批及签章工作,以符合中华人民共和国公司法和中华人民共和国合同法等法律法规及规范性文件有关规定,确保合同的顺利履行,维护企业的合法权益。第 2 章 适用范围第 3 条 本制度所称合同
1固定资产业务授权批准制度第 1 条 目的为了明确固定资产授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,特制定本制度。第 2 条 固定资产投资申请批准权限如下表所示。固定资产投资申请批准权限预算内固定资产投资申请 预算外固定资产投资申请职位/部门固定资产投资预算100 万元以上 50 万元100 万元10 万元50 万元10 万元以下董事会 审批 审批 - - -总经理 审核 审核 审
物料使用制度(P2-Z2-J4-3)目的本管理文件明确了对生产部各生产班组从生产车间暂存仓库领取、使用、退回多余物料(包括原材料、辅料、包装物等)过程的管理要求与操作规范。二、范围本程序管理文件对生产部物料使用过程进行了规定,适用于生产部下属各生产车间、核算办公室及供应部等相关部门。三、相关程序及制度生产计划管理制度( P1-Z2-J4-2 )生产成本管理制度( P1-Z2-J4-13 )四、业
客户基本资料序号 客户名称 联系人 电话 负责人 地址 备注1 一大科技有限公司 张经理 135* 张浩然 XX市XX街XX号2 三山有限责任公司 王主任 134* 王怡婷 XX市XX街XX号3 乐享科技有限公司 张经理 138* 张微微 XX市XX街XX号4 罗氏有限责任公司 罗姐 139* 罗小依 XX市XX街XX号5 米琪有限责任公司
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